索引号: | xzf-2020-06-08-00410 | 发布机构: | 宁县酒管局 |
生效日期: | 2020-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县酒管局2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
2020年部门预算公开说明
宁县酒管局2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
(一)主要职能
1.贯彻实施酒类商品管理法律、法规和政策管理;协调解决全县酒类商品生产、经营、消费中的各类问题。
2.汇总全县酒类商品生产、销售指标;分析,预测全县酒类商品市场形势;发布酒类商品的信息,指导生产、引导消费。
3.承办酒类商品市场监管和市场秩序的整顿和规范。
4.承办酒类商品生产许可证、酒类商品批发许可证的审查、申报工作。
5.负责依法查处酒类商品违法案件和打假工作;受理消费者投诉、举报。
6.负责组织协同有关部门,对生产、销售的酒类商品质量进行认定,并定期监督检测。
7.负责全县酒类商品执法的监督检查和有争议案件的行政复议工作。
8.负责组织全县酒类商品生产经销人员的上岗培训工作。
9.负责酒类商品广告宣传的审查及酒类法律、法规知识咨询和地产名优酒的宣传工作。
10.根据《甘肃省酒类商品管理条例》第十九条第一、二、三、四款规定,对未取得酒类生产许可证生产酒类产品的;未取得酒类商品批发许可证批发酒类商品的;涂改、伪造、转借、买卖酒类批发许可证的;从未取得生产、批发许可证的企业购进酒类商品的、或未按规定办理酒类生产、批发许可证变更、注销手续的处罚。
11.根据《甘肃省酒类商品管理条例》第十九条第五款规定,对批发、零售、储运国家政策法规禁止的酒类商品的处罚。
12.完成县委、县政府及市酒管局、县工业和信息化局赋予的其他工作任务。
二、机构设置
根据上述职责,宁县酒类商品管理局设2个职能股(室):
(一)人秘股
人秘股的职责是协助局领导组织协调机关日常工作;负责会议组织、文秘、财务、人事、督办、政务信息、统计、保密、新闻宣传、安全应急、后勤服务、行政接待等工作,承担局机关网站、门户网站等办公自动化管理工作和党风廉政建设相关工作。
(二)酒管股
酒管股的职责是负责酒类商品批发许可证的审查、申报;汇总全县酒类商品生产、销售指标;分析,预测全县酒类商品市场形势;组织全县酒类商品生产经销人员的上岗培训;实施酒类商品管理法律、法规和政策管理;监管酒类商品市场,整顿和规范酒类市场秩序;负责依法查处酒类商品违法案件和打假工作。
三、部门预算情况说明
2020年预算指标615122元。其中:人员支出预算567264元。商品服务支出预算47858元。
(一)人员支出预算567264元。
(二)商品服务支出(公用经费)预算47858元,新增驻村工作经费)。
四、“三公”经费说明情况
1.因公出国(境)情况。2020年未预算因公出国(境)费用。
2.公务用车改革说明情况。我局无公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
3.2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,根据工作需要和测算,最终以实际接待数为准。
五、固定资产情况
2020年固定资产为121514元,其中通用设备30件,121514元,专用设备3件,3920元,家具、用具、装备30件,34900元,无形资产1件,8580元,本年处置固定资产33240元。
六、财务开展情况及打算
本年度,我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
我局无政府性基金。
八、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 615,122.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 615,122.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
教育专户收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | |
医疗专户收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | |
其他事业收入 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | |
四、上级补助收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | |
六、经营收入 | 0.00 | 十三、农林水支出 | |
七、其他收入 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | |
十五、资源勘探信息等支出 | 615,122.00 | ||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十四、预备费 | 0.00 | ||
二十五、其他支出 | 0.00 | ||
二十六、转移性支出 | 0.00 | ||
二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 615,122.00 | 本年支出合计 | 615,122.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | 0.00 | |
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | 0.00 | ||
非财政性单位结转结余 | 0.00 | ||
非财政性单位结转 | 0.00 | ||
非财政性单位结余 | 0.00 | ||
教育专户结转 | 0.00 | ||
医疗专户结转 | 0.00 | ||
收入总计 | 615,122.00 | 支出总计 | 615,122.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 615,122.00 |
本级财力安排 | 615,122.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | ` |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 615,122.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 615,122.00 | 615,122.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 615,122.00 | 615,122.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 615,122.00 | 615,122.00 | |
2150801 | 行政运行 | 615,122.00 | 615,122.00 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 615,122.00 | 本年支出 | 615,122.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 615,122.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | |
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | |
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | 615,122.00 | ||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 615,122.00 | 支 出 总 计 | 615,122.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 615,122.00 | 615,122.00 | 615,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
066001 | 宁县酒管局 | 615,122.00 | 615,122.00 | 615,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 615,122.00 | 615,122.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 615,122.00 | 615,122.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 615,122.00 | 615,122.00 | |
2150801 | 行政运行 | 615,122.00 | 615,122.00 | |
返回 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 615,122.00 | 567,264.00 | 47,858.00 | |
301 | 工资福利支出 | 567,264.00 | 567,264.00 | |
30101 | 基本支出 | 282,648.00 | 282,648.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 210,216.00 | 210,216.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74,400.00 | 74,400.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 47,858.00 | 47,858.00 | |
30201 | 办公费 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
30228 | 工会会费 | 4,929.00 | 4,929.00 | |
30229 | 福利费 | 4,929.00 | 4,929.00 | |
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
0 | 合计 | 47,858.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 47,858.00 | |
30201 | 办公费 | 38,000.00 | |
30228 | 工会会费 | 4,929.00 | |
30229 | 福利费 | 4,929.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
066001 | 宁县酒管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
066001 | 宁县酒管局 | 0.00 |
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