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生效日期: | 2018-08-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县老龄办2017年度决算公开
宁县老龄办2017年度决算公开情况说明
一、基本情况
(一)单位职能
(1)提出全县老龄工作发展规划,拟定实施办法;
(2)督促检查县老龄委员会决定事项的落实情况并综合上报;
(3)负责县老龄委员会各成员单位的联系和协调工作;
(4)开展调查研究,收集整理老龄工作的有关情况和信息,总结推广先进经验;
(5)承办县老龄委员会的日常工作。
(二)机构情况及增减变动原因
老龄办为参照事业管理的正科级单位,较2016年无变化。
(三)人员情况及增减变动原因
2017年度,宁县老龄办实有干部编制4名,年末实有人数5名,其中:正科级2名,副科级1名,科员2名。较2016年增加1名。
二、部门经费收支情况简要说明
宁县老龄办2017年度实际总收入515889.3元(其中财政拨款收入493266元,2016年结转22623.3元)。
2017年度总支出505889.3元(其中基本支出465889.3,项目支出40000元),当年结转10000元。
三、“三公”经费决算支出情况
(一)“三公”经费支出增减变化情况
宁县老龄办2017年无“三公”经费支出。
1.宁县老龄办2017年未购置公务用车,购车支出为零;较2016年无变化
2.宁县老龄办2017年度未组织出国(境)团组活动和因公出国(境),因公出国(境)费用支出为零,较2016年度无变化。
3.宁县老龄办2017年度公务接待费支出为零;较2016年无变化
(二)“三公”经费预算增减变化情况
2017年“三公”经费预算支出为0元(其中:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均为0元)。与当年实际支出相比无变化。
四、机关运行经费支出情况
宁县老龄办2017 年度机关运行经费支出465889.3元,比 2016 年支出增加82421.6元,增长17%。主要原因是调整增加职工基本工资,1人执行了职务与职级并行增资。
五、政府采购支出情况
宁县老龄办 2017 年度无政府采购支出。
六、国有资产占有情况
2017年年末固定资产为77650元。年初固定资产为61950元,年内购置15700元;办公家具11900元;电脑一台3800元。实际增加固定资产15700元。
七、2017年度预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求,宁县老龄办组织对本部门 2017年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中,涉及一般公共预算基本支出465889.3元,主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性,执行工资调标政策的准确性,涉及一般公共预算项目支出40000元,主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看,宁县老龄办一般公共预算支出情况良好,预算信息公开符合要求,机关财务制度健全,会计核算总体规范、准确,基本达到了预期效果。
八、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
九、决算公开内容
2017年度部门收支决算公开表(见附件)
附表2-1 |
|||||
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门: |
单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
49.33 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
50.59 |
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
7 |
…… |
20 |
|||
8 |
21 |
||||
本年收入合计 |
9 |
49.33 |
本年支出合计 |
22 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
年初结转和结余 |
11 |
2.26 |
年末结转和结余 |
24 |
1.00 |
12 |
25 |
||||
合计 |
13 |
51.59 |
合计 |
26 |
51.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-2 |
||||||||||
收入决算表 |
||||||||||
公开02表 |
||||||||||
部门: |
单位:万元 |
|||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业 |
49.33 |
49.33 |
|||||||
20802 |
民政管理事务 |
49.33 |
49.33 |
|||||||
2080205 |
老龄事务 |
49.33 |
49.33 |
|||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表2-3 |
|||||||||
支出决算表 |
|||||||||
公开03表 |
|||||||||
部门: |
单位:万元 |
||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业 |
50.59 |
46.59 |
4.00 |
|||||
20802 |
民政管理事务 |
50.59 |
46.59 |
4.00 |
|||||
2080205 |
老龄事务 |
50.59 |
46.59 |
4.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表2-4 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
部门: |
单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
49.33 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
50.59 |
50.59 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
7 |
…… |
21 |
|||||
8 |
22 |
||||||
本年收入合计 |
9 |
本年支出合计 |
23 |
||||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
2.26 |
年末结转和结余 |
24 |
1 |
1 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
49.33 |
25 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
13 |
27 |
||||||
合计 |
14 |
51.59 |
合计 |
28 |
51.59 |
51.59 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。 |
附表2-5 |
||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
公开05表 |
||||||
部门: |
单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
||||||
208 |
社会保障和就业 |
50.59 |
46.59 |
4.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
50.59 |
46.59 |
4.00 |
||
2080205 |
老龄事务 |
50.59 |
46.59 |
4.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附表2-6 |
||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 |
||||||||
部门: |
单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
36.7 |
302 |
商品和服务支出 |
7.49 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
16.33 |
30201 |
办公费 |
2.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14.01 |
30202 |
印刷费 |
1.6 |
31002 |
办公设备购置 |
6.26 |
30103 |
奖金 |
6.36 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.14 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
0.46 |
31008 |
物资储备 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
30211 |
差旅费 |
0.83 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
310019 |
其他交通工具购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
310020 |
产权参股 |
|||
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
|||
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
|||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
0.075 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
||
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
|||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
0.58 |
30701 |
国内债务付息 |
||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
0.32 |
30707 |
国外债务付息 |
||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
0.68 |
39906 |
赠与 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||
人员经费总计 |
36.84 |
公用经费总计 |
13.75 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附表2-7 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
部门: |
单位:万元 |
||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
附表2-8 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
公开08表 |
|||||||||
部门: |
单位:万元 |
||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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