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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-08-15-00629 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-08-15 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县湘乐学区2018年度部门决算公开

来源: 发布时间:2019-08-15 浏览次数: 【字体:

宁县湘乐学区2018年度部门决算情况说明

  

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效情况说明

六、专业名词解释 

宁县湘乐学区2018年度部门决算情况说明

一、部门概况

(一)部门职责

宁县湘乐学区作为县教育行政部门的派出机构,承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就学区工作管理而言,处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置,工作上不仅有其重要性,而且有其独立性。

一是发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。

二是发挥协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡()政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境,三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。

三是发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作,主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督,从而实现学校政务、校务、财务公开,增强工作透明度,通过对学校常规管理进行监督,规范学校教育教学管理,建立健全学校管理制度,达到以制度管人,以制度管事,加强以人为本的管理,通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督,努力创建平安校园、和谐校园,办人民满意的教育。

四是发挥审计职能。学区的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理,实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明,严格执行收支两条线的管理制度,严格执行经费预算保障制度,按“统筹兼顾,保证重点,照顾一般”的原则,配合上级部门对学校财务等工作进行审核,实现学校财务管理的阳光操作,保证学校正常运转。

五是发挥考评职能。考评包括考核和评定两个方面,学区作为县教育行政部门的派出机构,要积极培养推荐学校优秀管理人才,对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。通过对学校、教师进行考评,充分调动校长、教师的工作积极性,为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。
     (二)机构设置

     宁县湘乐学区下辖11所六年制小学、1所五年制小学、1所四年制小学、2所教学点,2所公办独立幼儿园、1所民办幼儿园;较2017年单位内部结构无变化。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本年度实际总收入20966279.50元(其中财政拨款收入 20839813.50元,事业收入26466.00元,其他收入100000.00元)2017年结转收入900668.53万 2018年总收入较2017年增加553079.5元,原因为:教职工人数增加,职称正常晋升调资较大。

本年度总支出21204856.64元(其中基本支出18097159.02元,项目支出3107697.62元)201712月31日结转900668.53 2018年总收入较2017年增加553079.5元,原因为:教职工人数增加,职称正常晋升调资较大。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度实际总收入20966279.50元(其中财政拨款收入 20839813.50元,事业收入26466.00元,其他收入100000.00元)2017年结转收入900668.53万元。

本年度总支出21204856.64元(其中基本支出18097159.02元,项目支出3107697.62元)201712月31日结转900668.53元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年度公共财政预算收入20966279.50元(其中财政拨款收入20839813.50元,事业收入26466.00元,其他收入100000.00元)2017年结转收入900668.53万元。

本年度公共财政预算支出21204856.64元(其中基本支出18097159.02元,项目支出3107697.62元)201712月31日结转900668.53元。

四、“三公经费支出情况情况

我单位2018“三公经费”支出较年初预算数无增减变化。

五、其他需要说明的事项

(一)关于机关运行经费支出情况

湘乐学区属于事业单位,无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门办公用房面积为:3509平方米,价值为1967721.4元;共有车辆0辆。

(三)政府采购支出情况情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额0元。

(四)预算绩效情况说明

我部门组织对 2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1(营养餐),资金918307.79元,占2018 年度一般公共预算项目支出100%。

、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:湘乐学区





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

20,839,813.50

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

26,466.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

18,221,478.64

六、其他收入

6

100,000.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

2,983,378.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

20,966,279.50

本年支出合计

50

21,204,856.64

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

900,668.53

年末结转和结余

52

662,091.39


26



53


总计

27

21,866,948.03

总计

54

21,866,948.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表











公开02表

部门:



湘乐学区







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

20,966,279.50

20,839,813.50

0.00

26,466.00

0.00

0.00

100,000.00

205

教育支出

17,982,901.50

17,856,435.50

0.00

26,466.00

0.00

0.00

100,000.00

20502

普通教育

17,982,901.50

17,856,435.50

0.00

26,466.00

0.00

0.00

100,000.00

2050201

  学前教育

701,566.00

675,100.00

0.00

26,466.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

14,883,993.50

14,883,993.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

2,397,342.00

2,297,342.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

208

社会保障和就业支出

2,983,378.00

2,983,378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,983,378.00

2,983,378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2,983,378.00

2,983,378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表










公开03表

部门:



湘乐学区






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21,204,856.64

18,097,159.02

3,107,697.62

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

18,221,478.64

15,113,781.02

3,107,697.62

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

18,221,478.64

15,113,781.02

3,107,697.62

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

703,483.62

26,466.00

677,017.62

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

15,040,815.02

14,960,815.02

80,000.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

2,477,180.00

126,500.00

2,350,680.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,983,378.00

2,983,378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,983,378.00

2,983,378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2,983,378.00

2,983,378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表








财决批复04表

部门:湘乐学区







金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

20,839,813.50

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

18,095,012.64

18,095,012.64

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

2,983,378.00

2,983,378.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

20,839,813.50

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

900,668.53

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

900,668.53

本年支出合计

51

21,078,390.64

21,078,390.64

0.00

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

52

662,091.39

662,091.39

0.00


26



53




总计

27

21,740,482.03

总计

54

21,740,482.03

21,740,482.03


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:



湘乐学区



金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

21,078,390.64

17,970,693.02

3,107,697.62

205

教育支出

18,095,012.64

14,987,315.02

3,107,697.62

20502

普通教育

18,095,012.64

14,987,315.02

3,107,697.62

2050201

  学前教育

677,017.62

0.00

677,017.62

2050202

  小学教育

15,040,815.02

14,960,815.02

80,000.00

2050299

  其他普通教育支出

2,377,180.00

26,500.00

2,350,680.00

208

社会保障和就业支出

2,983,378.00

2,983,378.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,983,378.00

2,983,378.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2,983,378.00

2,983,378.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表









财决批复06表

编制单位:

湘乐学区



2019年7月




金额单位:元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

11,864,543.50

302

商品和服务支出

406,521.52

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

5,502,461.50

30201

  办公费

22,091.52

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

6,300,882.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

61,200.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

16,134.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

5,699,628.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

9,062.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

2,826,408.00

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

60,220.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

261,234.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

2,813,000.00

30229

  福利费

98,000.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

312

对企业补助

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

31201

  资本金注入

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00







31204

  费用补贴

0.00







31205

  利息补贴

0.00







31299

  其他对企业补助

0.00

人员经费合计

17,564,171.50

公用经费合计

406,521.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:

湘乐学区










金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:



湘乐学区






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







208

社会保障和就业支出







20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出







2082302

  基础设施建设和经济发展







212

城乡社区支出







21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出







2120801

  征地和拆迁补偿支出







2120803

  城市建设支出







2120804

  农村基础设施建设支出







213

农林水支出







21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出







2136602

  解决移民遗留问题







216

商业服务业等支出







21660

旅游发展基金支出







2166004

  地方旅游开发项目补助







229

其他支出







22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出







2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出







2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出







2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出







2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出







2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


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