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生效日期: | 2018-08-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县统计局2017年度决算公开信息
宁县统计局2017年度决算公开
一、县统计局基本情况
1、基本职能
统计局是对全县国民经济和社会发展状况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询意见、实行统计监督的职能部门,其主要职责是:
(一)承担国家规定的基本统计报表工作。包括农村社会经济、规上工业、资质内建筑业、限上批发零售贸易业、限上住宿餐饮业、服务业、固定资产、劳动工资、能源、科技、社会、国内生产总值等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报工作。
(二)承担国家规定的专项监测和抽样调查工作。包括贫困监测、小康监测、妇女儿童监测、投入产出、农产量、规下工业、限下批发零售贸易业、限下餐饮住宿业、农村固定资产、农业产业化、人口定点抽样调查的选点和资料采集、审核、汇总、上报工作。
(三)负责国家规定的各项周期性普查工作。包括:1、在县政府的统一领导和有关部门的配合下,完成人口普查、
经济普查、农业普查等国情国力普查的机构组建、宣传动员、重点培训、调查摸底、入户登记、收集审核、数据处理、资料编印、开发应用、总结表彰等组织实施工作。2、一般普查的布置、收集、审核、汇总、上报工作。3、业务部门有关专业性普查的配合协助工作。
(四)做好辖区内统计管理工作。包括负责本行政区域内统计工作的领导、组织协调、监督、指导和管理、拟定、审批调查计划和统计制度,设计、制发地方统计报表,审查、公布地方性统计资料,协调加强统计基础工作,协作联合完成跨行业统计调查任务,保障全县统计工作协调有序进行。
(五)做好全县统计服务工作。包括统计网络建设、汇集统计资料、发布统计公报、编印统计年鉴、编发统计月刊、进行调查研究、开展统计分析、提供统计数据,完成地方补充社会委托统计调查项目,为各级领导、有关部门和社会公众提供准确有据、适时、对路的信息、咨询、监督服务,促进全县经济发展和社会进步。
(六)做好统计法制建设工作。包括统计法律法规宣传、监督统计法规的实施、查处统计违法案件、组织实施普法教育、会同清理统计报表。
(七)做好本局建设管理工作。包括公务组织、党建党务、后勤保障、设备配置、计算机管理培训、专业培训、完善各项规章制度、全面提高工作人员整体素质和工作能力及办事效率。
(八)承办县委、县政府和省、市统计局交办的其它事务。
2、机构情况
宁县统计局为财政全额拨款的行政单位,现有独立编制机构数1个。
3、人员情况
宁县统计局现有编制人数8人,行政编制8名,事业编制1名,在职职工21人(其中:公务员人数7人,事业管理人数14人。)退休人员4人,遗嘱供养1人。
二、部门经费收支情况简要说明
统计局本年度实际收到的预算财政拨款收入200.88万元,2016年结转40.98万元。
本年度实际支出232.77万元,其中:基本支出220.27万元,项目支出12.5万元,2017年12月31日结转9.09万元。
三、2017“三公经费”决算支出情况
2017年“三公经费”决算支出为零元。其中:
1、县统计局2017年度未组织出国(境)团组活动,出国(境)活动费支出为零。
2、县统计局2017年度未购置公务用车,购车支出为零;年末公务用车已处置,公务用车运行维护费支出零元。
3、县统计局2017年度共发生公务接待费零元。
四、关于机关运行经费支出说明。
本单位 2017 年度机关运行经费支出67.67万元,比 2016 年增加10.15万元,增长17.39%。主要原因是:2016年结转资金40.98万元。
五、关于国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
六、关于2017年度预算绩效情况的说明。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,资金12.5万元,(对5个企事业单位补贴12.5万元)。从评价情况来看项目支出按经济分类,全部支出在对企事业单位补贴,支出经济分类准确、合理。根据年初设定的绩效目标,企业入库奖补项目(1个)自评得分为96分。项目按时完成,并通过上级部门验收。发现的主要问题及原因:项目计划下达迟,项目实施进展缓慢,奖补资金发放时间迟缓。
下一步改进措施:对部门、单位配合有待进一步加强,本单位的涉企资金是通过国库直接支付的方式划拨到企业对公账户,但邮政银行在发放专项资金偶尔出现有推卸责任或者未将资金名称打全,导致资金发放不及时、误认为未发放的现象。为避免再出现这一现象,我们将进一步加强部门、单位之间的协调配合,将涉及到我单位的涉企
资金及时准确的发放到位。
七、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
八 、决算公开内容
2017年度部门决算公开信息情况详见附表
附表2-1 |
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门: |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
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2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
200.88 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
208.74 |
二、上级补助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
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三、国防支出 |
16 |
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四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
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五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
24.03 |
本年收入合计 |
9 |
200.88 |
本年支出合计 |
22 |
232.77 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
40.98 |
年末结转和结余 |
24 |
9.09 |
|
12 |
|
|
25 |
|
合计 |
13 |
241.86 |
合计 |
26 |
241.86 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-7 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
部门: |
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单位:万元 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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