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宁县人民政府

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索引号: xzf-2020-05-28-00175 发布机构: 宁县人民政府金融工作办公室
生效日期: 2020-05-28 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县人民政府金融工作办公室2020年部门预算公开

来源: 发布时间:2020-05-28 浏览次数: 【字体:

宁县人民政府金融工作办公室

2020年部门预算公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(2020年本部门制定的信息公开文件予以公示),现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市、县关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合中央金融监管部门驻宁机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟订地方金融业总体规划和相关政策,并组织实施。

(二)按照中央统一规则,对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等实施日常监管。

(三)会同、协助有关部门,指导乡村防范和处置地方金融风险,打击乱办金融、非法集资等非法金融活动,防控互联网金融风险,整顿规范地方金融秩序,维护地方金融安全。

(四)根据县政府授权,行使县属金融机构(企业)相关管理职责。

(五)根据县委、县政府安排部署,统一规划、整合资源,推动地方金融业健康发展,为全县经济社会发展提供服务。协调在宁金融机构提升金融服务水平,支持经济社会发展。协调有关方面支持在宁金融机构发展。指导各乡镇、行政村做好金融协调服务工作。

(六)负责与中央金融监管部门及其驻宁机构、在宁金融机构及其省、市分支机构的联系协调。

(七)指导推进金融市场体系建设。统筹发展地方金融业态,推动构建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。

(八)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

(九)职能转变。县政府金融办应加强、优化、统筹全县地方金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设。充分发挥参谋助手作用,加强地方金融人才队伍建设。建立金融风险监测预警机制,加强地方金融法制建设。

二、机构设置

宁县人民政府金融工作办公室内设3个股室,分别为人秘股综合股金融股行政编制6名,设主任1名,副主任2名。

三、部门预算情况说明

2020年预算指标1763110.00元,和上年相比增加37.03% 其中:人员支出预算1578678.00元。商品服务支出预算184432.00元。   

(一)人员支出预算1578678.00元,相比较2019年增加437406.00元,主要为人员工资增加及机关事业单位养老保险和职业年金纳入预算管理。

(二)商品服务支出(公用经费)预算184432.00元,比2019年增加39046.00元,增加的主要原因是公车补贴纳入预算管理。

(三)项目支出预算0万元,与上年相比无变化。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,我单位2020年度一般公共预算达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。

四、三公经费说明情况

因公出国(境)情况。2020年未预算因公出国(境)费用。与上年相比无变化。

公务用车支行维护情况说明。公务用车改革后,我单位无保留公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。与上年相比无变化。

公务接待费情况,2020年本单位无公务接待预算,与上年相比无变化。

五、固定资产情况

上年末固定资产金额为150180.00元。其中通用设备96140.00元,办公家具54040.00元。

六、财务开展情况及打算

       本年度,我办严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

        2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

        2020年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

     九、政府采购预算情况说明

    2020年本单位无政府采购预算。

十、专业名词解释

        1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

        4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        7三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

        8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                                                           宁县人民政府金融工作办公室 

                                                                                                                  2020526



                                                                     目  录




表  名备  注

(1)部门收支总体情况表

(2)部门收入总体情况表财务预算口径

(3)部门支出总体情况表功能分类全口径

(4)财政拨款收支总体情况表

(5)财政拨款支出表财政拨款按单位

(6)一般公共预算支出情况表功能分类

(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类

(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类

(9)一般公共预算机关运行经费

(10)政府性基金预算支出情况表



                                                                   部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)1,763,110.00 一、一般公共服务支出1,556,014.00 
    本级财力安排1,763,110.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出207,096.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计1,763,110.00 本年支出合计1,763,110.00 








八、上年结转、结余
二十九、结转下年
    财政性单位结转结余


        财政性单位结转


        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计1,763,110.00 支出总计1,763,110.00 



                                  部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)1,763,110.00 
    本级财力安排1,763,110.00 
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余
    财政性单位结转结余
        财政性单位结转
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计1,763,110.00 



                                                                     部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计1,763,110.00 1,763,110.00 
201一般公共服务支出1,556,014.00 1,556,014.00 
   20199    其他一般公共服务支出1,556,014.00 1,556,014.00 
         2019999        其他一般公共服务支出1,556,014.00 1,556,014.00 
208社会保障和就业支出207,096.00 207,096.00 
   20805    行政事业单位养老支出 207,096.00 207,096.00 
         2080505        对机关事业单位基本养老保险缴费支出207,096.00 207,096.00 



                                                                 财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入1,763,110.00 本年支出1,763,110.00 
(一)一般公共预算财政拨款1,763,110.00 一、一般公共服务支出1,556,014.00 
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出207,096.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计1,763,110.00 支  出  总  计1,763,110.00 



                                                                                                                                                  财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计1,763,110.00 1,763,110.00 1,763,110.00 







县政府金融办1,763,110.00 1,763,110.00 1,763,110.00 




















                                                                             一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计1,763,110.00 1,763,110.00 
201一般公共服务支出1,556,014.00 1,556,014.00 
   20199    其他一般公共服务支出1,556,014.00 1,556,014.00 
         2019999        其他一般公共服务支出1,556,014.00 1,556,014.00 
208社会保障和就业支出207,096.00 207,096.00 
   20805    行政事业单位养老支出 207,096.00 207,096.00 
         2080505        对机关事业单位基本养老保险缴费支出207,096.00 207,096.00 



                                                                      一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计1,763,110.00 1,578,678.00 184,432.00 
301工资福利支出1,578,678.001,578,678.00
  30101  基本工资786840.00 786,840.00
  30102  津贴补贴584742.00 584,742.00
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费207096.00 207,096.00
302商品和服务支出184432.00 
184,432.00
  30201  办公费40000.00 
40,000.00
  30202  印刷费35000.00 
35,000.00
  30205  水费3000.00 
3,000.00
  30207  邮电费5000.00 
5,000.00
  30211  差旅费47000.00 
47,000.00
  30228  工会经费13716.00 
13,716.00
  30229  福利费13716.00 
13,716.00
  30239  其他交通费用27000.00 
27,000.00



                                                  一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费









                            一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计184,432.00 
  30201  办公费40000.00 
  30202  印刷费35000.00 
  30205  水费3000.00 
  30207  邮电费5000.00 
  30211  差旅费47000.00 
  30228  工会经费13716.00 
  30229  福利费13716.00 
  30239  其他交通费用27000.00 



                                                  政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称








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