| 索引号: | xzf-2020-05-27-00517 | 发布机构: | 宁县妇联 |
| 生效日期: | 2020-05-27 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县妇联2020年部门预算公开情况说明
2020年部门预算公开说明
宁县妇联2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
(一)主要职能
1.根据党的中心任务,指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系妇女团体会员,并给予业务指导。
2.团结、动员全县广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,指导和组织全县农村妇女“双学双比”竞赛活动及城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动。发挥妇女在精神文明建设中的重要作用,促进我县经济发展和社会全面进步。
3.指导各级妇女组织的宣传教育工作,教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神,表彰各行各业的先进妇女,宣传“四自”新女性典型,帮助妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,促进我县妇女人才成长。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,宣传、贯彻执行有关妇女、儿童法律、法规,制定相应的行政措施,维护妇女、儿童的合法权益。
5.组织调查研究,及时向党和政府反映妇女、儿童的情况和问题,并提出建议。
6.组织指导各级妇女组织,开展为妇女、儿童的服务工作,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女、儿童办实事,办好事。
7.组织联系各界妇女,开展联谊活动,增强团结和友谊。
8.承担宁县妇女儿童工作委员会办公室、宁县“双学双比”竞赛活动领导小组办公室、宁县“巾帼建功”竞赛活动领导小组办公室、宁县家庭教育委员会的工作。
9.接受县委、县政府交办的其他有关工作任务。
二、内设机构
无
三、部门预算情况说明
2020年预算指标80.79万元(其中基本支出49.95万元,项目支出30.84万元),和上年39.17万元相比增加41.62万元,增加的主要原因是人员工资增加及新增项目支出(同上年相比主要是增加了对村民委员会和村党支部的补助经费)。
(一)人员支出预算34.56万元,主要是人员工资变动、增资、社会保障和就业支出等。按照2019年12月份工资表如实测算。
(二)商品服务支出(公用经费)预算15.40万元。
(三)项目支出预算30.84万元。其中2130705-对村民委员会和村党支部的补助30.84万元。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金30.84万元,年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。
(五)机关运行经费情况说明
2020年本单位机关运行经费预算154000元,其中:办公费39794元,印刷费40000元,邮电费4200元,差旅费40000元,工会经费3003元,福利费3003元,其他交通费24000元。主要用于保障机关正常运转及业务活动开展。
(六)政府采购预算情况说明
2020年本单位无政府采购预算。
四、“三公”经费说明情况
1.因公出国(境)情况。2020年末预算因公出国(境)费用。
2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我单位未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
3.2020年末预算公务接待费用。
五、固定资产情况
上年末固定资产金额为 8.32万元。其中:办公用房0平方米,价值 0 万元。部门及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0万元。单价20万元以上通用设备0台(套)(2020年拟采购固定资产约0 万元)。
六、财务开展情况及打算
本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
七、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 单位名称:宁县妇女联合会 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期:2020 年 5月 26日 | ||||||||
| 部门领导:房睿 | 财务负责人:索萍 | 制表人:马宏亮 | ||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| (1)部门收支总体情况表 | |
| (2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| (3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| (4)财政拨款收支总体情况表 | |
| (5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| (6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| (7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| (8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| (9)一般公共预算机关运行经费 | |
| (10)政府性基金预算支出情况表 | |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(政府预算资金) | 793,964.00 | 一、一般公共服务支出 | 454,294.00 |
| 本级财力安排 | 793,964.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 45,264.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 308,400.00 | |
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 793,964.00 | 本年支出合计 | 807,958.00 |
| 八、上年结转、结余 | 13,994.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 13,994.00 | ||
| 财政性单位结转 | 13,994.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 807,958.00 | 支出总计 | 807,958.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位:元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(政府预算资金) | 793,964.00 |
| 本级财力安排 | 793,964.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款(结转结余) | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 13,994.00 |
| 财政性单位结转结余 | 13,994.00 |
| 财政性单位结转 | 13,994.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 807,958.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 807,958.00 | 499,558.00 | 308,400.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 454,294.00 | 454,294.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 454,294.00 | 454,294.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 440,300.00 | 440,300.00 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 13,994.00 | 13,994.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 308,400.00 | 308,400.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 308,400.00 | 308,400.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 308,400.00 | 308,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45,264.00 | 45,264.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45,264.00 | 45,264.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45,264.00 | 45,264.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 807,958.00 | 本年支出 | 807,958.00 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 807,958.00 | 一、一般公共服务支出 | 454,294.00 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| (三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 45,264.