索引号: | xzf-2020-08-15-00697 | 发布机构: | 宁县和盛工业集中区建设办公室 |
生效日期: | 2020-08-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县和盛工业集中区建设办公室2019年度部门决算公开
(2020年8月14日)
目 录
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、2019年度部门决算报表(附件1)
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
六、专业名词解释
宁县和盛工业集中区建设办公室2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.负责集中区的发展,建设总体规划和年度计划并组织实施;
2.负责集中区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理;
3.负责集中区内土地使用权出让、租赁、作价入股及企业房地产的转让、出租、抵押的初审工作;
4.负责集中区申请入区企业的审批工作;
5.负责集中区内国有资产管理;
6.负责为投资商代办工商、税务登记及规划、土地等报批手续;
7.承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置
本部门内设有文秘股、企业股、规划股、环保股和安监站,机构较2018年无变化。现有在职职工23人,在编11人。
二、2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计7578009.00元,支出总计7578009.00元。与2018年决算数相比,收入增加4954933.00元,增长188.90%;支出增加4904933.00元,增长183.49%。主要原因是:项目支出增加。
本部门2019年度收入合计7578009.00,其中:财政拨款7578009.00元,占比100%。
本部门2019年度支出合计7578009.00元,其中:基本支出1987476.00元,占比26.23%,项目支出5590533.00元,占73.77%。
本部门2019年末结转0元,较上年无变化。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入合计7578009.00元,较上年决算数增加5054933.00元,增长200.35%。主要原因:1、人员增资;2、项目资金收入增加。
本部门2019年度财政拨款支出合计7578009.00元,较上年决算数增长5004933.00元,增长194.51%。主要原因:1、人员增资;2、项目资金收入增加。
本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下两方面:
1.一般公共服务支出,支出额7558009.00元,占比99.74%,较年初预算数增加6123018.00元,主要原因:主要原因:1、人员增资;2、项目资金收入增加。
2.农林水支出,支出额度20000.00元,占比0.26%,较年初预算增加20000元,主要用于驻村人员补助。
(3)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1987476.00元。其中:人员经费1766885.80元,较上年增长79227.65元,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费。公用经费220590.2元,较上年减少325427.65元,主要原因是本年度较上年度的劳务费、印刷费减少以及压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2019年度本部门“三公”经费支出共计12310.00元。较上年数减少12913.00元,主要原因是大力减少公务用车使用。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2019 年度本部门因公出国(境)费用0元。
公务车运行维护费12310.00元,主要用于单位与上级单位业务对接所用车辆的保险费、检测费、燃料费、维修费、过桥过路费等;较上年支出数减少12913.00元,主要原因是本单位大力减少公务用车使用率,压减开支。
公务接待费0元。
(三)“三公”经费实物量情况
2019 年本部门因公出国(境)0人次;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0人。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2019年本部门机关运行经费支出220590.20元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2018年减少325427.65元,下降59.60%,主要原因是本年度较上年度的劳务费、印刷费减少以及压减公用经费支出。
(二)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,国有资产原值1185361.61元,固定资产累计折旧457174.93元,固定资产净值719606.68元。共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出0元。
(四)预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织开展部门整体支出绩效评价,共涉及资金7578009.00元,整体绩效评价结果为“优”。其中涉及项目绩效评价1个。(附件2:宁县和盛工业集中区建设办公室2019年度部门整体支出绩效自评报告)
(五)政府性基金财政拨款情况说明
本部门无政府性基金财政拨款。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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