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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: xzf-2020-06-02-00592 发布机构: 宁县农机监理站
生效日期: 2020-06-02 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县农机监理站2020年部门预算公开

来源: 发布时间:2020-06-02 浏览次数: 【字体:

一、部门概况

  (一)主要职能

   1、贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和上级部门有关农机安全生产的各项规定。

   2、负责本县农机安全监理工作,制定农机安全监督管理的实施方案,年度和阶段性计划,并组织实施。

   3、具体负责做好全县拖拉机、其它农业机械牌证的核发和驾驶、操作人员的培训、考试、考核和证件发放工作。

   4、组织完成全县拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的安全技术检验和年度检审验工作;做好农业机械及驾驶、操作人员的转籍、过户、变更、报废、延期检验、审验的报批工作。

   5、组织做好全县农机安全法规的宣传教育、安全知识竞赛和安全生产大检查,总结推广农机安全生产的先进经验。

   6、负责纠正和处理违章行为;依法调查处理农机事故,及时上报重、特大农机事故,并按规定统计上报农机事故报表。

   7、抓好农机监理档案管理工作,建立健全拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的管理台账和检审验登记台账。

   8、恪守工作职责,规范各项业务的办理程序。

   9、制定乡、村农机安全生产目标责任制,并组织实施、监督检查。

  10、按时上报农机监理专项工作总结、年度工作总结和各种报表。

二、内设机构

      我站事业编制12人,机构下设站办公室、财务室.外勤执法组,内勤执法组等。

三、部门预算情况说明

    2020年预算指标1035621元,和上年相比减少28.31% 。减少的其主要原因退休人员的退休工资移交社保局发放。其中:人员支出预算917346元(其中工资福利支出610746元,住房公积金支出95616元.养老保险个人缴费部分60288.职业年金缴费30120元。事业单位基本养老保险缴费支出120576)。商品服务支出预算118275万元(同上年预算相比减少主要原因是退休人员退休金移交社保局发放支出)。

  (一)人员支出预算917346元,同比减少0.16%,主要是人员工资变动、退休人员工资移交社保等因素。

  (二)商品服务支出预算118275元,(公用经费28000元,工会经费7968元,福利费12307元,其他公用经费70000元)同比减少1.02%(在职人员减少导致的人员公用经费的减少)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。

  (三)项目支出预算:无

  (四)关于2020年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求,我单位2020年度一般公共预算支出将全面实行绩效评价。

四、“三公”经费说明情况

   1、因公出国(境)情况。2020年未预算因公出国(境)费用。

   2、2020年预算,未安排“三公”经费。全年不购置新增公务用车,发生公车交通运行维护和购置费用单位公用经费支出,故无此预算。

   3、公务接待费:2020年预算未安排公务接待费,相关表格为空表。

五、固定资产情况

    上年末固定资产金额为727358.17元。其中:通用设备433331.23元,专用设备129743.26元,家具用具58168元,办公用房106115.68元,固定资产累计折旧资产净值145656.07元,2020年末暂无拟采购固定资产计划。

六、财务开展情况及打算

    本年度,我站严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

    2020年无使用政府基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

    无社会保险基金预算支出。

九、专业名词解释

   1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

   5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局离退休人员的支出。

   6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




目  录


表  名备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表财务预算口径
(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表
部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)1,035,621.00 一、一般公共服务支出
    本级财力安排1,035,621.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出120,576.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出915,045.00 
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计1,035,621.00 本年支出合计1,035,621.00 








八、上年结转、结余
二十九、结转下年
    财政性单位结转结余


        财政性单位结转


        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计1,035,621.00 支出总计1,035,621.00 
部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)1,035,621.00 
    本级财力安排1,035,621.00 
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余
    财政性单位结转结余
        财政性单位结转
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计1,035,621.00 
部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计1,035,621.00 1,035,621.00 
213农林水支出915,045.00 915,045.00 
21301农业915,045.00 915,045.00 
2130104事业运行915,045.00 915,045.00 
208社会保障和就业支出120,576.00 120,576.00 
20805行政事业单位离退休120,576.00 120,576.00 
2080505对机关事业单位基本养老保险缴费支出120,576.00 120,576.00 
财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入1,035,621.00 本年支出1035621.00
(一)一般公共预算财政拨款1,035,621.00 一、一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出120,576.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出915,045.00 


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计1,035,621.00 支  出  总  计1,035,621.00 


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财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计1,035,621.00 1,035,621.00 1,035,621.00 






079003宁县农机监理站1,035,621.00 1,035,621.00 1,035,621.00 


















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一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计1,035,621.00 1,035,621.00 
213农林水支出915,045.00 915,045.00 
21301农业915,045.00 915,045.00 
2130104事业运行915,045.00 915,045.00 
208社会保障和就业支出120,576.00 120,576.00 
20805行政事业单位离退休120,576.00 120,576.00 
2080505对机关事业单位基本养老保险缴费支出120,576.00 120,576.00 


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一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计1,035,621.00 917,346.00 118,275.00 
301工资和福利支出917,346.00 917,346.00 
30101基本工资479,400.00 479,400.00 
30102津贴补贴317,370.00 317,370.00 
30108机关事业单位基本养老保险缴费120,576.00 120,576.00 
302商品和服务支出118,275.00 
118,275.00 
30201办公费98,000.00 
98,000.00 
30228工会经费7,968.00 
7,968.00 
30229福利费12,307.00 
12,307.00 






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一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
79003宁县农机监理站




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一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3

合计
302商品和服务支出118,275.00 
30201办公费98,000.00 
30228工会经费7,968.00 
30229福利费12,307.00 




























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政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称
















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