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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: xzf-2019-08-20-00713 发布机构: 宁县政府
生效日期: 2019-08-20 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县发展和改革局2018年决算公开

来源: 发布时间:2019-08-20 浏览次数: 【字体:

宁县发展和改革局2018年决算公开

2018年8月10日)

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

 

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

宁县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略规划、总量平衡、结构调整、指导总体经济体制改革、负责区域经济调节的县政府组成部门。主要职能是拟订并组织实施我县国民经济社会发展战略、中长期、规划和年度计划;负责监测本区域宏观经济和社会发展态势承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任承担规划重大建设项目生产力布局的责任,拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标推进经济结构战略性调整组织编制我县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关等工作。

 

(二)机构设置

发改局内设人事秘书股、宁县国民经济动员办公室(国民经济综合股)、固定资产投资股、基础产业股、经济体制改革股、粮食和物资储备股、价费股、节能执法检查大队和项目办公室节能监察执法大队为股级事业单位,不增加编制宁县项目工作办公室为正科级事业单位,参照公务员管理,设事业编制3名,宁县粮食稽查队,副科级事业单位,设事业编制3名,隶属发改局管理,不独立核算局机关核定行政编制12人,事业编制12人

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计15242939.60元,支出总计 23479203.782017年决算数相比,收入减少66221479.00元、下降81.28%,支出减少50502004.82元、下降68.26%,主要原因是:2018年单位参与实施项目都是跨年度项目,未上新项目,项目支出减少。

本部门2018年度收入合计 15242939.60元,其中:财政拨款收入15242939.60元,占100%

本部门2018年度支出合计 23479203.78元,其中:基本支出10350003.78元,占 44.08%; 项目支出13129200.00元,占55.92%。

本部门2018年度年末结转和结余5514351.00元,较上年减少8236264.18元,主要原因是:2018单位参与实施项目都是跨年度项目项目跨年度完成。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计15242939.60元,较上年决算数减少66221479.00元、下降81.29%主要原因2018年单位参与实施项目都是跨年度项目,未上新项目,项目支出减少。较年初预算数增加9415939.6元,增加61.77%。主要原因机构改革单位合并后在职及退休人员工资及经费增加
    本部门2018年度财政拨款支出合计23479203.78元,较上年决算数相比支出减少50502004.82元、下降68.26%。主要原因:2018年单位参与实施项目都是跨年度项目,未上新项目,项目支出减少。较年初预算数增加17652203.78元,增长 302.94%。主要原因:一是由于机构改革,将原粮食局、物价局单位并入,单位人员增加,费用增大;二是18年脱贫攻坚扶贫力度加大,开支增加;三是跨年度实施项目,支付额度增大

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出5291851.68元,占22.54%,较年初预算数增加2585689.68元,主要原因:由于机构改革,将原粮食局、物价局单位并入,单位人员增加,费用增大

社会保障与就业支出1602842.10元,占6.83%,较年初预算数增加282004.10元,主要原因是由于机构改革,将原粮食局、物价局单位并入,单位退休人员增加,费用增大;粮油物资储备支出5885310.00元,较年初预算数增加4085310.00,主要原因是:支付当年及历年度粮仓建设项目款及储备粮利息费用补贴

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出7350003.78元。其中:人员经费4722489.60元,用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。 较上年增加3478091.00元,主要原因:由于机构改革,将原粮食局、物价局单位并入,单位人员增加,费用增大。公用经费5627514.18元,用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等较上年增加5114424.18元,主要原因:一由于机构改革,将原粮食局、物价局单位并入,单位人员增加日常开支增加;二是2018年脱贫攻坚扶贫力度加大,入户次数增多,费用增加;三是单位合并后将原粮食局县级储备粮利息费用补贴1800000.00元列入

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计82032.00元,较上年支出增加7887.20元,主要原因:一是机构改革单位合并后验收检查接待次数增加;二是下乡扶贫力度大,出车次数增多

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门公务车运行维护费 30446.00元,主要用于项目观摩检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等,费用支出较上支付增加2659.20元,主要原因下乡帮扶次数增加

公务接待费51586.00万元,主要用于接待省市有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较上年支出增加5228.00元,主要原因是机构改革单位合并后验收检查接待业务增加。

