索引号: | xzf-2020-05-28-00530 | 发布机构: | |
生效日期: | 2020-05-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县公安局本级2020年预算公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下: |
一、部门职责 |
宁县公安局是隶属县政府管理的正科级直属行政单位,是财政全额供给的一级预算单位。其主要职责是:贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规和政策规定,指导全县公安机关各项工作的落实;掌握影响社会稳定、危害县内安全和社会治安的新情况、新问题,分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势,研究和制定相应对策;组织、指导侦察破案工作,承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、重大经济犯罪案件、重大刑事案件和重大涉油案件,协调处置重大事件、重大治安灾害事故和骚乱;负责治安管理工作,查处危害社会治安秩序的行为;负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作;负责全县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安工作;指导企事业单位保卫组织和队伍建设;负责全县禁毒工作和涉毒案件的侦破工作;负责和处置突发恐怖暴力事件,侦破恐怖暴力案件,打击恐怖暴力犯罪组织;负责前来视察、来访的党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全保卫工作;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 |
二、机构设置 |
全局设20个机关科室:指挥中心、政工监督室、警务保障室、监察室、审计室、信访室、情报中心、案管中心、刑警大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、网安大队、法制大队、经侦大队、巡警大队、督察大队、出入境管理大队、交通治安管理大队、看守所;18个乡镇派出所:城关派出所、长庆桥派出所、新庄派出所、太昌派出所、和盛派出所、焦村派出所、平子派出所、良平派出所、中村派出所、米桥派出所、盘克派出所、春荣派出所、九岘派出所、金村派出所、南义派出所、瓦斜派出所、湘乐派出所、早胜派出所。全局共有财政供养人员590人,其中:在职人员486人、离退休人员50人、遗属供养人员32人、临时工22人。 |
三、部门预算安排情况 |
2020年财政拨款收支总预算6864.86万元,比2019年增加1507.21万元,增加27.7%,增加的主要原因是中央转移支付资金551万元纳入预算,车补116.64万元纳入预算,上年结转278.17万元纳入预算、机关事业单位基本养老保险缴费405.85万元纳入预算。 |
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出) |
2020年基本支出6046.24万元,比2019年增加678.03万元,增加12.5%,增加的主要原因是车补116.64万元纳入预算,机关事业单位基本养老保险缴费405.85万元纳入预算。 |
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出) |
2020年项目支出预算818.62万元,包括当年预下达转移支付551万,上年结转资金267.62万元。2019年无项目支出预算。 |
(三)政府支出功能分类指标 |
1.一般公共服务支出5876.85万元,比2019年预算增加858.47万元,增加16.8 %,增加的原因是机关事业单位基本养老保险缴费405.85万元,,人员经费工资增加219.28万元,车补增加116.64万元。 |
2.社会保障和就业支出405.85万元,比2019年预算增加182.97万元,增加60 %,增加的原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。 |
3.看守所在押人员生活补助(伙食费)36万元,较上年无变化。 |
(四)非税收入 2020年无非税收入预算。 |
(五)政府性基金预算支出 |
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
四、部门一般性支出财政拨款情况 |
1、因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申请 |
2、公务接待费3万元,比2019年预算减少1.1万元,减少27 %,减少的主要原因是2019年接待费中包含了2018年接待费。 |
3、公务用车运行维护费135.6万元,比2019年增加35.6万元,增加37 %,主要原因是2020年增加了公务用车购置费54万元。 3、会议费2万元,比2019年预算减少4万元,下降 67%,下降的主要原因是压减会议费支出。 |
4、机关运行费1647.66万元,于2019年预算基本持平。 |
五.其他重要事项情况说明 |
1.2020年预算安排政府采购支出368.20万元。办公设备购置83万元;床具、办公桌椅购置24.6万元;新建派出所锅楼购置费21万元;新建派出所厨房购置费18万元;监控维修费30万元;被装购置费27万元;印刷费3.6万元;物业费107万元;车辆购置费54万元。 |
2.国有资产占用情况 |
上年末国有资产合计981.83万元,财政应返还额度404.06万元,均为项目结转资金,固定资产金额为4823.14万元。其中:办公用房15916.64平方米。价值2365.39万元。部门及所属预算单位共有车辆 25 辆,价值404.10万元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。 |
3.部门绩效评价进展情况 2020年,本单位认真落实贯彻新《预算法》,积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展,进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础,切实提高财政资金使用的规范性和实效性。 |
六.名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务费、看守所在押犯人生活补助费。
|
单位代码: | 7001001 | ||||||
单位名称: | 宁县公安局 | ||||||
部门预算公开表 | |||||||
编制日期: 2020 年 5 月 21 日 | |||||||
部门领导: | 张茂龙 | 财务负责人: | 赵志浩 | 制表人: | 万春芳 |
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
部门收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||
一、财政拨款(政府预算资金) | 65866838.00 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||
本级财力安排 | 65866838.00 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | 64590037.00 | |||||||||||||||||||||||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 4058544.00 | |||||||||||||||||||||||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十四、预备费 | |||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十七、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十八、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 65866838.00 | 本年支出合计 | 68648581.00 | ||||||||||||||||||||||
