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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: xzf-2020-05-28-00168 发布机构: 宁县科协
生效日期: 2020-05-28 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县科协2020年度部门预算公开

来源: 发布时间:2020-05-28 浏览次数: 【字体:
                                                                           目  录


表  名备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表财务预算口径
(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表
                                    2020年部门预算公开说明

  

一、主要职能
1、科协的社团管理职责。农村研究会、科普协会,自然科学学术性和科普性社团受科协的业务指导。
2、科协对科技工作者的维权职责。科协是广大科技工作者的合法权益的维护者。
3、科协的被委托的行政职责。科协受国家机关或有关组织的委托,对科学技术和社会经济发展规重大建设项目等,进行科学论证和提供决策咨询,提出意见和建议;接受有关部门委托,组织科技工作者参与科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审和自然灾害简单、技术标准制定等。
4、科协组织学术交流的职责。开展学术活动与交流,提高学术水平,推进学科发展;促进学术团体以及科技工作者的友好往来。
5、科协的科普职责。传播科学精神和科学思想,普及科学知识和科学方法;利用科技设施开展经常性的科普活动;开展城区科普活动;建立健全并巩固农村科普网络;组织科技工作者建立农村科技示范区等。
二、内设机构
宁县科学技术协会是全额拨款事业参公单位,隶属于中共宁县县委宣传部。现有在职职工8人。
三、部门预算情况说明
    2020年预算指标86.00万元,和上年相比增加4.02% 。增加的其主要原因是人员经费和日常公用经费增加。其中:人员支出预算59.00万元(其中工资福利支出58.67万元,对个人和家庭补助支出0.33万元)。商品服务支出预算12万元(同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加),项目支出预算15万元.
  (一)人员支出预算59.00万元,同比减少26.91%,主要是退休人员工资移交等因素。按照2019年12月份工资表如实测算,含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
  (二)商品服务支出(公用经费)预算12.00万元,同比增长33.51%(单位取暖费增加、新增驻村工作经费)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。
  (三)项目支出预算15万元。
  (四)关于2020年度预算绩效情况说明
    根据财政预算绩效管理要求,我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金15.00万元,年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。
四、“三公”经费说明情况
   1、因公出国(境)情况。2020年未预算因公出国(境)费用。
   2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我单位保留一辆公务用车。全年不购置新增公务用车,发生公车交通运行维护费用,故有此预算。
   3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,根据工作需要和测算,最终以实际接待数为准。我协会接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计,接受上级部门会计质量检查、会计类考试考务等工作。
五、固定资产情况
   上年末固定资产金额为36.57万元。其中:专用设备:23.50万元,通用设备:13.07万元。
六、财务开展情况及打算
   本年度,我协会严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
八、社会保险基金情况说明
九、专业名词解释
   1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
   2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
   5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局离退休人员的支出。
   6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                                    部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)705,146.00 一、一般公共服务支出
    本级财力安排705,146.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出782,813.00 
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出77,136.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、科学技术普及




本年收入合计705,146.00 本年支出合计859,949.00 








八、上年结转、结余154,803.00 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余154,803.00 

        财政性单位结转154,803.00 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计859,949.00 支出总计859,949.00 
                                      部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)705,146.00 
    本级财力安排705,146.00 
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余154,803.00 
    财政性单位结转结余154,803.00 
        财政性单位结转154,803.00 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计859,949.00 
                                部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计859,949.00 709,949.00 150,000.00 
206科学技术782,813.00 632,813.00 150,000.00 
20607  科学技术支出782,813.00 632,813.00 150,000.00 
2060701    机构运行632,813.00 632,813.00 
2060799    其他科学技术普及150,000.00 
150,000.00 
208社会保障和就业支出77,136.00 77,136.00 
20805  行政事业单位养老支出77,136.00 77,136.00 
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出77,136.00 77,136.00 





                              财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入859,949.00 本年支出859,949.00 
(一)一般公共预算财政拨款859,949.00 一、一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出782,813.00 


七、科学技术普及


八、社会保障和就业支出77,136.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计859,949.00 支  出  总  计859,949.00 
                                                                       财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出


1234234234

合计859,949.00 859,949.00 709,949.00 150,000.00 





28001宁县科协859,949.00 859,949.00 709,949.00 150,000.00 

















                                                                    一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计859,949.00 709,949.00 150,000.00 
206科学技术782,813.00 632,813.00 150,000.00 
20607  科学技术支出782,813.00 632,813.00 150,000.00 
2060701    机构运行632,813.00 632,813.00 
2060799    其他科学技术普及150,000.00 
150,000.00 
208社会保障和就业支出77,136.00 77,136.00 
20805  行政事业单位养老支出77,136.00 77,136.00 
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出77,136.00 77,136.00 
                                                       一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计709,949.00 589,950.00 119,999.00 

301工资福利支出586,710.00 
301  30101  基本工资332,670.00 
301  30102  津贴补贴176,904.00 
301  30103  奖金

301  30107  绩效工资

301  30108  机关事业单位基本养老保险缴费77,136.00 

302商品和服务支出
119,999.00 
302  30201  办公费
30,000.00 
302  30202  印刷费
24,803.00 
302  30207  邮电费
1,000.00 
302  30208  取暖费

302  30209  物业管理费

302  30211  差旅费
15,000.00 
302  30228  工会经费
5,096.00 
302  30229  福利费
8,100.00 
302  30231  公务用车运行维护费

302  30239  其他交通费用
36,000.00 
302  30299  其他商品和服务支出


303对个人和家庭的补助3,240.00 
303  30301  离休费

303  30302  退休费

303  30305  生活补助3,240.00 
                        一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
028001宁县科协




               一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计119,999.00 
  30201  办公费30,000.00 
  30202  印刷费24,803.00 
  30207  邮电费1,000.00 
  30208  取暖费
  30209  物业管理费
10   30211  差旅费15,000.00 
11   30213  维修(护)费
21   30228  工会经费5,096.00 
22   30229  福利费8,100.00 
23   30231  公务用车运行维护费
24   30239  其他交通费用36,000.00 
25   30299  其他商品和服务支出
                         政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称
















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