索引号: | 621026xzf000/20221009-00162 | 发布机构: | 中国人民政治协商会议宁县委员会 |
生效日期: | 2022-10-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县政协办2021年度部门决算公开
目 录
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门2021年度决算报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、部门2021年度决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
六、专业名词解释
宁县政协办2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
宁县政协的主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政,这也是政协工作的立足点。通过履行三大职能,多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商,并通过建议和批评,发挥民主监督作用,把政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。
(二)机构设置
宁县政协为县级行政单位。下设一个办公室,五个专门委员会,现有在职职工24人,其中行政人员17人,非参公事业人员3人,遗属供养人员3人,离休人员1人。
与2020年度相比在职增加1人,离休1人无变化,遗属供养人员3人无变化。
二、2021年度部门决算报表(附件1)
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计4459238.06元,支出总计 4459238.06元。与2020年收入决算数3520111.3元相比,收入增加939126.76元、上升26.68%,939126.76、上升26.68%,主要原因是①委员调查研究和视察活动人次增加,费用相应增加;②项目增加,费用也就增加。
本部门2021年度收入合计4459238.06元,其中:财政拨款收入4459238.06元,占100%。
本部门2021年度支出合计4459238.06元,其中:基本支出3559508.06元,占 79.82%;项目支出899730元,占20.18%。
本部门2021年度年末结转和结余0元,较上年无变化,全部实现支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计4459238.06元,支出总计 4459238.06元。与2020年收入决算数3520111.3元相比,收入增加939126.76元、上升26.68%,939126.76、上升26.68%,主要原因是①人员增加,工资增加;委员调查研究和视察活动人次增加,费用相应增加;②项目增加,费用也就增加。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3665092.78元,占82.19%,较年初预算数增加1208500.78元,主要原因:工资正常晋升、年终奖、残疾人保障金等费用年终根据实际情况追加预算,相应资金增加。
社会保障与就业支出630230.08元,占14.13%,较年初预算一致。
卫生健康支出163915.2元,占3.68%,较年初预算增加163915.2元,主要原因:职工医疗保险年初预算财政代编。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出3037711.30元。其中:人员经费2969371.06元, 较上年增加474770.33元,主要原因是:①在职人员增加1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费590137元,较上年增加47026.43元,主要原因是委员调查研究和视察活动人次增加,费用相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2021 年度本部门“三公”经费支出共计98730.08元,较上年增加28021.52元,主要原因是车辆维修次数增加。1国内公务接待费支出1680元,年内公务接待4批次,接待34人;2因公出国(境)费用0元;3公务车运行维护费97050.08元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021 年度本部门无因公出国(境)费用。
公务车运行维护费97050.08元,主要用于检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较上年增加31335.52元。原因为2021年车辆维修次数增加,相应费用增加。
公务接待费1680元,年内公务接待4批次。主要是接待省市政协调研组人员。
(三)“三公”经费实物量情况
2021 年本部门无因公出国(境);公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;公务车运行维护费97050.08元。年内公务接待4批次,费用1680元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2021年本部门机关运行经费支出590137元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2020年减少增加47026.43元,主要原因是委员调查研究和视察活动人次增加,费用相应增加。
(二)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,国有资产原值1050621.92元,固定资产累计折旧600675.50元,固定资产净值449946.42元。本单位共有车辆公务用车1辆价值197700.00元,为机要通信用车,无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
(三)政府采购支出情况说明
2021年本部门无政府采购支出。
(四)预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织开展部门整体支出绩效评价,共涉及资金4459238.06元,整体绩效评价结果为“优”。(附件2)
(五) 政府性基金财政拨款情况说明
本部门无政府性基金财政拨款。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕2号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
中国人民政治协商会议宁县委员会
2022年10月9日
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