| 索引号: | 621026jrb000/20211227-00021 | 发布机构: | 县政府金融办 |
| 生效日期: | 2021-12-27 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县人民政府金融工作办公室 2022年部门预算公开(一级部门)
宁县人民政府金融工作办公室
2022年部门预算公开(一级部门)
一、部门概况
(一)主要职能
1、贯彻落实国家、省、市、县关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合中央金融监管部门驻宁机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟订地方金融业总体规划和相关政策,并组织实施。
2、按照中央统一规则,对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等实施日常监管。
3、会同、协助有关部门,指导乡村防范和处置地方金融风险,打击乱办金融、非法集资等非法金融活动,防控互联网金融风险,整顿规范地方金融秩序,维护地方金融安全。
4、根据县政府授权,行使县属金融机构(企业)相关管理职责。
5、根据县委、县政府安排部署,统一规划、整合资源,推动地方金融业健康发展,为全县经济社会发展提供服务。协调在宁金融机构提升金融服务水平,支持经济社会发展。协调有关方面支持在宁金融机构发展。指导各乡镇、行政村做好金融协调服务工作。
6、负责与中央金融监管部门及其驻宁机构、在宁金融机构及其省、市分支机构的联系协调。
7、指导推进金融市场体系建设。统筹发展地方金融业态,推动构建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。
8、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。
9、职能转变。县政府金融办应加强、优化、统筹全县地方金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设。充分发挥参谋助手作用,加强地方金融人才队伍建设。建立金融风险监测预警机制,加强地方金融法治建设。
(二)内设机构
宁县人民政府金融工作办公室内设3个股室,分别为人秘股、综合股、金融股。
二、部门预算情况说明
2022年预算指标167.3万元,和上年相比减少10.4% 。减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分由财政部门代列支、代预算,单位不进行预算。其中:人员支出预算146.01万元,商品服务支出预算12.29万元,资本性支出预算9万元。
(一)人员支出。人员支出预算146.01万元,同比增加1.5%,主要是人员工资变动、增资等因素。
(二)商品服务支出(公用经费)。商品服务支出预算12.29万元,同比减少34.56%(办公费、印刷费、差旅费等支出减少)。
(三)资本性支出。资本性支出预算9万元,同比增加100%(办公设备购置支出增加)。
(四)项目支出预算。项目支出预算0万元,与上年相比无变化。
(五)国有资本经营支出预算。国有资本经营预算支出0万元。
(六)预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求,我单位2022年度一般公共预算达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。
三、“三公”经费说明情况
1.因公出国(境)情况。2022年未预算因公出国(境)费用。
2.公务用车改革说明情况。我单位无公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
3.2022年“三公”经费情况说明。2022年未预算“三公”经费。
四、固定资产情况
上年末固定资产金额为27.43万元。其中通用设备12.12万元,办公家具15.31万元。
五、政府采购情况说明
2022年未预算政府采购。
六、财务开展情况及打算
本年度,我办严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上缴财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
八、社会保险基金情况说明
2022年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。
九、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2022年宁县人民政府金融工作办公室部门预算公开表
宁县人民政府金融工作办公室
2021年12月23日
| 目录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| (1)部门收支总体情况表 | |
| (2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| (3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| (4)财政拨款收支总体情况表 | |
| (5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| (6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| (7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| (8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| (9)一般公共预算机关运行经费 | |
| (10)政府性基金预算支出情况表 | |
| (11)部门管理转移支付表 | |
| (12)国有资本经营预算支出情况表 | |
| (13)部门(单位)整体支出绩效目标表 | |
| (14)项目支出绩效目标表 | |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(政府预算资金) | 1,673,018.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,673,018.00 |
| 本级财力安排 | 1,673,018.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,673,018.00 | 本年支出合计 | 1,673,018.00 |
| 八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 1,673,018.00 | 支出总计 | 1,673,018.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位:元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(政府预算资金) | 1,673,018.00 |
| 本级财力安排 | 1,673,018.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款(结转结余) | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 1,673,018.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,673,018.00 | 1,673,018.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,673,018.00 | 1,673,018.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,673,018.00 | 1,673,018.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,673,018.00 | 1,673,018.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 1,673,018.00 | 本年支出 | 1,673,018.00 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 1,673,018.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,673,018.00 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| (三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1,673,018.00 | 支 出 总 计 | 1,673,018.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1,673,018.00 | 1,673,018.00 | 1,673,018.00 | ||||||||