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 308,400.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 807,958.00 | 支 出 总 计 | 807,958.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 001013 | 宁县妇女联合会 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 807,958.00 | 807,958.00 | 499,558.00 | 308,400.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 807,958.00 | 499,558.00 | 308,400.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 454,294.00 | 454,294.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 454,294.00 | 454,294.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 440,300.00 | 440,300.00 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 13,994.00 | 13,994.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 308,400.00 | 308,400.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 308,400.00 | 308,400.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 308,400.00 | 308,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45,264.00 | 45,264.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45,264.00 | 45,264.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45,264.00 | 45,264.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 499,558.00 | 345,558.00 | 154,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 345,558.00 | 345,558.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 173,100.00 | 173,100.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 127,194.00 | 127,194.00 | |
| 30103 | 奖金 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45,264.00 | 45,264.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |||
| 30113 | 住房公积金 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 154,000.00 | 154,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 39,794.00 | 39,794.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 3,003.00 | 3,003.00 | |
| 30229 | 福利费 | 3,003.00 | 3,003.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | |||
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | |||
| 309 | 资本性支出(基本建设) | |||
| 30902 | 办公设备购置 | |||
| 30903 | 专用设备购置 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | |||
| 30906 | 大型修缮 | |||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30913 | 公务用车购置 | |||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | |||
| 31006 | 大型修缮 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 31019 | 公务用车购置 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 311 | 对企业补助(基本建设) | |||
| 31199 | 其他对企业补助 | |||
| 312 | 对企业补助 | |||
| 31299 | 其他对企业补助 | |||
| 399 | 其他支出 | |||
| 39999 | 其他支出 | |||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 001013 | 宁县妇女联合会 | 无 | ||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位:元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 154,000.00 | ||
| 1 | 30201 | 办公费 | 39,794.00 |
| 2 | 30202 | 印刷费 | 40,000.00 |
| 3 | 30203 | 咨询费 | |
| 4 | 30204 | 手续费 | |
| 5 | 30205 | 水费 | |
| 6 | 30206 | 电费 | |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 4,200.00 |
| 8 | 30208 | 取暖费 | |
| 9 | 30209 | 物业管理费 | |
| 10 | 30211 | 差旅费 | 40,000.00 |
| 11 | 30213 | 维修(护)费 | |
| 12 | 30214 | 租赁费 | |
| 13 | 30215 | 会议费 | |
| 14 | 30216 | 培训费 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | |
| 16 | 30218 | 专用材料费 | |
| 17 | 30224 | 被装购置费 | |
| 18 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3,003.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3,003.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 24,000.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位:元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 无 | ||
| 县本级项目绩效目标申报表 | ||||||
| (2020年度) | ||||||
| 项目名称 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 项目负责人及联系电话 | ||||
| 主管部门 | 实施单位 | 宁县妇女联合会 | ||||
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额 | 30.84 | ||||
| 其中:财政拨款 | 30.84 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
| 目标1:村妇联主席报酬达到全省要求的平均水平; 目标2:有效保障村级妇联工作正常运转。 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:保障257个行政村妇联主席工资报酬。 | 100% | |||
| 质量指标 | 指标1:村妇联主席年报酬达到0.12万元。 | 100% | ||||
| 时效指标 | 指标1:按年度发放。 | 100% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:有效提高村妇联主席报酬,增加村妇联主席经济收入。 | 100% | |||
| 社会效益指标 | 指标1:村妇联主席更加全身心地投入到农村工作,妇联各项工作落实更加规范。 | 100% | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1:村妇联主席队伍基本稳定。 | 95% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:村妇联主席普遍满意。 | 95% | |||
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