(三)“三公”经费实物量情况

公务用车1,公务用车运行维护费30446.00元,公务接待费51586.00元,公务接待20批次240人均接待费170.00元(不含会议室茶叶费用),车均购置费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出774775.18元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、差旅费、劳务费其他交通费、公务用车运行维护费、等。机关运行经费较2017减少65854.85元,下降7.83%,主要原因是咨询费和手续费支出减少

(二)国有资产占用情况说明

截至201812月31日,本部门共有车辆公务用车1价值193213.00元单位合并原粮食局房屋1栋价值2160000.00元

(三)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出0元,无政府采购支出事项

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目2个,资金680万元,占2018年度一般公共预算项目支出51.79%。

(五) 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

收入支出决算总表





公开01表
部门:甘肃省庆阳市宁县发展和改革局



金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入115,242,939.60一、一般公共服务支出285,291,851.68
二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00
三、事业收入30.00三、国防支出300.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出330.00

7
七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出351,602,842.10

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.00

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出3910,699,200.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出460.00

20
二十、粮油物资储备支出475,885,310.00

21
二十一、其他支出480.00

22

49
本年收入合计2315,242,939.60本年支出合计5023,479,203.78
用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00
年初结转和结余2513,750,615.18年末结转和结余525,514,351.00

26

53
总计2728,993,554.78总计5428,993,554.78
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表










公开02表
部门:甘肃省庆阳市宁县发展和改革局



金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计15,242,939.6015,242,939.600.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出10,063,787.5010,063,787.500.000.000.000.000.00
20104发展与改革事务10,063,787.5010,063,787.500.000.000.000.000.00
2010401  行政运行2,309,795.502,309,795.500.000.000.000.000.00
2010402  一般行政管理事务7,330,000.007,330,000.000.000.000.000.000.00
2010408  物价管理423,992.00423,992.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,602,842.101,602,842.100.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,602,842.101,602,842.100.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休251,134.50251,134.500.000.000.000.000.00
2080504  未归口管理的行政单位离退休1,351,707.601,351,707.600.000.000.000.000.00
213农林水支出800,000.00800,000.000.000.000.000.000.00
21305扶贫800,000.00800,000.000.000.000.000.000.00
2130504  农村基础设施建设800,000.00800,000.000.000.000.000.000.00
222粮油物资储备支出2,776,310.002,776,310.000.000.000.000.000.00
22201粮油事务2,476,310.002,476,310.000.000.000.000.000.00
2220102  一般行政管理事务476,310.00476,310.000.000.000.000.000.00
2220112  粮食财务挂账利息补贴1,800,000.001,800,000.000.000.000.000.000.00
2220199  其他粮油事务支出200,000.00200,000.000.000.000.000.000.00
22204粮油储备300,000.00300,000.000.000.000.000.000.00
2220403  储备粮(油)库建设300,000.00300,000.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








公开03表
部门:甘肃省庆阳市宁县发展和改革局

金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计23,479,203.7810,350,003.7813,129,200.000.000.000.00
201一般公共服务支出5,291,851.683,361,851.681,930,000.000.000.000.00
20104发展与改革事务5,291,851.683,361,851.681,930,000.000.000.000.00
2010401  行政运行2,467,671.002,467,671.000.000.000.000.00
2010402  一般行政管理事务2,330,000.00400,000.001,930,000.000.000.000.00
2010408  物价管理494,180.68494,180.680.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,602,842.101,602,842.100.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,602,842.101,602,842.100.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休251,134.50251,134.500.000.000.000.00
2080504  未归口管理的行政单位离退休1,351,707.601,351,707.600.000.000.000.00
213农林水支出10,699,200.000.0010,699,200.000.000.000.00
21305扶贫10,699,200.000.0010,699,200.000.000.000.00
2130504  农村基础设施建设8,599,200.000.008,599,200.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出2,100,000.000.002,100,000.000.000.000.00
222粮油物资储备支出5,885,310.005,385,310.00500,000.000.000.000.00
22201粮油事务5,585,310.005,385,310.00200,000.000.000.000.00
2220102  一般行政管理事务3,585,310.003,585,310.000.000.000.000.00
2220112  粮食财务挂账利息补贴1,800,000.001,800,000.000.000.000.000.00
2220199  其他粮油事务支出200,000.000.00200,000.000.000.000.00
22204粮油储备300,000.000.00300,000.000.000.000.00
2220403  储备粮(油)库建设300,000.000.00300,000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