八、上年结转、结余 | 2781743.00 | 二十九、结转下年 | |||||||||||||||||||||||
财政性单位结转结余 | |||||||||||||||||||||||||
财政性单位结转 | 2781743.00 | ||||||||||||||||||||||||
财政性单位结余 | |||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转结余 | |||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转 | |||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结余 | |||||||||||||||||||||||||
教育专户结转 | |||||||||||||||||||||||||
医疗专户结转 | |||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 68648581.00 | 支出总计 | 68648581.00 | ||||||||||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款(政府预算资金) | 65866838.00 | ||||||||||||||||||||||||
本级财力安排 | 65866838.00 | ||||||||||||||||||||||||
上级专项资金 | |||||||||||||||||||||||||
二、财政拨款(结转结余) | |||||||||||||||||||||||||
本级结转结余 | |||||||||||||||||||||||||
上级专项结转结余 | |||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | |||||||||||||||||||||||||
教育专户收入 | |||||||||||||||||||||||||
医疗专户收入 | |||||||||||||||||||||||||
其他事业收入 | |||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | |||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | |||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | |||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | |||||||||||||||||||||||||
八、上年结转、结余 | 2781743.00 | ||||||||||||||||||||||||
财政性单位结转结余 | |||||||||||||||||||||||||
财政性单位结转 | 2781743.00 | ||||||||||||||||||||||||
财政性单位结余 | |||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转结余 | |||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结转 | |||||||||||||||||||||||||
非财政性单位结余 | |||||||||||||||||||||||||
教育专户结转 | |||||||||||||||||||||||||
医疗专户结转 | |||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 68648581.00 | ||||||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
合计 | 68648581.00 | 60462395.00 | 8,186,186.00 | ||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全 | 64,590,037.00 | 56,403,851.00 | 8,186,186.00 | |||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 64,590,037.00 | 56,403,851.00 | 8,186,186.00 | |||||||||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 55,938,294.00 | 55,938,294.00 | ||||||||||||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 105,557.00 | 105,557.00 | ||||||||||||||||||||||
2040220 | 执法办案 | 360,000.00 | 360,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 8,186,186.00 | 8,186,186.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4058544.00 | 4058544.00 | ||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4058544.00 | 4058544.00 | ||||||||||||||||||||||
2080504 | 归口管理的行政单位离退休 | 4058544.00 | 4058544.00 | ||||||||||||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | ||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 68648581.00 | 本年支出 | 68648581.00 | ||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 68648581.00 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 | 64590037.00.00 | ||||||||||||||||||||||||
五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||||
六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 4058544.00 | ||||||||||||||||||||||||
九、社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||
十、卫生健康支出 | |||||||||||||||||||||||||
十一、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||
十二、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||
十三、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||
十四、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十四、预备费 | |||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十七、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十八、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 68648581.00 | 支 出 总 计 | 68648581.00 | ||||||||||||||||||||||
财政拨款支出表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
合计 | 68648581.00 | 68648581.00 | 60462395.00 | 8186186.00 | |||||||||||||||||||||
