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宁县人民政府

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索引号: xzf-2020-05-27-00149 发布机构: 中共宁县委政法委
生效日期: 2020-05-26 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

中共宁县委政法委2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

来源: 发布时间:2020-05-26 浏览次数: 【字体:

一、部门概况

宁县政法委根据中央、省市统一全县政法各部门的思想和行动,根据上级党委及政法委的部署,对政法工作作出部署和安排,并对落实情况加强监督检查;组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定工作;监督全县政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况,协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助考察、管理政法部门的领导干部。依据上级关于社会治安治理领导责任制,实施目标管理,把综合治理的各项任务落实到基层。定期分析研判本地区的治安形势和综合治理情况,提出相应的工作措施。开展调查研究,不断总结经验,指导各单位、各部门综合治理工作,实行齐抓共管,充分发挥整体作用。加强对综合治理工作的检查,考核和监督,决定奖惩事项,提出奖惩建议和实行“一票否决”的建议。

二、内设机构

宁县政法委是全额拨款行政管理事业单位,现有行政编制9人,工勤人员事业编制1人;事业编制1人,其余不增加编制,隶属政法委管理,不独立核算。

三、部门预算情况说明

2020年预算指标234.8826万元,和上年相比增加16.6% 。增加的其主要原因是政法津贴核算增加。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)。

2020年基本支出234.8826万元,比2019年增加33.448万元,增加16.6%,增加主要原因是政法津贴增加。

(二)政府性支出功能分类指标。

1.一般公共服务支出260.1723万元,比2019年预算减少50.1127万元,减少16.15%,减少原因是上年结余减少。

2.按经济分类科目说明。

(1)工资福利性支出(人员经费)129.9239万元,其中基本工资60.3707万元,津贴补贴54.3588万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.1944万元。

(2)商品和服务支出124.9588万元,其中办公费29万元,印刷费21.8242万元,邮电费35万元,差旅费10万元,工会会费1.1473万元,福利费1.1473万元,租赁费2.8万元,劳务费10万元,会议费1.5万元,公务接待费1.2万元,培训费3万元,其他交通费8.34万元。(3)其他资本性支出1.5万元,计划今年购置电脑三台。

(三)项目支出预算18.66万元。上年结转18.66万元,其中:2018-2019年涉法涉诉救助资金9万元,2019年精神障碍监护人补助2.58万元,2019年群防群治资金7.08万元。

四、“三公”经费情况说明

1.因公出国(境)情况。2020年未预算因公出国(境)费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我委未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。

3 .公务接待费1.2万元,比2019年增加0.63万元,增加原因是扫黑除恶、矛盾纠纷排查等各项政法工作督查增加。

五、固定资产情况

年末固定资产为448380元。其中无形资产0.8580万元,其他固定资产43.98万元。

六、财务开展情况及打算

本年度,我委严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

2020年无使用社会保险基金安排的支出。

九、政府采购情况说明

2020年本单位无政府采购预算。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指政法委离退休人员的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


中共宁县委政法委员会

2020年5月26日

目  录


表  名备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表财务预算口径
(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表

附表:


部门收支总体情况表

单位:元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(政府预算资金)

2,348,826.00

一、一般公共服务支出

2,601,723.00

    本级财力安排

2,348,826.00

二、外交支出


    上级专项资金


三、国防支出


二、财政拨款(结转结余)


四、公共安全支出


    本级结转结余


五、教育支出


    上级专项结转结余


六、科学技术支出


三、事业收入


七、文化旅游体育与传媒支出


    教育专户收入


八、社会保障和就业支出

151,944.00

    医疗专户收入


九、社会保险基金支出


    其他事业收入


十、卫生健康支出


四、上级补助收入


十一、节能环保支出


五、附属单位上缴收入


十二、城乡社区支出


六、经营收入


十三、农林水支出


七、其他收入


十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气候支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出






本年收入合计

2,348,826.00

本年支出合计

2,753,667.00









八、上年结转、结余

404,841.00

二十九、结转下年


    财政性单位结转结余

404,841.00



        财政性单位结转

404,841.00



        财政性单位结余




    非财政性单位结转结余




        非财政性单位结转




        非财政性单位结余




    教育专户结转




    医疗专户结转








收入总计

2,753,667.00

支出总计

2,753,667.00 



部门收入总体情况表

单位:元

项目

预算数

一、财政拨款(政府预算资金)

2,348,826.00

    本级财力安排

2,348,826.00

    上级专项资金


二、财政拨款(结转结余)


    本级结转结余


    上级专项结转结余


三、事业收入


    教育专户收入


    医疗专户收入


    其他事业收入


四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、经营收入


七、其他收入


八、上年结转、结余

404,841.00

    财政性单位结转结余

404,841.00

        财政性单位结转

404,841.00

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转




收入总计

2,753,667.00 


部门支出总体情况表

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

2,753,667.00

2,567,067.00

186,600.00

201

一般公共服务支出

2,601,723.00

2,415,123.00

186,600.00

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

2,415,123.00

2,415,123.00


    2013101

    行政运行

2,196,882.00

2,196,882.00


    2013102

    一般行政管理事务

218,241.00

218,241.00


  20136

  其他共产党事务

186,600.00


186,600.00

    2013602

    一般行政管理事务

96,600.00


96,600.00

    2013699

    其他共产党事务支出

90,000.00


90,000.00

208

社会保障和就业支出

151,944.00

151,944.00



  行政事业单位养老支出

151,944.00

151,944.00



    机关事业单位基本养老保险缴费支出

151,944.00

151,944.00




财政拨款收支总体情况表

单位:元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

2,753,667.00

本年支出

2,753,667.00

(一)一般公共预算财政拨款

2,753,667.00

一、一般公共服务支出

2,601,723.00

(二)政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

151,944.00



九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出




十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气候支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出






