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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: xzf-2020-06-02-00538 发布机构: 九岘乡人民政府
生效日期: 2020-06-02 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县九岘初中2020年度部门预算公开

来源: 发布时间:2020-06-02 浏览次数: 【字体:


















单位代码:039001






单位名称:九岘初中










































部门预算公开表

















































































编制日期:2020 年 5月 28 日



















部门领导:张兰涛

财务负责人:谭伟伟制表人:黄安宁



目  录


表  名备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表财务预算口径
(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表
2020年部门预算公开说明

九岘初中2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况
  (一)主要职能
     教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,尽可能培养其自学能力!小学6年与初中3年共同组成国家的9年义务教育。初中学校保证学生的接受义务教育的权利,履行受教育的义务。
二、内设机构
     宁县九岘初中是全额拨款事业单位,隶属于县教育局领导。内设教导处,政教处,总务处。
三、部门预算情况说明
    2020年预算指标316.95万元,(其中上年结转结余14.23万元),和上年相比增加8.79 % 。增加的其主要原因是养老保险、住房公积金进入预算。其中:人员支出预算296.62万元(其中工资福利支出295.32万元,对个人和家庭补助支出1.3万元)。公务费预算支出中,商品服务支出预算6.02万元。对个人和家庭补助支出0.08万元。(同上年预算相比增加主要原因是人员工资支出增加),项目支出预算14.23万元。
  (一)人员支出预算296.62万元,同比增加8.77%,主要是养老保险、住房公积金进入预算等因素。按照2019年12月份工资表如实测算,含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
  (二)商品服务支出(公用经费)预算6.1万元,同比增长4.1%(同上年预算相比增加主要原因是人员工资支出增加)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。
  (三)项目支出预算14.23万元。
  (四)关于2020年度预算绩效情况说明
    根据财政预算绩效管理要求,我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。资金0万元。
四、“三公”经费说明情况
   1、因公出国(境)情况。2020年未预算因公出国(境)费用。
   2、公务用车改革说明情况。2020年未预算公务用车费用。
   3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,2020年未预算“三公”经费。
五、固定资产情况
   上年末固定资产金额为240.86万元。其中:通用设备62.88万元,专用设备18.58万元,家具用具37.68万元,房屋建筑物105.92万元,图书档案15.39万元,陈列品0.41万元。
六、财务开展情况及打算
   本年度,我校严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
    无
八、社会保险基金情况说明
    无
九、专业名词解释
   1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
   2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
   5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局离退休人员的支出。
   6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



                                      九岘初中
                                           2020/5/28
部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)3,027,181.00 一、一般公共服务支出
    本级财力安排3,027,181.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出2,797,130.00 
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出372,408.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计3,027,181.00 本年支出合计3,169,538.00 








八、上年结转、结余142,357.00 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余142,357.00 

        财政性单位结转142,357.00 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计3,169,538.00 支出总计3,169,538.00 
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部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)3,027,181.00 
    本级财力安排3,027,181.00 
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余142,357.00 
    财政性单位结转结余142,357.00 
        财政性单位结转142,357.00 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计3,169,538.00 




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计3,169,538.00 3,027,181.00 142,357.00 
205教育支出2,797,130.00 2,654,773.00 142,357.00 
  20502    普通教育支出2,797,130.00 2,654,773.00 142,357.00 
    2050203        初中教育2,797,130.00 2,654,773.00 142,357.00 
208社会保障与就业372,408.00 372,408.00 
  20805     行政事业单位养老支出372,408.00 372,408.00 
    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出372,408.00 372,408.00 





财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入3,169,538.00 本年支出3,169,538.00 
(一)一般公共预算财政拨款3,169,538.00 一、一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出2,797,130.00 


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出372,408.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计3,169,538.00 支  出  总  计3,169,538.00 
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财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234
039001九岘初中3,169,538.00 3,169,538.00 3,027,181.00 142,357.00 





























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一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计3,169,538.00 3,027,181.00 142,357.00 
205教育支出2,797,130.00 2,654,773.00 142,357.00 
  20502    普通教育支出2,797,130.00 2,654,773.00 142,357.00 
    2050203        初中教育2,797,130.00 2,654,773.00 142,357.00 
208社会保障与就业372,408.00 372,408.00 
  20805     行政事业单位养老支出372,408.00 372,408.00 
    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出372,408.00 372,408.00 










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一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计3,027,181.00 2,966,178.00 61,003.00 
301工资福利支出2953218.00 2,953,218.00 
  30101  基本工资917435.00 917,435.00
  30102  津贴补贴1075638.00 1,075,638.00
  30103  奖金


  30107  绩效工资


  30108  机关事业单位基本养老保险缴费558612.00 558,612.00 
  30109  职业年金缴费93132.00 93,132.00 
  30110  职工基本医疗保险缴费


  30112  其他社会保障缴费


  30113  住房公积金308401.00 308,401.00 
  30199  其他工资福利支出


302商品和服务支出60229.00 
60,229.00 
  30201  办公费2000.00 
2,000.00 
  30202  印刷费


  30203  咨询费


  30204  手续费


  30205  水费


  30206  电费2290.00 
2,290.00 
  30207  邮电费


  30208  取暖费


  30209  物业管理费


  30211  差旅费1290.00 
1,290.00 
  30213  维修(护)费


  30214  租赁费


  30215  会议费


  30216  培训费


  30217  公务接待费


  30218  专用材料费


  30224  被装购置费


  30225  专用燃料费


  30226  劳务费


  30227  委托业务费


  30228  工会经费25700.00 
25,700.00 
  30229  福利费28949.00 
28,949.00 
  30231  公务用车运行维护费


  30239  其他交通费用


  30299  其他商品和服务支出


303对个人和家庭的补助13734.00 12,960.00 774
  30301  离休费


  30302  退休费


  30305  生活补助12960.00 12,960.00 
  30306  救济费


  30307  医疗费补助


  30308  助学金774.00 
774
  30309  奖励金


  30310  个人农业生产补贴


  30399  其他对个人和家庭的补助支出


307债务利息支出


  30701  国内债务付息


  30702  国外债务付息


309资本性支出(基本建设)


  30902  办公设备购置


  30903  专用设备购置


  30905  基础设施建设


  30906  大型修缮


  30907  信息网络及软件购置更新


  30913  公务用车购置


  30999  其他基本建设支出


310其他资本性支出


  31002  办公设备购置


  31003  专用设备购置


  31005  基础设施建设


  31006  大型修缮


  31007  信息网络及软件购置更新


  31019  公务用车购置


  31099  其他资本性支出


311对企业补助(基本建设)


  31199  其他对企业补助


312对企业补助


  31299  其他对企业补助


399其他支出


  39999  其他支出


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一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
039001九岘初中




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一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计61,003.00 
  30201  办公费2,000.00 
  30202  印刷费
  30203  咨询费
  30204  手续费
  30205  水费
  30206  电费2,290.00 
  30207  邮电费
  30208  取暖费
  30209  物业管理费
10   30211  差旅费1,290.00 
11   30213  维修(护)费
12   30214  租赁费
13   30215  会议费
14   30216  培训费
15   30217  公务接待费
16   30218  专用材料费
17   30224  被装购置费
18   30225  专用燃料费
19   30226  劳务费
20   30227  委托业务费
21   30228  工会经费25,700.00 
22   30229  福利费28,949.00 
23   30231  公务用车运行维护费
24   30239  其他交通费用
25   30299  其他商品和服务支出
26   30308  助学金774.00 
政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称
039001九岘初中




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