索引号: | 621026xzf000/20210326-00022 | 发布机构: | 宁县人民政府办公室 |
生效日期: | 2021-03-26 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县人民政府办公室2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
宁县人民政府办公室2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
(一)主要职能
宁县人民政府办公室负责处理县政府的日常政务、事务工作;协调县政府决定事项的实施;协调县政府领导的公务活动;审核基层向县政府的请示事项和工作意见,按程序报批;协调县政府工作部门、直属事业机构之间的关系;协调处置有关突发事件、重大事故;组织办理县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件;对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训。
(二)内设机构
宁县人民政府办公室是全额拨款公务员管理单位,隶属于宁县人民政府,内设3个事业管理机构,分别是:宁县应急综合事务中心负责协调处理应急突发事件;宁县电子政务信息与信息资源服务中心负责全县电子政务专网、内网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系等电子政务共用基础设施和共性应用系统的建设管理和运行维护;宁县政务服务中心负责全县的政务服务事项改革及全面深化“放管服”改革。
二、部门预算情况说明
2021年预算指标496.04万元,和上年相比减少4.7%。减少的主要原因是单位购置专项结转2020年度为零,较2019年减少10.4万元。其中:人员支出预算317.21万元(其中工资福利支出307.83万元,对个人和家庭补助支出9.38万元)。商品服务支出预算178.83万元(同上年预算相比增加主要原因是人员工资基数增加,按比例计提的工会、福利费增加),无项目预算支出(同上年相比主要是减少了政务专网购置经费)。
(一)人员支出预算317.21万元,同比减少4.43%,主要是2020年4名机关工勤人员到龄退休,职工人数净减少2人,按照2020年12月份工资表如实测算列报预算。
(二)商品服务支出(公用经费)预算178.83万元,比上年增长0.63万元,同比增长0.35%(同上年预算相比增加主要原因是人员工资基数增加,按比例计提的工会、福利费增加)。
(三)项目支出预算零万元,2021年预算未安排项目支出。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
2021年,本单位认真落实贯彻《预算法》,将单位收入和支出统一编列预算,制定了经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,各项指标申报及时,严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制,正确使用资金,切实保障了单位的基本运转和发展,较上年预算绩效执行率进一步提高。2021年部门收入预算总额496.04万元,部门支出预算总额496.04万元。全年预算安排工资福利支出307.83万元,主要用于保障职工正常工资;安排公用经费178.83万元(其中:办公费8.6万元,福利费3.52万元,工会会费2.62万元,印刷费12万元,邮电费20万元,差旅费32万元,会议费26万元,培训费18万元,公务接待费3万元,委托业务费8万元,公务用车运行维护费2.55万元,其他交通费20.54万元,物业管理费8万元,维修费3万元,劳务费3万元,其他商品和服务支出8万元。)主要用于保证机关正常运转及公务员公车改革补助发放;对个人和家族补助支出9.38万元,主要用于退休及遗属供养人员生活补助发放。
三、“三公”经费说明情况
1.因公出国(境)情况。2021年未预算因公出国(境)费用。
2.公务用车改革说明情况。2016年公车改革后保留公务用车1辆,年初预算公车交通运行维护费2.55万元。
3.2021年预算“三公”经费共5.55万元,其中:公务接待费3万元,公务用车运行维护费2.55万元;是指因公公务接待费用及公务用车运行维护费,根据工作需要测算,最终以实际发生数为准。
四、固定资产情况
上年末固定资产金额为817.87万元。其中:其他用房180.9平方米,价值25.9万元;单位公车1辆,价值19.77万元;单价20万元以上通用设备2台(套);在建工程18006.85万元。
五、财务开展情况及打算
本年度,我办严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
六、政府性基金情况说明
2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
七、社会保险基金情况说明
2021年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指开展业务工作的项目支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县人民政府办公室
2021年3月22日
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 4,960,362.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,460,940.00 |
本级财力安排 | 4,960,362.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 499,422.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 4,960,362.00 | 本年支出合计 | 4,960,362.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 4,960,362.00 | 支出总计 | 4,960,362.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 4,960,362.00 |
本级财力安排 | 4,960,362.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 4,960,362.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,960,362.00 | 4,960,362.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 4,460,940.00 | 4,460,940.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,460,940.00 | 4,460,940.00 | |
2010301 | 行政运行 | 4,460,940.00 | 4,460,940.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 499,422.00 | 499,422.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 499,422.00 | 499,422.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 62,970.00 | 62,970.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436,452.00 | 436,452.00 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 4,960,362.00 | 本年支出 | 4,960,362.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 4,960,362.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,460,940.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 499,422.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 4,960,362.00 | 支 出 总 计 | 4,960,362.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 4,960,362.00 | 4,960,362.00 | 4,960,362.00 | ||||||||
003001 | 宁县人民政府办公室 | 4,960,362.00 | 4,960,362.00 | 4,960,362.00 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,960,362.00 | 4,960,362.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 4,460,940.00 | 4,460,940.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,460,940.00 | 4,460,940.00 | |
2010301 | 行政运行 | 4,460,940.00 | 4,460,940.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 499,422.00 | 499,422.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 499,422.00 | 499,422.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 62,970.00 | 62,970.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436,452.00 | 436,452.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,960,362.00 | 3,172,121.00 | 1,788,241.00 | |
301 | 工资福利支出 | 3,078,311.00 | 3,078,311.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,548,900.00 | 1,548,900.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,092,959.00 | 1,092,959.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 436,452.00 | 436,452.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,788,241.00 | 1,788,241.00 | |
30201 | 办公费 | 86,000.00 | 86,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
30209 | 物业管理费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 320,000.00 | 320,000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30215 | 会议费 | 260,000.00 | 260,000.00 | |
30216 | 培训费 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 26,213.00 | 26,213.00 | |
30229 | 福利费 | 35,128.00 | 35,128.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25,500.00 | 25,500.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 205,400.00 | 205,400.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 93,810.00 | 93,810.00 | |
30302 | 退休费 | 62,970.00 | 62,970.00 | |
30305 | 生活补助 | 30,840.00 | 30,840.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
003001 | 宁县人民政府办公室 | 55,500.00 | 30,000.00 | 25,500.00 | ||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 1,788,241.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 1,788,241.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 86,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 120,000.00 |
4 | 30207 | 邮电费 | 200,000.00 |
5 | 30209 | 物业管理费 | 80,000.00 |
6 | 30211 | 差旅费 | 320,000.00 |
7 | 30213 | 维修(护)费 | 30,000.00 |
8 | 30215 | 会议费 | 260,000.00 |
9 | 30216 | 培训费 | 180,000.00 |
10 | 30217 | 公务接待费 | 30,000.00 |
11 | 30226 | 劳务费 | 30,000.00 |
12 | 30227 | 委托业务费 | 80,000.00 |
13 | 30228 | 工会经费 | 26,213.00 |
14 | 30229 | 福利费 | 35,128.00 |
15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25,500.00 |
16 | 30239 | 其他交通费用 | 205,400.00 |
17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80,000.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
合计 | ||
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