索引号: | xzf-2020-06-09-00419 | 发布机构: | |
生效日期: | 2020-06-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
2020年宁县公证处预算公开
单位代码:010002 | ||||||||
单位名称:宁县公证处 | ||||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期: 2020 年 6 月 8 日 | ||||||||
部门领导:张世峰 | 财务负责人:张世峰 | 制表人:付娟 |
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
2020年部门预算公开说明 |
一、部门职责 办理各类民事和经济公证事务,提供公证法律咨询。 二、机构设置 宁县公证处为事业单位,隶属于宁县司法局,机构较2019年无增减变动。编制人数5人,其中:主任2名,职员3名;退休干部1名,遗属供养1名。实有5 人无增减变动情况。 三、部门预算情况说明 2020年预算指标40.95万元,和上年相比增加6.8万元,同比增加19.9%。增加的原因是公用经费增加,再有结转资金。其中:人员支出预算35.29万元(其中工资福利支出34.96万元,对个人和家庭补助支出0.32万元。) (一)人员支出预算35.29万元,同比增加25%,主要是人员增资和单位基本养老保险缴费支出等因素。按照2019年12月份工资表如实测算,含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 (二)商品服务支出(公用经费)预算1.66万元,同比增长168%,主要是今年增加了人头经费。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。 (三)项目支出预算3.99万元。为2019年年底结余专项资金。 (四)关于2019年度预算绩效情况说明 我单位2020年度没有涉及一般公共预算项目。 四、“三公”经费预算情况说明 1、因公出国(境)情况。2020年未预算因公出国(境)费用。 2、公务用车改革说明情况。我单位未保留公务用车,故无此预算。 3、无公务接待费用,无此预算。 五、国有资产占用情况 上年末总资产11.30万元。其中:固定资产净值为6.09万元;无形资产净值为1.21万元;流动资产为3.99万元。 六、财务开展情况及打算 本年度,我处严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。 七、政府性基金情况说明 本单位无政府性基金预算。 八、社会保险基金情况说明 本单位无社会保险基金情况。 九、名词解释 1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 5、机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 8、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 9 、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局离退休人员的支出9 宁县公证处 2020年6月8日 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 369,530.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 369,530.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | 363,768.00 | |
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 45,696.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 369,530.00 | 本年支出合计 | 409,464.00 |
八、上年结转、结余 | 39,934.00 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 39,934.00 | ||
财政性单位结转 | 399,340.00 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 409,464.00 | 支出总计 | 409,464.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 369,530.00 |
本级财力安排 | 369,530.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 39,934.00 |
财政性单位结转结余 | 39,934.00 |
财政性单位结转 | 39,934.00 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 409,464.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 409,464.00 | 369,542.00 | 39,922.00 | |
204 | 公共安全 | 323,846.00 | 323,846.00 | |
20406 | 司法 | 323,846.00 | 323,846.00 | |
2040606 | 律师公证管理 | 323,846.00 | 323,846.00 | |
2040699 | 其他司法支出 | 39,922.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 45,696.00 | 45,696.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45,696.00 | 45,696.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45,696.00 | 45,696.00 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 409,464.00 | 本年支出 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 409,464.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | 363,768.00 | ||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 45,696.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 409,464.00 | 支 出 总 计 | 409,464.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
010002 | 合计 | 409,464.00 | 409,464.00 | 369,542.00 | 39,922.00 | ||||||
010002 | 宁县公证处 | 409,464.00 | 409,464.00 | 369,542.00 | 39,922.00 | ||||||
010002 | 宁县公证处 | 409,464.00 | 409,464.00 | 369,542.00 | 39,922.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 409,464.00 | 369,542.00 | 39,922.00 | |
204 | 公共安全 | 323,846.00 | 323,846.00 | |
20406 | 司法 | 323,846.00 | 323,846.00 | |
2040606 | 律师公证管理 | 323,846.00 | 323,846.00 | |
2040699 | 其他司法支出 | 39,922.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 45,696.00 | 45,696.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45,696.00 | 45,696.00 | |
2080502 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45,696.00 | 45,696.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 369,542.00 | 352,914.00 | 16,628.00 | |
301 | 工资福利支出 | 349,674.00 | 349,674.00 | |
30101 | 基本工资 | 183,048.00 | 183,048.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 120,930.00 | 120,930.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45,696.00 | 45,696.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 16,628.00 | 16,628.00 | |
30201 | 办公费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 4,012.00 | 4,012.00 | |
30228 | 工会经费 | 3,040.00 | 3,040.00 | |
30229 | 福利费 | 3,576.00 | 3,576.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
30305 | 生活补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
010002 | 宁县公证处 |
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 16,628.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 16,628.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 5,000.00 |
3 | 30207 | 邮电费 | 1,000.00 |
4 | 30211 | 差旅费 | 4,012.00 |
5 | 30228 | 工会经费 | 3,040.00 |
6 | 30229 | 福利费 | 3,576.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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