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索引号: 发布机构:
生效日期: 2018-08-14 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县农广校2017年决算公开

来源: 发布时间:2018-08-14 浏览次数: 【字体:

宁县农广校2017年决算公开说明

一、宁县农广校基本情况

(一)、农广校主要职能

农业广播电视学校主要通过广播电视为成人提供大中专学历教育、农村劳动力转移培训、新型农民培训、实用技术培训、绿色证书培训、职业技能鉴定等工作,并承办国家政策许可的各级各类各个学历层次的教学班及联合办学。

(二)、机构设置

宁县农广校隶属于宁县农牧局的全额财政拨款一级预算副科级事业单位。无内设机构。

(三)、人员情况

单位事业人员编制7人。年初实有人数10人,年末实有人员10人,(其中: 在职职工10人,超编3人。),校长1人,副校长2人。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入78.1159万元。(其中财政拨款收入78.1159万元,事业收入 0万元,其他收入0万元),2016年结转1.0202万元。

本年度总支出76.9446万元,全部为基本性支出,2017年12月31日结转2.1915万元。基本实现了当年的收支平衡。

三、“三公经费”情况

公务用车运行维护费包含在公用经费中,没有单独预算拨付。

四、政府采购支出情况

本部门 2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、 国有资产占用使用情况

宁县农广校属于宁县农牧局下属二级单位,办公用房为农牧局所有,其余固定资产为农广校所有。固定 资产总值34.2122万元,其中农业科技培训直通车2辆,价值为27万元,其余为办公桌椅、电脑、打印机等,价值7.2122万元。

六、关于2017年度预算绩效情况的说明

本部门2017年度无预算绩效情况,和上年相比,无变化。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  

 

附表2-1




收入支出决算总表





公开01表
部门:



单位:万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次
1 栏 次
2
一、财政拨款收入 1 78.1159 一、一般公共服务支出 14
二、上级补助收入 2
二、外交支出 15
三、事业收入 3
三、国防支出 16
四、经营收入 4
四、公共安全支出 17
五、附属单位上缴收入 5
五、教育支出 18
六、其他收入 6
六、科学技术支出 19

7
七、农林水支出 20 76.9446

8

21
本年收入合计 9 78.1159 本年支出合计 22 76.9446
用事业基金弥补收支差额 10
结余分配 23
年初结转和结余 11 1.0202 年末结转和结余 24 2.1915

12

25
合计 13 79.1361 合计 26 79.1361
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

附表2-2









收入决算表









公开02表
部门:







单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 78.1159 78.1159





213 农林水事务 78.1159 78.1159





21301 农业 78.1159 78.1159





2130102 事业运行 78.1159 78.1159



































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






















 

附表2-3








支出决算表








公开03表
部门:






单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6
合计 76.9446 76.9446




213 农林水事务 76.9446 76.9446




21301 农业 76.9446 76.9446




2130102 事业运行 76.9446 76.9446































注:本表反映部门本年度各项支出情况。






























 

附表2-4






财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:





单位:万元
收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次
1 栏 次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 78.1159 一、一般公共服务支出 15


二、政府性基金预算财政拨款 2
二、外交支出 16



3
三、国防支出 17



4
四、公共安全支出 18



5
五、教育支出 19



6
六、科学技术支出 20



7
七、农林水支出 21

76.9446

8

22


本年收入合计 9 78.1159 本年支出合计 23

76.9446
年初财政拨款结转和结余 10 1.0202 年末结转和结余 24

2.1915
一般公共预算财政拨款 11

25


政府性基金预算财政拨款 12

26



13

27


合计 14 79.1361 合计 28

79.1361
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。

 

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表
部门:



单位:万元
项  目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 76.9446 76.9446
213 农林水事务 76.9446 76.9446
21301 农业 76.9446 76.9446
2130102 事业运行 76.9446 76.9446















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。












 

附表2-6







一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:






单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 63.3359 302 商品和服务支出 2.1087 310 其他资本性支出
30101 基本工资 32.2656 30201 办公费 0.2935 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 27.6824 30202 印刷费 0.1113 31002 办公设备购置
30103 奖金 3.3879 30203 咨询费
31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30106 伙食补助费
30205 水费
31006 大型修缮
30107 绩效工资
30206 电费
31007 信息网络及软件购置更新
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30207 邮电费 0.2581 31008 物资储备
30109 职业年金缴费
30208 取暖费
31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出
30209 物业管理费
31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助
30211 差旅费 0.3554 31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费
30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30302 退休费
30213 维修(护)费 0.122 31013 公务用车购置
30303 退职(役)费
30214 租赁费
310019 其他交通工具购置
30304 抚恤金
30215 会议费
310020 产权参股
30305 生活补助
30216 培训费 0.048 31099 其他资本性支出
30306 救济费
30217 公务接待费
304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费
30218 专用材料费
30401 企业政策性补贴
30308 助学金
30224 被装购置费
30402 事业单位补贴
30309 奖励金
30225 专用燃料费
30403 财政贴息
30310 生产补贴
30226 劳务费 0.24 30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金
30227 委托业务费
307 债务利息支出
30312 提租补贴
30228 工会经费 0.4565 30701 国内债务付息
30313 购房补贴
30229 福利费
30707 国外债务付息
30314 采暖补贴
30231 公务用车运行维护费 0.1839 399 其他支出
30315 物业服务补贴
30239 其他交通费用 0.04 39906 赠与
30399 其他对个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用






30299 其他商品和服务支出



人员经费总计 63.3359
公用经费总计 2.1087
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:









单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12












注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:






单位:万元
项  目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




































 

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