收  入  总  计

2,753,667.00

支  出  总  计

2,753,667.00 



财政拨款支出表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4


合计

2,753,667.00

2,753,667.00

2,567,067.00

186,600.00
































一般公共预算支出情况表

单位:元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

2,753,667.00

2,567,067.00

186,600.00

201

一般公共服务支出

2,601,723.00

2,415,123.00

186,600.00

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

2,415,123.00

2,415,123.00


    2013101

    行政运行

2,196,882.00

2,196,882.00


    2013102

    一般行政管理事务

218,241.00

218,241.00


  20136

  其他共产党事务

186,600.00


186,600.00

    2013602

    一般行政管理事务

96,600.00


96,600.00

    2013699

    其他共产党事务支出

90,000.00


90,000.00

208

社会保障和就业支出

151,944.00

151,944.00



  行政事业单位养老支出

151,944.00

151,944.00



    机关事业单位基本养老保险缴费支出

151,944.00

151,944.00








一般公共预算基本支出情况表

单位:元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

2,567,067.00

1,302,479.00

1,264,588.00


301

工资福利支出

1,299,239.00


301

  30101

  基本工资

603,707.00


301

  30102

  津贴补贴

543,588.00


301

  30103

  奖金



301

  30107

  绩效工资



301

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

151,944.00


301

  30109

  职业年金缴费



301

  30110

  职工基本医疗保险缴费



301

  30112

  其他社会保障缴费



301

  30113

  住房公积金



301

  30199

  其他工资福利支出




302

商品和服务支出


1,249,588.00

302

  30201

  办公费


290,000.00

302

  30202

  印刷费


218,242.00

302

  30203

  咨询费



302

  30204

  手续费



302

  30205

  水费



302

  30206

  电费



302

  30207

  邮电费


350,000.00

302

  30208

  取暖费



302

  30209

  物业管理费



302

  30211

  差旅费


100,000.00

302

  30213

  维修(护)费



302

  30214

  租赁费


28,000.00

302

  30215

  会议费


15,000.00

302

  30216

  培训费


30,000.00

302

  30217

  公务接待费


12,000.00

302

  30218

  专用材料费



302

  30224

  被装购置费



302

  30225

  专用燃料费



302

  30226

  劳务费


100,000.00

302

  30227

  委托业务费



302

  30228

  工会经费


11,473.00

302

  30229

  福利费


11,473.00

302

  30231

  公务用车运行维护费



302

  30239

  其他交通费用


83,400.00

302

  30299

  其他商品和服务支出




303

对个人和家庭的补助

3,240.00


303

  30301

  离休费



303

  30302

  退休费



303

  30305

  生活补助

3,240.00


303

  30306

  救济费



303

  30307

  医疗费补助



303

  30308

  助学金



303

  30309

  奖励金



303

  30310

  个人农业生产补贴



303

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出




307

债务利息支出



307

  30701

  国内债务付息



307

  30702

  国外债务付息




309

资本性支出(基本建设)



309

  30902

  办公设备购置



309

  30903

  专用设备购置



309

  30905

  基础设施建设



309

  30906

  大型修缮



309

  30907

  信息网络及软件购置更新



309

  30913

  公务用车购置



309

  30999

  其他基本建设支出




310

其他资本性支出


15,000.00

310

  31002

  办公设备购置


15,000.00

310

  31003

  专用设备购置



310

  31005

  基础设施建设



310

  31006

  大型修缮



310

  31007

  信息网络及软件购置更新



310

  31019

  公务用车购置



310

  31099

  其他资本性支出




311

对企业补助(基本建设)



311

  31199

  其他对企业补助




312

对企业补助



312

  31299

  其他对企业补助




399

其他支出



399

  39999

  其他支出




一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:元

单位编码

单位名称

“三公”经费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

001005

政法委

12,000.00


12,000.00




一般公共预算机关运行经费

单位:元

序号

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

**

**

**

3



合计

1,249,588.00

1

  30201

  办公费

290,000.00

2

  30202

  印刷费

218,242.00

3

  30203

  咨询费


4

  30204

  手续费


5

  30205

  水费


6

  30206

  电费


7

  30207

  邮电费

350,000.00

8

  30208

  取暖费


9

  30209

  物业管理费


10

  30211

  差旅费

100,000.00

11

  30213

  维修(护)费


12

  30214

  租赁费

28,000.00

13

  30215

  会议费

15,000.00

14

  30216

  培训费

30,000.00

15

  30217

  公务接待费

12,000.00

16

  30218

  专用材料费


17

  30224

  被装购置费


18

  30225

  专用燃料费


19

  30226

  劳务费

100,000.00

20

  30227

  委托业务费


21

  30228

  工会经费

11,473.00

22

  30229

  福利费

11,473.00

23

  30231

  公务用车运行维护费


24

  30239

  其他交通费用

83,400.00

25

  30299

  其他商品和服务支出



政府性基金预算支出情况表

单位:元

项        目

预算数

编码

名称

















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