索引号: | xzf-2020-05-29-00266 | 发布机构: | 宁县科技局 |
生效日期: | 2020-05-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县科技局2020年部门预算公开
单位代码: | ||||||
单位名称:宁县科学技术局 | ||||||
部门预算公开表 | ||||||
编制日期:2020 年 5 月 28 日 | ||||||
部门领导: | 财务负责人:尚军兴 | 制表人:李俊 |
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
2020年部门预算公开说明 |
宁县科学技术局2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
一、部门概况 |
(一)主要职能 |
1、根据《中共宁县县委办公室、宁县人民政府办公室关于印发〈宁县机构改革方案〉的通知》(宁办字〔2019〕4号),制定本规定。宁县科学技术局(以下简称“县科技局”)是县政府工作部门,为正科级。加挂宁县外国专家局牌子。县科技局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。 |
2、拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施和管理。参与全县科技法律、法规落实情况督查,负责科技行政执法检查。 |
3、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,并牵头组织实施。推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。 |
4、牵头建立宁县科技管理平台。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议, 推动多元化 科技投入体系建设, 负责管理县级财政科技计划专项并监督实施。负责县级科技经费的监督管理及本部门经费预决算。 |
5、研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题,统筹基础性和关键共性技术的研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范 |
6、组织拟订全县科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析, 组织重大研发任务并组织实施。 |
7、拟订全县科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并组织实施,负责科技成果评价、登记。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业, 技术市场和科技中介组织发展。协调全县各部门、各行业和各乡(镇)的科技管理工作。 |
8、负责全县科技创新体系建设,优化科技资源配置。 推进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推进科技园区建设。 |
9、统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度,负责全县科技保密工作。负责科技统计与监测、科技情报、科技宣传培训工作。 |
10、拟订全县科技交往与创新能力开放合作的规划, 承担院地科技合作事宜。组织开展科技合作与科技人才交流,指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。 |
11、负责全县引进国外人才和智力工作。拟订全县引进外国专家规划,建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在宁工作外国专家。拟订全县出国 (境) 培训年度计划并组织实施。 |
12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推进科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划,并推进实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。 |
13、负责宁县科学技术奖的评审、表彰,组织推荐国家、省、市科学技术奖。 |
14、归口管理全县民营科技企业培育、认定工作。 |
15、完成县委、县政府和市科技局交办的其他工作任务。 |
二、内设机构 |
1、局内设3个股(室)。(一)办公室、(二)发展规划股、(三)科技成果管理股。 |
2、人员情况。我单位核定行政编制8人,实有行政人员9人。 |
三、部门预算情况说明 |
2020年预算指标195.91万元。其中:人员支出预算74.61万元(其中工资福利支出64.82万元,社会保障缴费9.79万元)。商品服务支出预算121.3万元。 |
(一)人员支出预算74.61万元,按照2019年12月份工资表如实测算。 |
(二)商品服务支出(公用经费)预算121.3万元。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。 |
(三)关于2020年度预算与2019年度比较情况说明 |
我单位2019年为新成立合并单位。 |
(四)关于2020年度预算绩效情况说明 |
根据财政预算绩效管理要求,我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。资金0万元,年末资金支出达到0%。项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。 |
四、“三公”经费说明情况 |
1、因公出国(境)情况。2020年未预算因公出国(境)费用。 |
2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我局未保留公务用车辆。全年不购置新增公务用车,预算公车交通运行维护预算0万元。 |
3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,根据工作需要和测算,最终以实际接待数为准。 |
五、固定资产情况 上年末固定资产金额为23.34万元。其中:通用设备13.4万元,专用设备0.19万元,家具用具8.77万元,无形资产0.98万元。 |
六、财务开展情况及打算 |
本年度,我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。 |
七、政府性基金情况说明 |
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
八、社会保险基金情况说明 |
2020年没有安排社会保险基金。 |
九、专业名词解释 |
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 |
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局离退休人员的支出。 |
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
8、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
宁县科学技术局 |
2020年5月28日 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,359,732.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 1,359,732.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | 1,861,172.00 | |
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 97,896.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,359,732.00 | 本年支出合计 | 1,959,068.00 |
八、上年结转、结余 | 599,336.00 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 599,336.00 | ||
财政性单位结转 | 599,336.00 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 1,959,068.00 | 支出总计 | 1,959,068.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,359,732.00 |