| 县政府金融办 | 1,673,018.00 | 1,673,018.00 | 1,673,018.00 | ||||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,673,018.00 | 1,673,018.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,673,018.00 | 1,673,018.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,673,018.00 | 1,673,018.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,673,018.00 | 1,673,018.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,673,018.00 | 1,460,142.00 | 212,876.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,460,142.00 | 1,460,142.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 850,908.00 | 850,908.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 609,234.00 | 609,234.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 122,876.00 | 122,876.00 | |
| 30201 | 办公费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 29,203.00 | 29,203.00 | |
| 30229 | 福利费 | 21,273.00 | 21,273.00 | |
| 30239 | 其他交通费用(车补) | 32,400.00 | 32,400.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 县政府金融办 | ||||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位:元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | |||
| 1 | 302 | 商品服务支出 | 122,876.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 15,000.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 10,000.00 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 5,000.00 |
| 5 | 30211 | 差旅费 | 10,000.00 |
| 6 | 30228 | 工会经费 | 29,203.00 |
| 7 | 30229 | 福利费 | 21,273.00 |
| 8 | 30239 | 其他交通费用(车补) | 32,400.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位:元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 合计 | ||
| 部门管理转移支付表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
| 国有资本经营预算支出情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| ** | 1 |
| 总计 | |
| …… | |
| 备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |
| 部门(单位)整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||
| 部门(单位)名称 | 县政府金融办 | ||||||||||||||
| 联系人 | 方亮 | 联系电话 | 136******1860 | ||||||||||||
| 部门(单位)职能 | 依据 | 中共宁县县委办公室 宁县人民政府办公室关于印发《宁县人民政府金融工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(宁办字〔2019〕63号) | |||||||||||||
| 职能概述 | 贯彻落实国家、省、市、县关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合中央金融监管部门驻宁机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟订地方金融业总体规划和相关政策等。 | ||||||||||||||
| 近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化 | 否 | ||||||||||||||
| 变化内容 | |||||||||||||||
| 部门(单位)基本信息 | 直属单位包括 | 无 | |||||||||||||
| 内设职能部门 | 内设3个股室,分别为人秘股、综合股、金融股。 | ||||||||||||||
| 编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||||
| 10 | 26 | 4 | 22 | 17 | |||||||||||
| 部门(单位)基本制度建设情况 | 进一步完善财务管理规章制度,规范细化收支流程,严格落实“一支笔审批”制度,严格执行各项财经制度和管理规定,对预算资金严格控制,坚决执行先预算后支出,规范预算,强化支出。 | ||||||||||||||
| 上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | ||||||||||
| 186.71 | 1338.72 | 1338.72 | |||||||||||||
| 当年预算构成(万元) | 部门(单位)收入预算 | 部门(单位)支出预算 | |||||||||||||
| 上级财政拨款 | 人员经费 | 146 | |||||||||||||
| 本级财政安排 | 167.3 | 公用经费 | 21.3 | ||||||||||||
| 其他资金 | 项目经费 | ||||||||||||||
| 收入预算合计 | 167.3 | 支出预算合计 | 167.3 | ||||||||||||
| 其他需要说明的问题 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资源节约 | 1 | ||||||||||||
| 效益指标 | 工作效益指标 | 工作效率 | 1 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 工作人员满意度 | 1 | ||||||||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||||
| 预算单位 | 项目名称 | |||||||||
| 一级项目名称 | 二级项目名称 | |||||||||
| 项目类型 | 资金用途 | |||||||||
| 资金性质 | 项目分类 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 其中:中央补助安排 | 省级财政安排 | |||||||
| 年度绩效目标 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
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