索引号: | xzf-2020-05-29-00212 | 发布机构: | 生态环境局 |
生效日期: | 2020-05-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
庆阳市生态环境局宁县分局2020年部门预算公示
单位代码:075 | ||||||||
单位名称:庆阳市生态环境局宁县分局 | ||||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期:2020 年5月27日 | ||||||||
部门领导:王军 | 财务负责人:郑会宁 | 制表人:杨卫娟 | ||||||
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
庆阳市生态环境局宁县分局 2020年部门预算公开情况的说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《宁县人民政府办公室关于进一步规范预决算公开工作定通知》的规定,我单位高度重视,认真学习贯彻文件精神,严格执行《地方预决算公开操作规程》,现就庆阳市生态环境局宁县分局2020年部门预算公开信息情况说明如下:
一、县生态环境局职能
(一)贯彻执行国家有关环境保护的法律法规、方针政策和基本制度以及省、市有关的政策措施,负责拟订全县环境保护整体规划、专项规划和办法措施并组织实施和监督检查。
(二)负责组织实施污染源限期治理、污染源排污申报登记和环境监察,调查处理突发环境污染事故和生态破坏事件,办理有关环境保护的提议案、意见建议和群众来信来访事宜。
(三)承担落实全县污染减排目标责任,组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;负责全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭等污染防治工作。
(四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资的基本意见,并配合相关部门做好项目审批、组织实施和监督检查。
(五)按照建设项目分级审批规定,负责审批各类建设项目环境影响评价文件和“三同时”验收工作。
(六)负责全县生态环境保护工作,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏的补偿与恢复工作。监督管理农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地。指导农村生态示范创建、生态农业建设。
(七)负责放辐射安全监督管理和放辐射环境事故应急处置工作;负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理。
(八) 组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作;负责实施环境监测、统计和信息工作;负责环境保护队伍建设,落实环境保护在职人员岗位培训和继续教育。
(九) 承办县委、县政府和市生态环境局交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,庆阳市生态环境局宁县分局设5个职能股(室):
(一)办公室
负责办理局机关党务、政务和事务及所属单位的综合协调和督查督办工作;负责机关财务、资产管理、安全保卫、计划生育和人大建议、政协提案办理工作;承担机关及所属单位人事劳资、社保医保、后勤服务和工青妇工作和离退休人员管路服务;承担信息化建设、信息宣传和环保干部职工培训教育工作;承担环保专项资金监督管理工作;承办纪检监察和党风廉政建设相关工作。
(二)污染控制股
负责拟订全县主要污染物排放总量控制计划并监督实施;负责排污许可证制度的实施和污染减排考核工作;承担全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、放辐射等污染防治和监督管理工作;负责污染源调查、限期治理及污染治理项目的监督实施;组织开展环境执法检查、行政处罚、环境质量监测、评估和环境统计工作。
(三)规划环评股
负责拟订全县环境保护整体规划、专项规划和环境功能区规划并组织实施;负责贯彻执行国家关于建设项目环境管理的法规、政策和技术标准,按照建设项目分级审批规定,审批各类建设项目环境影响评价文件和“三同时”验收工作。
(四)自然生态保护股
负责组织实施全县农村环境保护、饮用水源环境保护、农村环境综合整治、生态示范建设、生态环境破坏案件调查处理工作;承担全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护和野生动植物保护工作。
(五)环境监测站
贯彻执行《全国环境监测管理条例》和环境保护相关法律法规,负责辖区内环境常规监测任务,编制环境监测各类报告。开展全县环境质量监测工作。对全县主要污染源排放状况实施监测,掌握污染源排放状况及变化趋势,为排污企业管理及排污费征收提供监测数据。
三、设立中共宁县纪律检查委员会派驻县生态局纪检组(宁县监察局派驻县生态局监察室),与人事秘书股合署办公。
三、部门预算安排情况
2020年财政拨款收支总预8907123元,比2019年上涨6338226元,上涨的主要原因是项目增加。其中:一般公共预算拨款8907123元,政府性基金预算拨款0元。
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年财政拨款收支总预算8907123元,比2019年上涨6338226元,上涨的主要原因是项目增加。
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
本单位项目支出预算有2020年中央农村环境整治资金600000元,2020年中央水污染防治资金(宁县米桥镇米桥村生活污水截污处置工程)5000000元。
(三)政府支出功能分类指标
2020年预算支出8907123元。按支出功能分类:节能环保支出8544699元占预算支出的96%,较2019年增加 6151420 元 ,增加原因是项目增加。社会保障和就业支出362424元占预算支出的4%。较2019年增加,增加原因是增加养老保险缴费,按支出经济分类:工资福利支出2980584元,占预算支出的90%;商品和服务支出538190元,占预算支出的10%.
