索引号: | xzf-2020-05-27-00149 | 发布机构: | 中共宁县委政法委 |
生效日期: | 2020-05-26 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
中共宁县委政法委2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
宁县政法委根据中央、省市统一全县政法各部门的思想和行动,根据上级党委及政法委的部署,对政法工作作出部署和安排,并对落实情况加强监督检查;组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定工作;监督全县政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况,协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助考察、管理政法部门的领导干部。依据上级关于社会治安治理领导责任制,实施目标管理,把综合治理的各项任务落实到基层。定期分析研判本地区的治安形势和综合治理情况,提出相应的工作措施。开展调查研究,不断总结经验,指导各单位、各部门综合治理工作,实行齐抓共管,充分发挥整体作用。加强对综合治理工作的检查,考核和监督,决定奖惩事项,提出奖惩建议和实行“一票否决”的建议。
二、内设机构
宁县政法委是全额拨款行政管理事业单位,现有行政编制9人,工勤人员事业编制1人;事业编制1人,其余不增加编制,隶属政法委管理,不独立核算。
三、部门预算情况说明
2020年预算指标234.8826万元,和上年相比增加16.6% 。增加的其主要原因是政法津贴核算增加。
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)。
2020年基本支出234.8826万元,比2019年增加33.448万元,增加16.6%,增加主要原因是政法津贴增加。
(二)政府性支出功能分类指标。
1.一般公共服务支出260.1723万元,比2019年预算减少50.1127万元,减少16.15%,减少原因是上年结余减少。
2.按经济分类科目说明。
(1)工资福利性支出(人员经费)129.9239万元,其中基本工资60.3707万元,津贴补贴54.3588万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.1944万元。
(2)商品和服务支出124.9588万元,其中办公费29万元,印刷费21.8242万元,邮电费35万元,差旅费10万元,工会会费1.1473万元,福利费1.1473万元,租赁费2.8万元,劳务费10万元,会议费1.5万元,公务接待费1.2万元,培训费3万元,其他交通费8.34万元。(3)其他资本性支出1.5万元,计划今年购置电脑三台。
(三)项目支出预算18.66万元。上年结转18.66万元,其中:2018-2019年涉法涉诉救助资金9万元,2019年精神障碍监护人补助2.58万元,2019年群防群治资金7.08万元。
四、“三公”经费情况说明
1.因公出国(境)情况。2020年未预算因公出国(境)费用。
2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我委未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
3 .公务接待费1.2万元,比2019年增加0.63万元,增加原因是扫黑除恶、矛盾纠纷排查等各项政法工作督查增加。
五、固定资产情况
年末固定资产为448380元。其中无形资产0.8580万元,其他固定资产43.98万元。
六、财务开展情况及打算
本年度,我委严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
八、社会保险基金情况说明
2020年无使用社会保险基金安排的支出。
九、政府采购情况说明
2020年本单位无政府采购预算。
十、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指政法委离退休人员的支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共宁县委政法委员会
2020年5月26日
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
附表:
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 2,348,826.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,601,723.00 |
本级财力安排 | 2,348,826.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 151,944.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 2,348,826.00 | 本年支出合计 | 2,753,667.00 |
八、上年结转、结余 | 404,841.00 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 404,841.00 | ||
财政性单位结转 | 404,841.00 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 2,753,667.00 | 支出总计 | 2,753,667.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 2,348,826.00 |
本级财力安排 | 2,348,826.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 404,841.00 |
财政性单位结转结余 | 404,841.00 |
财政性单位结转 | 404,841.00 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 2,753,667.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,753,667.00 | 2,567,067.00 | 186,600.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,601,723.00 | 2,415,123.00 | 186,600.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,415,123.00 | 2,415,123.00 | |
2013101 | 行政运行 | 2,196,882.00 | 2,196,882.00 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 218,241.00 | 218,241.00 | |
20136 | 其他共产党事务 | 186,600.00 | 186,600.00 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 96,600.00 | 96,600.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 151,944.00 | 151,944.00 | |
行政事业单位养老支出 | 151,944.00 | 151,944.00 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151,944.00 | 151,944.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 2,753,667.00 | 本年支出 | 2,753,667.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 2,753,667.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,601,723.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 151,944.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 2,753,667.00 | 支 出 总 计 | 2,753,667.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 2,753,667.00 | 2,753,667.00 | 2,567,067.00 | 186,600.00 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,753,667.00 | 2,567,067.00 | 186,600.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,601,723.00 | 2,415,123.00 | 186,600.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,415,123.00 | 2,415,123.00 | |
