索引号: | xzf-2020-05-29-00246 | 发布机构: | 宁县市场监督管理局 |
生效日期: | 2020-05-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县市场监督管理局2020年部门预算公开
2020年部门预算公开说明 |
宁县市场监督管理局2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
一、部门概况 |
(一)主要职能 |
1、根据《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于印发〈庆阳市及所辖县区机构改革方案〉的通知》(甘办字〔2019〕34号),制定本规定。 |
2、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市市场监督管理法律法规和方针政策,组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 |
3、负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。 |
4、负责管理市级政府非税收入,按规定管理行政事业性收费及政府性基金;承担住房公积金财政监督管理职责,管理住房改革预算资金;会同有关部门管理保障性安居工程支出;管理财政票据;贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法,查处违法发行和销售彩票行为,监督和控制彩票发行额度,按规定管理彩票资金。 |
5、负责组织指导市场监管综合执法工作。指导乡(镇)市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导,查处督办辖区内大案要案和疑难案件,规范市场监管行政执法行为。 |
6、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依法依规授权对经营者集中行为进行反垄断审查,负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。 |
7、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同、拍卖行为的行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织指导开展反走私相关执法工作。指导广告业的发展,监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营和合同欺诈等违法行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。组织指导消费环境建设 |
8、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。 |
9、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。 |
10、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。 |
11、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。 |
12、负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。 |
13、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。 |
14、完成县委、县政府和市市场监督管理局交办的其他任务。 |
二、内设机构 |
1、局内设16个股(室)。(一)办公室(财务股)、(二)党建办(非公企业党建办)、(三)政策法规股、(四)行政审批股(登记注册股)、(五)信用监管股、(六)市场秩序规范监管股、(七)网络交易和广告监管股、(八)质量发展股、(九)食品安全监管股、(十)药械化安全监管股、(十一)特种设备安全监察股、(十二)计量与标准化监管股、(十三)认可与检验检测监管股、(十四)价格监督检查和反不正当竞争股(规范秩序与打击传销办公室)、(十五)知识产权保护股、(十六)消费者权益保护股(12315投诉举报中心)。 |
2、人员情况。我单位核定行政编制84人,工勤编制7人,事业编制52人,合计143人。实有行政人员79人,工勤人员7人,事业人员107人,合计193人,退休人员1人,遗嘱供养人员18人。 |
三、部门预算情况说明 |
2020年预算指标1653.17万元。其中:人员支出预算1382.26万元(其中工资福利支出928.66万元,住房公积金支出144.69万元,基本养老保险缴费财政补贴部分176.52万元,养老保险个人缴费部分88.26万元,职业年金缴费44.13万元);对个人和家庭补助支出10.62万元;商品和服务支出预算242.2万元(其中:公用经费38.6万元,工会经费12.06万元,福利费15.66万元,车补68.7万元,业务经费107.18万元);上级下达专项12万元;上年结转公用经费6.09万元。 |
(一)人员支出预算1382.26万元,按照2019年12月份工资表如实测算。 |
(二)机关运行经费情况说明 2020年本单机关运行经费预算179.58万元(其中上年结转6.09万元)。 |
(三)关于2020年度预算与2019年度比较情况说明 |
我单位2019年为新成立合并单位。 |
(四)关于2020年度预算绩效情况说明 |
根据财政预算绩效管理要求,我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。资金0万元,年末资金支出达到0%。项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。 (五)政府采购情况说明 2020年本单位未安排政府采购支出。 |
四、“三公”经费说明情况 |
1、因公出国(境)情况。2020年未预算因公出国(境)费用。 |
2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我局保留公务用车2辆。全年不购置新增公务用车,预算公车交通运行维护预算2.75万元。 |
3.培训费预算4.85万元。 |
4、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,根据工作需要和测算,最终以实际接待数为准。 |
五、固定资产情况 上年末固定资产金额为1169.95万元。其中:通用设备369.29万元,专用设备90.91万元,家具用具88.60万元,房屋建筑物619.17万元,无形资产1.98万元。 |
六、财务开展情况及打算 |
本年度,我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。 |
七、政府性基金情况说明 |
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
八、社会保险基金情况说明 |
2020年没有安排社会保险基金。 |
九、专业名词解释 |
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 |
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局离退休人员的支出。 |
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
8、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
宁县市场监督管理局 |
2020年5月28日 |
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
财务预算口径 | |
功能分类全口径 | |
财政拨款按单位 | |
功能分类 | |
支出经济分类 | |
机关运行经费、经济分类 | |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 16,470,791.00 | 一、一般公共服务支出 | 14,766,402.00 |
本级财力安排 | 16,470,791.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,765,248.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 16,470,791.00 | 本年支出合计 | 16,531,650.00 |
八、上年结转、结余 | 60,859.00 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 60,859.00 | ||
财政性单位结转 | 60,859.00 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 16,531,650.00 | 支出总计 | 16,531,650.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 16,470,791.00 |
本级财力安排 | 16,470,791.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 60,859.00 |
财政性单位结转结余 | 60,859.00 |
财政性单位结转 | 60,859.00 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 16,531,650.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 16,531,650.00 | 16,411,650.00 | 120,000.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 14,766,402.00 | 14,646,402.00 | 120,000.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 14,766,402.00 | 14,646,402.00 | 120,000.00 |
2013801 | 行政运行 | 14,585,543.00 | 14,585,543.00 | |
2013802 | 一般行政管理事务 | 60,859.00 | 60,859.00 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,765,248.00 | 1,765,248.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,765,248.00 | 1,765,248.00 | |
