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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-08-14-00604 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-08-14 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

米桥初中2018年决算公开

来源: 发布时间:2019-08-14 浏览次数: 【字体:

米桥初中2018年决算公开说明

一、基本情况

(一)基本职能

1、研究拟定学校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(二)机构情况及增减变动原因

宁县米桥初中现有事业编制39名。

()人员情况及增减变动原因

米桥初中现有教职工及其他人员共62名,其中:事业人员52名,退休职工7名,遗嘱供养2人,计划内临时工1名。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入578.17万元(其中财政拨款收入578.17万元,事业收入 0 万元,其他收入 0万元),2017年结转6.75万元。

本年度总支出574.48万元(其中基本支出 459.49万元,项目支出 114.99万元)。20181231日结转10.44万元)。

三、2018“三公经费”决算支出情况

无三公经费

四、关于机关运行经费支出说明

无机关运行经费

五、政府采购支出情况

本部门 2018 年度无政府采购支出

六、国有资产占用情况

截至20181231日,我单位办公用房面积为:1920平方米,价值为53.67万元;无车辆,固定资产总价值为217.48万元,其中流动资产为10.44万元,主要为上年结余,固定资产总价值为 207.04元,其均能正常使用。

七、关于2018年度预算绩效情况的说明

我部门对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。严格按照文件执行 

八、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
  七、决算公开内容
   2018年度部门收支决算公开表(见附件)。



收入支出决算总表







公开01表
部门:米桥初中



金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入15,781,721.00一、一般公共服务支出28
二、上级补助收入2
二、外交支出29
三、事业收入3
三、国防支出30
四、经营收入4
四、公共安全支出31
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出325,316,663.61
六、其他收入6
六、科学技术支出33

7
七、文化体育与传媒支出34

8
八、社会保障和就业支出35428,114.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出36

10
十、节能环保支出37

11
十一、城乡社区支出38

12
十二、农林水支出39

13
十三、交通运输支出40

14
十四、资源勘探信息等支出41

15
十五、商业服务业等支出42

16
十六、金融支出43

17
十七、援助其他地区支出44

18
十八、国土海洋气象等支出45

19
十九、住房保障支出46

20
二十、粮油物资储备支出47

21
二十一、其他支出48

22

49
本年收入合计235,781,721.00本年支出合计505,744,777.61
用事业基金弥补收支差额24
结余分配51
年初结转和结余2567,501.60年末结转和结余52104,444.99

26

53
总计275,849,222.60总计545,849,222.60
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表













公开02表
部门:米桥初中








金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计5,781,721.005,781,721.000.000.000.000.000.00
205教育支出5,353,607.005,353,607.000.000.000.000.000.00
20502普通教育5,353,607.005,353,607.000.000.000.000.000.00
2050203  初中教育4,166,782.004,166,782.000.000.000.000.000.00
2050299  其他普通教育支出1,186,825.001,186,825.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出428,114.00428,114.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休428,114.00428,114.000.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休428,114.00428,114.000.000.000.000.000.00












































































































............






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表












公开03表
部门:米桥初中







金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计5,744,777.614,594,896.001,149,881.610.000.000.00
205教育支出5,316,663.614,166,782.001,149,881.610.000.000.00
20502普通教育5,316,663.614,166,782.001,149,881.610.000.000.00
2050203  初中教育4,166,782.004,166,782.000.000.000.000.00
2050299  其他普通教育支出1,149,881.610.001,149,881.610.000.000.00
208社会保障和就业支出428,114.00428,114.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休428,114.00428,114.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休428,114.00428,114.000.000.000.000.00








































































































............





注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










财决批复04表
部门:米桥初中





金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款15,781,721.00一、一般公共服务支出280.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.00

3
三、国防支出300.000.00

4
四、公共安全支出310.000.00

5
五、教育支出325,316,663.615,316,663.61

6
六、科学技术支出330.000.00

7
七、文化体育与传媒支出340.000.00

8
八、社会保障和就业支出35428,114.00428,114.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.000.00

10
十、节能环保支出370.000.00

11
十一、城乡社区支出380.000.00

12
十二、农林水支出390.000.00

13
十三、交通运输支出400.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.00

16
十六、金融支出430.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.00

19
十九、住房保障支出460.000.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.00

21
二十一、其他支出480.000.00
本年收入合计225,781,721.00二十二、债务还本支出490.000.00
年初财政拨款结转和结余2367,501.60二十三、债务付息支出500.000.00
  一般公共预算财政拨款2467,501.60本年支出合计515,744,777.615,744,777.61
  政府性基金预算财政拨款250.00年末财政拨款结转和结余52104,444.99104,444.99

26

53


总计275,849,222.60总计545,849,222.605,849,222.60
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:米桥初中




金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计5,744,777.614,594,896.001,149,881.61
205教育支出5,316,663.614,166,782.001,149,881.61
20502普通教育5,316,663.614,166,782.001,149,881.61
2050203  初中教育4,166,782.004,166,782.000.00
2050299  其他普通教育支出1,149,881.610.001,149,881.61
208社会保障和就业支出428,114.00428,114.000.00
20805行政事业单位离退休428,114.00428,114.000.00
2080502  事业单位离退休428,114.00428,114.000.00














































































































............


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表











财决批复06表
编制单位:


2019年7月


金额单位:元
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出3,292,927.00302商品和服务支出76,355.00307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资1,452,068.0030201  办公费7,355.0030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴1,747,259.0030202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金0.0030203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资93,600.0030205  水费0.0031002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206  电费0.0031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.0031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费0.0031008  物资储备0.00
30113  住房公积金0.0030212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助1,225,614.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费422,114.0030217  公务招待费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助6,000.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费32,600.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金797,500.0030229  福利费36,400.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用0.00312对企业补助0.00



30240  税金及附加费用0.0031201  资本金注入0.00



30299  其他商品和服务支出0.0031203  政府投资基金股权投资0.00






31204  费用补贴0.00






31205  利息补贴0.00






31299  其他对企业补助0.00
人员经费合计4,518,541.00公用经费合计76,355.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:米桥初中









金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112












注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:米桥初中







金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





208社会保障和就业支出





20823小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出





2082302  基础设施建设和经济发展





212城乡社区支出





21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出





2120801  征地和拆迁补偿支出





2120803  城市建设支出





2120804  农村基础设施建设支出





213农林水支出





21366大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出





2136602  解决移民遗留问题





216商业服务业等支出





21660旅游发展基金支出





2166004  地方旅游开发项目补助





229其他支出





22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出





2296002  用于社会福利的彩票公益金支出





2296003  用于体育事业的彩票公益金支出





2296004  用于教育事业的彩票公益金支出





2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出





2296013  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出





注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


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