索引号: | xzf-2020-05-29-00268 | 发布机构: | 宁县农业机械管理局 |
生效日期: | 2020-05-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县农业机械管理局2020年部门预算公开说明(一级单位)
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年本部门预算公开如下:
一、部门概况
(一)主要职能
1、贯彻执行国家有关农机化方面的方针、政策;研究制定有关全县农机化发展的中长期规划和年度计划,并组织实施;指导乡镇农机管理服务工作。宣传贯彻执行农业机械法律法规(《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业技术推广法》、《甘肃省农业机械管理条例》、《甘肃省农业机械安全监理和事故处理条例》)等。
2、负责全县农机产品质量监督,组织农机产品适用性试验,开展农机新机具、新技术的引进试验示范和推广,负责农机行业技术改造和新产品开发,负责农机人才开发、培训。组织指导农机行业职业技能鉴定工作。
3、负责全县农机安全监督管理、组织开展农机安全教育;农机维修、农机经营、服务组织等行业管理。
4、负责全县农机服务体系建设,指导全县机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动,组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。
5、负责组织指导全县农机行业信息网络建设、农机化统计工作,发布农机行业有关信息。
6、负责农机行业项目资金争取、立项申请和项目的具体组织实施;组织农业机械化抗灾救灾、生产自救工作;承办县政府和省、市农机业务主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
宁县农业机械管理局属全额财政拨款一级预算参照公务员管理事业单位。县编委下达我局事业编制59人(局机关事业编制14人、农机化学校5人、农机监理站12人、基层农机站28人),机构下设农机局局机关、17个基层站、农机监理站及农机化学校。
三、部门预算情况说明
2020年预算指标669.55万元,和上年相比增加35.29% 。增加的主要原因是预算包括2020年提前下达专项资金、农机化学校及农机监理站的全年支出预算。其中:人员支出预算425.34万元(其中工资福利支出387.99万元,对个人和家庭补助支出37.34万元)。商品服务支出预算38.53万元(同上年预算增加了人员工资及公务车改革补贴支出),项目支出预算205.68万元(同上年相比主要是增加了2020年提前下达专项资金)。
(一)人员支出预算425.34万元,同比减少10.68%,主要是退休人员移交社保机构。
(二)商品服务支出预算38.53万元(公用经费265276.00元,业务经费120000.00元),同比增长106.37%(主要为新增公务车改革补贴、农机化学校和农机监理站预算)。
(三)项目支出预算205.68万元。其中2020年提前下达专项资金205.00万元(省级农业生产发展资金);2130599其他扶贫支出6820.00元(2019年省级下达驻村帮扶工作队员补助资金结转)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我单位2020年度一般公共预算项目支出将全面开展绩效评价,项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。
四、“三公”经费说明情况
1、因公出国(境)情况。2020年未预算因公出国(境)费用。
2、公务用车改革说明情况。本单位已参加公车改革,未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
3、公务接待费:2020年预算未安排公务接待费,相关表格为空表。
五、固定资产情况
上年末固定资产净值为40.45万元。其中:通用设备2.33万元,专用设备0.88万元,家具用具6.09万元,房屋建筑物31.15万元。"
六、财务开展情况及打算
本年度,我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
八、社会保险基金情况说明
2020年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。
九、专业名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局离退休人员的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 6,688,632.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 4,638,632.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 2,050,000.00 | 三、国防支出 | |
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 735,154.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 5,960,298.00 | |
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 6,688,632.00 | 本年支出合计 | 6,695,452.00 |
八、上年结转、结余 | 6,820.00 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 6,820.00 | ||
财政性单位结转 | 6,820.00 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 6,695,452.00 | 支出总计 | 6,695,452.00 |
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部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 6,688,632.00 |
本级财力安排 | 4,638,632.00 |
上级专项资金 | 2,050,000.00 |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 6,820.00 |
财政性单位结转结余 | 6,820.00 |
财政性单位结转 | 6,820.00 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 6,695,452.00 |
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部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,695,452.00 | 4,638,632.00 | 2,056,820.00 | |
213 | 农林水支出 | 5,960,298.00 | 3,903,478.00 | 2,056,820.00 |
21301 | 农业 | 5,953,478.00 | 3,903,478.00 | 2,050,000.00 |
2130104 | 事业运行 | 3,903,478.00 | 3,903,478.00 | |
2130122 | 农业生产发展 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | |
21305 | 扶贫 | 6,820.00 | 6,820.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 6,820.00 | 6,820.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 735,154.00 | 735,154.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 735,154.00 | 735,154.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 238,306.00 | 238,306.00 | |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496,848.00 | 496,848.00 |
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财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 6,695,452.00 | 本年支出 | 6,695,452.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 6,695,452.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 735,154.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 5,960,298.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 6,695,452.00 | 支 出 总 计 | 6,695,452.00 |
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财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 6,695,452.00 | 6,695,452.00 | 4,638,632.00 | 2,056,820.00 | |||||||
079 | 宁县农业机械管理局 | 6,695,452.00 | 6,695,452.00 | 4,638,632.00 | 2,056,820.00 |
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一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,695,452.00 | 4,638,632.00 | 2,056,820.00 | |
213 | 农林水支出 | 5,960,298.00 | 3,903,478.00 | 2,056,820.00 |
21301 | 农业 | 5,953,478.00 | 3,903,478.00 | 2,050,000.00 |
2130104 | 事业运行 | 3,903,478.00 | 3,903,478.00 | |
2130122 | 农业生产发展 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | |
21305 | 扶贫 | 6,820.00 | 6,820.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 6,820.00 | 6,820.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 735,154.00 | 735,154.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 735,154.00 | 735,154.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 238,306.00 | 238,306.00 | |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496,848.00 | 496,848.00 |
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一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,638,632.00 | 4,253,356.00 | 385,276.00 | |
301 | 工资福利支出 | 3,879,930.00 | 3,879,930.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,960,656.00 | 1,960,656.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,422,426.00 | 1,422,426.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 496,848.00 | 496,848.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 385,276.00 | 385,276.00 | |
30201 | 办公费 | 230,000.00 | 230,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 33,832.00 | 33,832.00 | |
30229 | 福利费 | 67,444.00 | 67,444.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 54,000.00 | 54,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 373,426.00 | 373,426.00 | |
30301 | 离休费 | 232,206.00 | 232,206.00 | |
30305 | 生活补助 | 135,120.00 | 135,120.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 6,100.00 | 6,100.00 |
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一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
079 | 宁县农业机械管理局 |
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一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
1 | 合计 | 385,276.00 | |
2 | 302 | 商品和服务支出 | 385,276.00 |
3 | 30201 | 办公费 | 230,000.00 |
4 | 30228 | 工会经费 | 33,832.00 |
5 | 30229 | 福利费 | 67,444.00 |
6 | 30239 | 其他交通费用 | 54,000.00 |
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政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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