2013101 | 行政运行 | 2,196,882.00 | 2,196,882.00 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 218,241.00 | 218,241.00 | |
20136 | 其他共产党事务 | 186,600.00 | 186,600.00 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 96,600.00 | 96,600.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 151,944.00 | 151,944.00 | |
行政事业单位养老支出 | 151,944.00 | 151,944.00 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151,944.00 | 151,944.00 | ||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,567,067.00 | 1,302,479.00 | 1,264,588.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,299,239.00 | ||
301 | 30101 | 基本工资 | 603,707.00 | |
301 | 30102 | 津贴补贴 | 543,588.00 | |
301 | 30103 | 奖金 | ||
301 | 30107 | 绩效工资 | ||
301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151,944.00 | |
301 | 30109 | 职业年金缴费 | ||
301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | ||
301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | ||
301 | 30113 | 住房公积金 | ||
301 | 30199 | 其他工资福利支出 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,249,588.00 | ||
302 | 30201 | 办公费 | 290,000.00 | |
302 | 30202 | 印刷费 | 218,242.00 | |
302 | 30203 | 咨询费 | ||
302 | 30204 | 手续费 | ||
302 | 30205 | 水费 | ||
302 | 30206 | 电费 | ||
302 | 30207 | 邮电费 | 350,000.00 | |
302 | 30208 | 取暖费 | ||
302 | 30209 | 物业管理费 | ||
302 | 30211 | 差旅费 | 100,000.00 | |
302 | 30213 | 维修(护)费 | ||
302 | 30214 | 租赁费 | 28,000.00 | |
302 | 30215 | 会议费 | 15,000.00 | |
302 | 30216 | 培训费 | 30,000.00 | |
302 | 30217 | 公务接待费 | 12,000.00 | |
302 | 30218 | 专用材料费 | ||
302 | 30224 | 被装购置费 | ||
302 | 30225 | 专用燃料费 | ||
302 | 30226 | 劳务费 | 100,000.00 | |
302 | 30227 | 委托业务费 | ||
302 | 30228 | 工会经费 | 11,473.00 | |
302 | 30229 | 福利费 | 11,473.00 | |
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
302 | 30239 | 其他交通费用 | 83,400.00 | |
302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,240.00 | ||
303 | 30301 | 离休费 | ||
303 | 30302 | 退休费 | ||
303 | 30305 | 生活补助 | 3,240.00 | |
303 | 30306 | 救济费 | ||
303 | 30307 | 医疗费补助 | ||
303 | 30308 | 助学金 | ||
303 | 30309 | 奖励金 | ||
303 | 30310 | 个人农业生产补贴 | ||
303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
307 | 债务利息支出 | |||
307 | 30701 | 国内债务付息 | ||
307 | 30702 | 国外债务付息 | ||
309 | 资本性支出(基本建设) | |||
309 | 30902 | 办公设备购置 | ||
309 | 30903 | 专用设备购置 | ||
309 | 30905 | 基础设施建设 | ||
309 | 30906 | 大型修缮 | ||
309 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||
309 | 30913 | 公务用车购置 | ||
309 | 30999 | 其他基本建设支出 | ||
310 | 其他资本性支出 | 15,000.00 | ||
310 | 31002 | 办公设备购置 | 15,000.00 | |
310 | 31003 | 专用设备购置 | ||
310 | 31005 | 基础设施建设 | ||
310 | 31006 | 大型修缮 | ||
310 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
310 | 31019 | 公务用车购置 | ||
310 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
311 | 对企业补助(基本建设) | |||
311 | 31199 | 其他对企业补助 | ||
312 | 对企业补助 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
399 | 39999 | 其他支出 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
001005 | 政法委 | 12,000.00 | 12,000.00 |
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 1,249,588.00 | ||
1 | 30201 | 办公费 | 290,000.00 |
2 | 30202 | 印刷费 | 218,242.00 |
3 | 30203 | 咨询费 | |
4 | 30204 | 手续费 | |
5 | 30205 | 水费 | |
6 | 30206 | 电费 | |
7 | 30207 | 邮电费 | 350,000.00 |
8 | 30208 | 取暖费 | |
9 | 30209 | 物业管理费 | |
10 | 30211 | 差旅费 | 100,000.00 |
11 | 30213 | 维修(护)费 | |
12 | 30214 | 租赁费 | 28,000.00 |
13 | 30215 | 会议费 | 15,000.00 |
14 | 30216 | 培训费 | 30,000.00 |
15 | 30217 | 公务接待费 | 12,000.00 |
16 | 30218 | 专用材料费 | |
17 | 30224 | 被装购置费 | |
18 | 30225 | 专用燃料费 | |
19 | 30226 | 劳务费 | 100,000.00 |
20 | 30227 | 委托业务费 | |
21 | 30228 | 工会经费 | 11,473.00 |
22 | 30229 | 福利费 | 11,473.00 |
23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
24 | 30239 | 其他交通费用 | 83,400.00 |
25 | 30299 | 其他商品和服务支出 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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