2080504 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,765,248.00 | 1,765,248.00 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 16,531,650.00 | 本年支出 | 14,766,402.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 16,531,650.00 | 一、一般公共服务支出 | 14,766,402.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 1,765,248.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 16,531,650.00 | 支 出 总 计 | 16,531,650.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 16,531,650.00 | 16,531,650.00 | 16,411,650.00 | 120,000.00 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 16,531,650.00 | 16,411,650.00 | 120,000.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 14,766,402.00 | 14,646,402.00 | 120,000.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 14,766,402.00 | 14,646,402.00 | 120,000.00 |
2013801 | 行政运行 | 14,585,543.00 | 14,585,543.00 | |
2013802 | 一般行政管理事务 | 60,859.00 | 60,859.00 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,765,248.00 | 1,765,248.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休支出 | 1,765,248.00 | 1,765,248.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,765,248.00 | 1,765,248.00 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 16,411,650.00 | 14,615,820.00 | 1,795,830.00 | |
301 | 工资福利支出 | 14,509,620.00 | ||
301 | 30101 | 基本工资 | 6,914,736.00 | |
301 | 30102 | 津贴补贴 | 5,829,636.00 | |
301 | 30103 | 奖金 | ||
301 | 30107 | 绩效工资 | ||
301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,765,248.00 | |
301 | 30109 | 职业年金缴费 | ||
301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | ||
301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | ||
301 | 30113 | 住房公积金 | ||
301 | 30199 | 其他工资福利支出 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,795,830.00 | ||
302 | 30201 | 办公费 | 210,999.00 | |
302 | 30202 | 印刷费 | 200,000.00 | |
302 | 30203 | 咨询费 | ||
302 | 30204 | 手续费 | ||
302 | 30205 | 水费 | 20,000.00 | |
302 | 30206 | 电费 | 50,000.00 | |
302 | 30207 | 邮电费 | 150,000.00 | |
302 | 30208 | 取暖费 | 41,850.00 | |
302 | 30209 | 物业管理费 | ||
302 | 30211 | 差旅费 | 150,000.00 | |
302 | 30213 | 维修(护)费 | 50,000.00 | |
302 | 30214 | 租赁费 | ||
302 | 30215 | 会议费 | ||
302 | 30216 | 培训费 | 48,500.00 | |
302 | 30217 | 公务接待费 | ||
302 | 30218 | 专用材料费 | ||
302 | 30224 | 被装购置费 | ||
302 | 30225 | 专用燃料费 | ||
302 | 30226 | 劳务费 | 90,000.00 | |
302 | 30227 | 委托业务费 | 310,800.00 | |
302 | 30228 | 工会经费 | 120,574.00 | |
302 | 30229 | 福利费 | 156,598.00 | |
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27,500.00 | |
302 | 30239 | 其他交通费用 | 150,000.00 | |
302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19,009.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 106,200.00 | ||
303 | 30301 | 离休费 | ||
303 | 30302 | 退休费 | 106,200.00 | |
303 | 30305 | 生活补助 | ||
303 | 30306 | 救济费 | ||
303 | 30307 | 医疗费补助 | ||
303 | 30308 | 助学金 | ||
303 | 30309 | 奖励金 | ||
303 | 30310 | 个人农业生产补贴 | ||
303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
307 | 债务利息支出 | |||
307 | 30701 | 国内债务付息 | ||
307 | 30702 | 国外债务付息 | ||
309 | 资本性支出(基本建设) | |||
309 | 30902 | 办公设备购置 | ||
309 | 30903 | 专用设备购置 | ||
309 | 30905 | 基础设施建设 | ||
309 | 30906 | 大型修缮 | ||
309 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||
309 | 30913 | 公务用车购置 | ||
309 | 30999 | 其他基本建设支出 | ||
310 | 其他资本性支出 | |||
310 | 31002 | 办公设备购置 | ||
310 | 31003 | 专用设备购置 | ||
310 | 31005 | 基础设施建设 | ||
310 | 31006 | 大型修缮 | ||
310 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
310 | 31019 | 公务用车购置 | ||
310 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
311 | 对企业补助(基本建设) | |||
311 | 31199 | 其他对企业补助 | ||
312 | 对企业补助 | |||
312 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
399 | 其他支出 | |||
399 | 39999 | 其他支出 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
宁县市场监督管理局 | 27,500.00 | 27,500.00 |
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 1,795,830.00 | ||
1 | 30201 | 办公费 | 210,999.00 |
2 | 30202 | 印刷费 | 200,000.00 |
3 | 30203 | 咨询费 | |
4 | 30204 | 手续费 | |
5 | 30205 | 水费 | 20,000.00 |
6 | 30206 | 电费 | 50,000.00 |
7 | 30207 | 邮电费 | 150,000.00 |
8 | 30208 | 取暖费 | 41,850.00 |
9 | 30209 | 物业管理费 | |
10 | 30211 | 差旅费 | 150,000.00 |
11 | 30213 | 维修(护)费 | 50,000.00 |
12 | 30214 | 租赁费 | |
13 | 30215 | 会议费 | |
14 | 30216 | 培训费 | 48,500.00 |
15 | 30217 | 公务接待费 | |
16 | 30218 | 专用材料费 | |
17 | 30224 | 被装购置费 | |
18 | 30225 | 专用燃料费 | |
19 | 30226 | 劳务费 | 90,000.00 |
20 | 30227 | 委托业务费 | 310,800.00 |
21 | 30228 | 工会经费 | 120,574.00 |
22 | 30229 | 福利费 | 156,598.00 |
23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27,500.00 |
24 | 30239 | 其他交通费用 | 150,000.00 |
25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19,009.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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