(四)非税收入
本单位无非税收入预算
(五)政府性基金预算支出
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1、因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申请。
2、公务接待费0元,
3、会议费0万元,
2020年,“三公经费”预算0万元,没有单独预算拨付,2019也没有单独预算拨付,较上年无增减变化 。
4、机关运行经费安排情况说明
2020年预算支出3518774元。基本支出3518774元,其中工福利支出工资福利支出2980584元,商品和服务支出538190元。较上年公用经费经费减少9775元,2020年环保局机关运行经费按照2020年预算正常执行。
五. 其他重要事项情况说明
1、政府采购情况
本单位无采购预算
2、国有资产占用使用情况
年初固定资产为1361804.51元,年末固定资产为1378504.51元。较上年增加了16700元;其中办公设备16700元。
3. 部门绩效评价进展情况
2020年预算人员经费支出2980584元,商品和服务支出438190元,全国污染源普查经费100000元。
六、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
三同时:环保设施与主体工程同时设计,同时施工,同时投入运营。
环评:是环境影响评价的简称,是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。通俗说就是分析项目建成投产后可能对环境产生的影响,并提出污染防治对策和措施。 环境影响评价是指对拟议中的建设项目、区域开发计划和国家政策实施后可能对环境产生的影响(后果)进行的系统性识别、预测和评估。环境影响评价的根本目的是鼓励在规划和决策中考虑环境因素,最终达到更具环境相容性的人类活动。
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部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 8907123 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 3307123 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 5600000 | 三、国防支出 | |
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 362424 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | 65838653 | |
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 8907123 | 本年支出合计 | 66201077 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | 57293954 | ||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 66201077 | 支出总计 | 66201077 |
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部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 8,907,123 |
本级财力安排 | 3,307,123 |
上级专项资金 | 5,600,000 |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 57,293,954 |
财政性单位结转结余 | 57,293,954 |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 66,201,077 |
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部门支出总体情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 66201077 | 3518774 | 62682303 | |||
211 | 节能环保 | 65838653 | 3156350 | 62682303 | ||
01 | 环境保护管理事务 | 3156350 | 3156350 | |||
01 | 行政运行 | 2944699 | 2944699 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 211651 | 211651 | |||
03 | 污染防治 | 61582303 | 61582303 | |||
02 | 水体 | 61109203 | 61109203 | |||
99 | 其他污染防治支出 | 473100 | 473100 | |||
04 | 自然生态保护 | 1100000 | 1100000 | |||
02 | 农村环境保护 | 1100000 | 1100000 | |||
208 | 社会保障和就业 | 362424 | 362424 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 362424 | 362424 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362424 | 362424 |
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财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 66201077 | 本年支出 | 66201077 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 66201077 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 362424 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | 65838653 | ||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 66201077 | 支 出 总 计 | 66201077 |
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财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 66,201,077 | 66,201,077 | 3,518,774 | 62,682,303.00 | |||||||
075 | 庆阳市生态环境局宁县分局 | 66,201,077 | 66,201,077 | 3,518,774 | 62,682,303.00 | ||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 66201077 | 3518774 | 62,682,303.00 | |||
211 | 节能环保 | 65838653 | 3156350 | 62682303 | ||
01 | 环境保护管理事务 | 3156350 | 3156350 | |||
01 | 行政运行 | 2944699 | 2944699 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 211651 | 211651 | |||
03 | 污染防治 | 61582303 | 61582303 | |||
02 | 水体 | 61109203 | 61109203 | |||
99 | 其他污染防治支出 | 473100 | 473100 | |||
04 | 自然生态保护 | 1100000 | 1100000 | |||
02 | 农村环境保护 | 1100000 | 1100000 | |||
208 | 社会保障和就业 | 362424 | 362424 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 362424 | 362424 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362424 | 362424 |
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一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:元 | |||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,518,774 | 2,980,584 | 538,190 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,980,584 | 2,980,584 | ||
01 | 基本工资 | 1,405,176 | 1,405,176 | ||
02 | 津贴补贴 | 1,212,984 | 1,212,984 | ||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 362,424 | 362,424 | ||
302 | 商品和服务支出 | 538,190 | 538,190 | ||
01 | 办公费 | 121,651 | 121,651 | ||
02 | 印刷费 | 40,000 | 40,000 | ||
11 | 差旅费 | 70,000 | 70,000 | ||
27 | 委托业务费 | 200,000 | 200,000 | ||
28 | 工会经费 | 25,102 | 25,102 | ||
29 | 福利费 | 31,437 | 31,437.00 | ||
39 | 其他交通费用 | 50,000 | 50,000.00 |
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一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
075 | 甘肃省宁县环境保护局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | |
1 | 类 | 款 | ** | 3 |
2 | 合计 | 538,190 | ||
3 | 302 | 商品和服务支出 | 538,190 | |
4 | 01 | 办公费 | 121,651 | |
5 | 02 | 印刷费 | 40,000 | |
6 | 11 | 差旅费 | 70,000 | |
7 | 27 | 委托业务费 | 200,000.00 | |
8 | 28 | 工会经费 | 25,102.00 | |
9 | 29 | 福利费 | 31,437.00 | |
10 | 39 | 其他交通费用 | 50,000.00 | |
返回 | ||
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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