索引号: | 621026xzf000/20210327-00026 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-03-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县纪委(一级预算单位)2021年部门预算公开
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
宁县纪委2021年部门预算公开说明 |
一、部门概况 |
(一)主要职能 |
1、维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况;协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。 |
2、负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的工作。 |
3、负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分,受理党员的检举、控告和申诉,保护党员的民主权利的合法权益。 |
4、按照分级管辖的原则,检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题,受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告;调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为,审理决定或建议对他们作出行政处分;受理国家公务员和国家行政机关任命的其 他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉,保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当的合法权益。 |
5、负责作出关于维护党纪的决定,制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作;会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法,为政清廉。 |
6、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定宁县执行党纪条规的有关文件;调查监察对象遵纪守法情况,研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题,拟定宁县行政监察工作的有关规章制度,并组织监督实施。 |
7、负责宁县纪检监察干部队伍建设;对乡镇纪委、领导班子人选和县直单位纪检书记人选提出建议、意见;组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。 |
8、承办宁县党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作,协助县委、县人民政府签订、考核、督促检查责任制的落实情况,指导各乡镇、各部门、各单位落实 党风廉政建设责任制和勤政建设工作;对违反庆阳市委、市政府制定的党风廉政建设、勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。 |
(二)内设机构 |
县纪委为机关行政单位,下设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室11个职能室和直属派出机构党群机关纪工委(事业)。 现有在职人数38人,其中:行政人员25人,机关工勤2人,事业人员11人。 |
二、部门预算情况说明 |
2021年预算指标435.1118万元,比2020年增加45.0689万元,增加11.54% 。增加的主要原因是人员工资、单位基本养老保险缴费支出及财政补助资金增加。其中:人员支出预算306.5536万元(其中工资福利支出304.9576万元,对个人和家庭补助支出1.596万元)。公用经费预算93.5582万元。 |
(一)人员支出预算306.5536万元,同比增加4.8%,主要是人员工资变动、增资和单位基本养老保险缴费支出等因素。 |
(二)公用经费预算93.5582万元,同比减少5.43%。 |
(三)项目支出预算35万元,上级补助项目。 |
(四)关于2021年度预算绩效情况说明 |
根据财政预算绩效管理要求,我单位2021年度进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度,进一步完善制度,创新工作方法,围绕目标,建设精品优质工程。 |
三、“三公”经费说明情况 |
1、因公出国(境)情况。2021年未预算因公出国(境)费用。 |
2、公务接待费预算2.4万元,当年支出以实际发生数据为准。 |
3、公务用车运行维护费5万元,较2020年增加2万元。主要原因为纪检检查工作力度加强,相应公务用车使用率加大 |
四、固定资产情况 上年末固定资产原值为392.512685万元。其中:房屋及构筑物94.142735万元,通用设备182.94275万元,专用设备3.38万元,家具用具63.832万元,无形资产48.2152万元。补提折旧105.386816万元,净值为287.125869万元。 |
五、财务开展情况及打算 |
本年度,我委将严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。 |
六、政府性基金情况说明 |
本单位无政府性基金预算。 |
七、社会保险基金情况说明 |
本单位无社会保险基金情况。 八、机关运行经费情况说明。
机关运行经费875582元,其中,办公费112000元,印刷费103800元,水费5000元,电费5000元,邮电费35000元,差旅费153200元,会议费50000元,培训费50000元,公务接待费24000元,劳务费20000元,工会经费26341元,福利费28841元,公务用车运行服务费50000元,其他交通费用212400元。主要用于保障机关运行支出。
九、政府采购预算情况
2021年本单位政府采购预算60000元,主要用于办公设备购置。 |
十、专业名词解释 |
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 |
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
5、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 4,351,118.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,935,674.00 |
本级财力安排 | 4,001,118.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 350,000.00 | 三、国防支出 | |
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 415,444.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 4,351,118.00 | 本年支出合计 | 4,351,118.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 4,351,118.00 | 支出总计 | 4,351,118.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 4,351,118.00 |
本级财力安排 | 4,001,118.00 |
上级专项资金 | 350,000.00 |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 4,351,118.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,351,118.00 | 4,001,118.00 | 350,000.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,935,674.00 | 3,585,674.00 | 350,000.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 3,935,674.00 | 3,585,674.00 | 350,000.00 |
2011101 | 行政运行 | 3,585,674.00 | 3,585,674.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 415,444.00 | 415,444.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 415,444.00 | 415,444.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415,444.00 | 415,444.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 4,351,118.00 | 本年支出 | 4,351,118.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 4,351,118.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,935,674.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 415,444.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 4,351,118.00 | 支 出 总 计 | 4,351,118.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 4,351,118.00 | 4,351,118.00 | 4,001,118.00 | 350,000.00 | |||||||
001002 | 宁县纪委 | 4,351,118.00 | 4,351,118.00 | 4,001,118.00 | 350,000.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,351,118.00 | 4,001,118.00 | 350,000.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,935,674.00 | 3,585,674.00 | 350,000.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 3,935,674.00 | 3,585,674.00 | 350,000.00 |
2011101 | 行政运行 | 3,585,674.00 | 3,585,674.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务 | 350,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 415,444.00 | 415,444.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 415,444.00 | 415,444.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415,444.00 | 415,444.00 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,001,118.00 | 3,065,536.00 | 935,582.00 | |
301 | 工资福利支出 | 3,049,576.00 | 3,049,576.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,482,948.00 | 1,482,948.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,151,184.00 | 1,151,184.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 415,444.00 | 415,444.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 875,582.00 | 875,582.00 | |
30201 | 办公费 | 112,000.00 | 112,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 103,800.00 | 103,800.00 | |
30205 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30206 | 电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 153,200.00 | 153,200.00 | |
30215 | 会议费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30216 | 培训费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 26,341.00 | 26,341.00 | |
30229 | 福利费 | 28,841.00 | 28,841.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 212,400.00 | 212,400.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 15,960.00 | 15,960.00 | |
30305 | 生活补助 | 15,960.00 | 15,960.00 | |
310 | 资本性支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 60,000.00 | 60,000.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
001002 | 宁县纪委 | 74000 | 24000 | 50000 | ||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 875,582.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 875,582.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 112,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 103,800.00 |
4 | 30205 | 水费 | 5,000.00 |
5 | 30206 | 电费 | 5,000.00 |
6 | 30207 | 邮电费 | 35,000.00 |
7 | 30211 | 差旅费 | 153,200.00 |
8 | 30215 | 会议费 | 50,000.00 |
9 | 30216 | 培训费 | 50,000.00 |
10 | 30217 | 公务接待费 | 24,000.00 |
11 | 30226 | 劳务费 | 20,000.00 |
12 | 30228 | 工会经费 | 26,341.00 |
13 | 30229 | 福利费 | 28,841.00 |
14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 |
15 | 30239 | 其他交通费用 | 212,400.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
合计 |
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