007001001 | 宁县公安局 | 68648581.00 | 68648581.00 | 60462395.00 | 8186186.00 |
一般公共预算支出情况表 | |||||
单位:元 | |||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 68648581.00 | 60462395.00 | 8,186,186.00 | ||
204 | 公共安全 | 64,590,037.00 | 56,403,851.00 | 8,186,186.00 | |
20402 | 公安 | 64,590,037.00 | 56,403,851.00 | 8,186,186.00 | |
2040201 | 行政运行 | 55,938,294.00 | 55,938,294.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 105,557.00 | 105,557.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 360,000.00 | 360,000.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 8,186,186.00 | 8,186,186.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4058544.00 | 4058544.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4058544.00 | 4058544.00 | ||
2080504 | 归口管理的行政单位离退休 | 4058544.00 | 4058544.00 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 60462395.00 | 43985760.00 | 16,476,635.00 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 43867920.00 | 43867920.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 15,530,850.00 | 15,530,850.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 24,278,526.00 | 24,278,526.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4058544.00 | 4058544.00 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 14,900,595.00 | 14,900,595.00 | |||||||
30201 | 办公费 | 2,675,557.00 | 2,675,557.00 | |||||||
30202 | 印刷费 | 120,959.00 | 120,959.00 | |||||||
30204 | 手续费 | |||||||||
30205 | 水费 | 175,000.00 | 175,000.00 | |||||||
30206 | 电费 | 710,000.00 | 710,000.00 | |||||||
30207 | 邮电费 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||||||
30208 | 取暖费 | 810,000.00 | 810,000.00 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 650,000.00 | 650,000.00 | |||||||
30213 | 维修(护)费 | 2,220,000.00 | 2,220,000.00 | |||||||
30214 | 租赁费 | 450,000.00 | 450,000.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
30218 | 专用材料费 | |||||||||
30224 | 被装购置费 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |||||||
30227 | 委托业务费 | 296,001.00 | 296,001.00 | |||||||
30228 | 工会会费 | 396,258.00 | 396,258.00 | |||||||
30229 | 福利费 | 425,420.00 | 425,420.00 | |||||||
30231 | 公务用车维护费 | 690,000.00 | 690,000.00 | |||||||
30239 | 其他交通费 | 2,016,400.00 | 2,016,400.00 | |||||||
30299 | 其他商品服务费 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 117,840.00 | 117,840.00 | |||||||
30302 | 退休费 | |||||||||
30305 | 生活补助(遗属) | 117,840.00 | 117,840.00 | |||||||
309 | 资本性支出 | 1,576,040.00 | 1,576,040.00 | |||||||
30902 | 办公设备购置 | 1,036,040.00 | 1036040.00 | |||||||
30913 | 公务用车购置 | 540,000.00 | 540,000.00 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
007001001 | 宁县公安局 | 1356000.00 | 30000.00 | 540,000.00 | 786000.00 |
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 14,900,595.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 14,900,595.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 2,675,557.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 120,959.00 |
30204 | 手续费 | ||
5 | 30205 | 水费 | 175,000.00 |
6 | 30206 | 电费 | 710,000.00 |
7 | 30207 | 邮电费 | 45,000.00 |
8 | 30208 | 取暖费 | 810,000.00 |
9 | 30209 | 物业管理费 | 1,070,000.00 |
10 | 30211 | 差旅费 | 650,000.00 |
11 | 30213 | 维修(护)费 | 2,220,000.00 |
12 | 30214 | 租赁费 | 450,000.00 |
13 | 30215 | 会议费 | 20,000.00 |
14 | 30216 | 培训费 | 350,000.00 |
15 | 30217 | 公务接待费 | 30,000.00 |
16 | 30218 | 专用材料费 | |
17 | 30224 | 被装购置费 | 250,000.00 |
18 | 30226 | 劳务费 | 1,100,000.00 |
19 | 30227 | 委托业务费 | 296,001.00 |
20 | 30228 | 工会会费 | 396,258.00 |
21 | 30229 | 福利费 | 425,420.00 |
22 | 30231 | 公务用车维护费 | 690,000.00 |
23 | 30239 | 其他交通费 | 2,016,400.00 |
24 | 30299 | 其他商品服务费 | 400,000.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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