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宁县人民政府

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生效日期: 2018-08-15 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县审计局2017年决算公开

来源: 发布时间:2018-08-15 浏览次数: 【字体:

宁县审计局2017年度决算公开情况说明

一、基本情况

(一)宁县审计局基本职能

1.贯彻执行《审计法》,负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负责督促被审计单位整改。

2.编制本县审计规划,并组织实施;起草、修订审计规章制度;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

3.负责向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,并受县政府委托向县人大常委会提交县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果,向政府有关部门和乡(镇)政府通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

(1)县级预算执行情况和其他财政收支,县直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2)乡(镇)人民政府的财政预决算和其他财政收支情况。

(3)使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(4)县财政投资和以县财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(5)县属国有企业和国有资本占控股或主导地位的企业及地方金融机构的资产、负债和损益以及国有资本经营预算。

(6)县直部门、乡(镇)管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金、农业资金、资源环保资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(8)法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。

5.按规定对县管领导干部及依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督依法属于审计机关监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构情况及增减变动原因

宁县审计局为机关行政单位,三农资金审计中心,为副科级事业单位,核定事业编制7人。

(三)人员情况及增减变动原因

宁县审计局现有行政编制12名,事业编制7人,年末在职职工实有18人,其中:行政11人,事业管理7人。退休人员8人,供养4人。编制较2016年增加7名事业编制。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际收到的预算财政拨款收入259.10万元,2016年度结转21.03万元。

2017年支出218.54万元。其中:基本支出242.35万元。2017年12月31日结余27.45万元。

三、2017“三公经费”决算支出情况

2017年“三公经费”决算支出为零。其中:

1、县审计局2017年度未组织出国(境)团组活动,出国(境)活动费支出为零。

2、县审计局2017年度未发生公务用车运行维护费。

3、县审计局2017年度未发生公务接待费。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出44.93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016 年减少16.23万元,减少6.86%。

五、政府采购支出情况

当年无政府采购支出。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,固定资产为582189元。

七、关于2017年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看项目支出按经济分类,主要支出在工资福利支出、对个人和家庭补助、商品服务支出和其他资本性支出,四者各占比44.12%、37.35 %、10.45%、8.08%;项目支出10.33万元。各项支出经济分类准确、合理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

附表2-1




收入支出决算总表





公开01表
部门:



单位:万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次
1 栏 次
2
一、财政拨款收入 1 259.10 一、一般公共服务支出 14 182.74
二、上级补助收入 2
二、外交支出 15
三、事业收入 3
三、国防支出 16
四、经营收入 4
四、公共安全支出 17
五、附属单位上缴收入 5
五、教育支出 18
六、其他收入 6
六、科学技术支出 19

7
…… 20

8
八、社会保障和就业支出 21 69.94
本年收入合计 9 259.10 本年支出合计 22 252.68
用事业基金弥补收支差额 10
结余分配 23
年初结转和结余 11 21.03 年末结转和结余 24 27.45

12

25
合计 13
合计 26
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2








收入决算表









公开02表
部门:







单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 259.10 259.10




201 一般公共服务支出 189.16 189.16




20108 审计事务 189.16 189.16




2010801 行政运行 164.26 164.26




2010802 一般行政管理事务 6.90 6.90




2010899 其他审计事务支出 18.00 18.00




208 社会保障和就业支出 69.94 69.94




20805 行政事业单位离退休 69.94 69.94




2080504 未归口管理的行政单位离退休 69.94 69.94




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附表2-3







支出决算表








公开03表
部门:






单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 252.68 242.35 10.33


201 一般公共服务支出 182.74 172.41 10.33


20108 审计事务 182.74 172.41 10.33


2010801 行政运行 165.50 165.50



2010802 一般行政管理事务 6.90 6.90



2010899 其他审计事务支出 10.34
10.33


208 社会保障和就业支出 69.94 69.94



20805 行政事业单位离退休 69.94 69.94



2080504 未归口管理的行政单位离退休 69.94 69.94



注:本表反映部门本年度各项支出情况。
附表2-4






财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:





单位:万元
收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次
1 栏 次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 259.10 一、一般公共服务支出 15 182.74 182.74
二、政府性基金预算财政拨款 2
二、外交支出 16



3
三、国防支出 17



4
四、公共安全支出 18



5
五、教育支出 19



6
六、科学技术支出 20



7
…… 21



8
八、社会保障和就业 22 69.94 69.94
本年收入合计 9 259.10 本年支出合计 23 252.68 252.68
年初财政拨款结转和结余 10 21.03 年末结转和结余 24 27.45 27.45
一般公共预算财政拨款 11 21.03
25


政府性基金预算财政拨款 12

26



13

27


合计 14 280.13 合计 28


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表
部门:



单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 252.68 252.68
201 一般公共服务支出 182.74 182.74
20108 审计事务 182.74 182.74
2010801 行政运行 165.5 165.5
2010802 一般行政管理事务 6.9 6.9
2010899 其他审计事务支出 10.34 10.34
208 社会保障和就业支出 69.94 69.94
20805 行政事业单位离退休 69.94 69.94
2080504 未归口管理的行政单位离退休 69.94 69.94
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








公开06表
部门:






单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 106.92 302 商品和服务支出 25.33 310 其他资本性支出 19.6
30101 基本工资 47.79 30201 办公费 8.92 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 53.6 30202 印刷费
31002 办公设备购置 19.6
30103 奖金 5.05 30203 咨询费
31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费 0.48 30204 手续费
31005 基础设施建设
30106 伙食补助费
30205 水费
31006 大型修缮
30107 绩效工资
30206 电费
31007 信息网络及软件购置更新
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30207 邮电费 1.07 31008 物资储备
30109 职业年金缴费
30208 取暖费
31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出
30209 物业管理费
31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助 90.51 30211 差旅费 6.97 31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费
30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30302 退休费 49.32 30213 维修(护)费
31013 公务用车购置
30303 退职(役)费
30214 租赁费
310019 其他交通工具购置
30304 抚恤金 19.35 30215 会议费
310020 产权参股
30305 生活补助 1.27 30216 培训费
31099 其他资本性支出
30306 救济费
30217 公务接待费
304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费
30218 专用材料费
30401 企业政策性补贴
30308 助学金
30224 被装购置费
30402 事业单位补贴
30309 奖励金 20.57 30225 专用燃料费
30403 财政贴息
30310 生产补贴
30226 劳务费
30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金
30227 委托业务费 6.9 307 债务利息支出
30312 提租补贴
30228 工会经费
30701 国内债务付息
30313 购房补贴
30229 福利费 0.88 30707 国外债务付息
30314 采暖补贴
30231 公务用车运行维护费
399 其他支出
30315 物业服务补贴
30239 其他交通费用 0.59 39906 赠与
30399 其他对个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用






30299 其他商品和服务支出



人员经费总计 197.43
公用经费总计 44.93
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:









单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12












注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:






单位:万元
项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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