本级财力安排 | 1,359,732.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 599,336.00 |
财政性单位结转结余 | 599,336.00 |
财政性单位结转 | 599,336.00 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 1,959,068.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,959,068.00 | 1,459,068.00 | 500,000.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1,861,172.00 | 1,361,172.00 | 500,000.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 1,861,172.00 | 1,361,172.00 | |
2060101 | 行政运行 | 1,261,847.00 | 1,261,847.00 | |
2060102 | 一般行政管理事务 | 99,325.00 | 99,325.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
2060503 | 科技条件专项 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 97,896.00 | 97,896.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97,896.00 | 97,896.00 | |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97,896.00 | 97,896.00 | |
返回 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,959,068.00 | 本年支出 | 1,959,068.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,959,068.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | 1,861,172.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 97,896.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,959,068.00 | 支 出 总 计 | 1,959,068.00 |
返回 | |||||||||||
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | 宁县科技局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,959,068.00 | 1,959,068.00 | 1,959,068.00 | ||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,959,068.00 | 1,459,068.00 | 500,000.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1,861,172.00 | 1,361,172.00 | 500,000.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 1,861,172.00 | 1,361,172.00 | |
2060101 | 行政运行 | 1,261,847.00 | 1,261,847.00 | |
2060102 | 一般行政管理事务 | 99,325.00 | 99,325.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
2060503 | 科技条件专项 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 97,896.00 | 97,896.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97,896.00 | 97,896.00 | |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97,896.00 | 97,896.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,459,068.00 | 746,088.00 | 712,980.00 | |
301 | 工资福利支出 | 746,088.00 | 746,088.00 | |
30101 | 基本工资 | 396,156.00 | 396,156.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 252,036.00 | 252,036.00 | |
30103 | 奖金 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97,896.00 | 97,896.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 712,980.00 | 712,980.00 | |
30201 | 办公费 | 247,336.00 | 247,336.00 | |
30202 | 印刷费 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 6,482.00 | 6,482.00 | |
30229 | 福利费 | 8,162.00 | 8,162.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 81,000.00 | 81,000.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
309 | 资本性支出(基本建设) | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31019 | 公务用车购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
311 | 对企业补助(基本建设) | |||
31199 | 其他对企业补助 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39999 | 其他支出 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
宁县科学技术局 |
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 712,980.00 | ||
1 | 30201 | 办公费 | 247,336.00 |
2 | 30202 | 印刷费 | 150,000.00 |
3 | 30203 | 咨询费 | |
4 | 30204 | 手续费 | |
5 | 30205 | 水费 | |
6 | 30206 | 电费 | |
7 | 30207 | 邮电费 | 20,000.00 |
8 | 30208 | 取暖费 | |
9 | 30209 | 物业管理费 | |
10 | 30211 | 差旅费 | 200,000.00 |
11 | 30213 | 维修(护)费 | |
12 | 30214 | 租赁费 | |
13 | 30215 | 会议费 | |
14 | 30216 | 培训费 | |
15 | 30217 | 公务接待费 | |
16 | 30218 | 专用材料费 | |
17 | 30224 | 被装购置费 | |
18 | 30225 | 专用燃料费 | |
19 | 30226 | 劳务费 | |
20 | 30227 | 委托业务费 | |
21 | 30228 | 工会经费 | 6,482.00 |
22 | 30229 | 福利费 | 8,162.00 |
23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
24 | 30239 | 其他交通费用 | 81,000.00 |
25 | 30299 | 其他商品和服务支出 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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