财决批复04表
部门:甘肃省庆阳市宁县发展和改革局


金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款115,242,939.60一、一般公共服务支出285,291,851.685,291,851.680.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出340.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出351,602,842.101,602,842.100.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.00

10
十、节能环保支出370.000.000.00

11
十一、城乡社区支出380.000.000.00

12
十二、农林水支出3910,699,200.0010,699,200.000.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出460.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出475,885,310.005,885,310.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计2215,242,939.60二十二、债务还本支出490.000.000.00
年初财政拨款结转和结余2313,750,615.18二十三、债务付息支出500.000.000.00
  一般公共预算财政拨款2413,750,615.18本年支出合计5123,479,203.7823,479,203.780.00
  政府性基金预算财政拨款250.00年末财政拨款结转和结余525,514,351.005,514,351.000.00

26

53


总计2728,993,554.78总计5428,993,554.7828,993,554.780.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:甘肃省庆阳市宁县发展和改革局
金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计23,479,203.7810,350,003.7813,129,200.00
201一般公共服务支出5,291,851.683,361,851.681,930,000.00
20104发展与改革事务5,291,851.683,361,851.681,930,000.00
2010401  行政运行2,467,671.002,467,671.000.00
2010402  一般行政管理事务2,330,000.00400,000.001,930,000.00
2010408  物价管理494,180.68494,180.680.00
208社会保障和就业支出1,602,842.101,602,842.100.00
20805行政事业单位离退休1,602,842.101,602,842.100.00
2080502  事业单位离退休251,134.50251,134.500.00
2080504  未归口管理的行政单位离退休1,351,707.601,351,707.600.00
213农林水支出10,699,200.000.0010,699,200.00
21305扶贫10,699,200.000.0010,699,200.00
2130504  农村基础设施建设8,599,200.000.008,599,200.00
2130599  其他扶贫支出2,100,000.000.002,100,000.00
222粮油物资储备支出5,885,310.005,385,310.00500,000.00
22201粮油事务5,585,310.005,385,310.00200,000.00
2220102  一般行政管理事务3,585,310.003,585,310.000.00
2220112  粮食财务挂账利息补贴1,800,000.001,800,000.000.00
2220199  其他粮油事务支出200,000.000.00200,000.00
22204粮油储备300,000.000.00300,000.00
2220403  储备粮(油)库建设300,000.000.00300,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表








财决批复06表
编制单位:甘肃省庆阳市宁县发展和改革局



2019年7月

金额单位:元
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出2,434,547.50302商品和服务支出3,774,775.18307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资1,183,656.0030201  办公费161,498.7030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴1,092,105.5030202  印刷费76,090.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金126,886.0030203  咨询费0.00310资本性支出52,739.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.0031002  办公设备购置52,739.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206  电费0.0031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费43,183.0031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费31,900.0030211  差旅费197,358.4831008  物资储备0.00
30113  住房公积金0.0030212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助2,287,942.1030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费1,389,854.6030217  公务招待费51,586.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金168,407.5030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助44,580.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费91,730.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费3,000,000.0039906  赠予0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费11,420.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金579,000.0030229  福利费33,833.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费30,446.0039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出106,100.0030239  其他交通费用77,630.00312对企业补助1,800,000.00



30240  税金及附加费用0.0031201  资本金注入0.00



30299  其他商品和服务支出0.0031203  政府投资基金股权投资0.00






31204  费用补贴0.00






31205  利息补贴1,800,000.00






31299  其他对企业补助0.00
人员经费合计4,722,489.60公用经费合计5,627,514.18
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:甘肃省庆阳市宁县发展和改革局









金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
82,032.000.0030,446.000.0030,446.0051,586.0082,032.000.0030,446.000.0030,446.0051,586.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:甘肃省庆阳市宁县发展和改革局




金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

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