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索引号: 发布机构:
生效日期: 2018-08-15 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县林业局2017年决算公开

来源: 发布时间:2018-08-15 浏览次数: 【字体:

    宁县林业局2017年度决算分析说明

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家林业发展和森林生态环境建设的方针、政策、法律、法规,研究制定全县林业发展政策和森林生态环境建设的中长期发展规划、计划和实施方案,组织实施并依法监督检查,根据全县林业发展的需要,组织和指导全县的林业体制改革工作(二)、组织指导植树造林、国土绿化和各类林业基地项目建设,对国营林场和林业工作站实行宏观管理,承办县绿化委员会的日常工作(三)、依据《森林法实施条例》及有关法规,组织指导全县森林资源调查、规划设计、动态监测及管理工作,编制、审核森林采伐限额并监督执行,实施木材凭证采伐、运输、加工、销售等林政管理工作,负责林地林权管理,负责征占用林地和审核、审批,主管森林资源有偿使用和监督林地利用,宣传林业法律法规和政策(四)、指导、检查、监督和协调全县森林防火,打击违法犯罪活动,指导全县森林 病虫害的预测、预报和防治工作(五)、负责管理森林和野生动植物类型自然保护区、保护点,主管全县野生动物、植物资源的保护和科学开发利用,负责濒危动植物物种进口及国家保护的野生动物、珍稀树种、木材,珍稀野生植物及其产品出口检查(六)、对全县木材生产、林产品等实行行业管理,规划和指导木材和林产品市场建设(七)、根据林业发展的需要,进行基本建设技术改造项目的研究、预审和报告,负责筹集、管理、监督、使用林业建设资金和技术引进管理工作;(八)、研究拟定全县林业发展的政策调节意见组织指导实施重点林业建设项目组织指导全县林业科技、宣传、培训工作;组织开展全民义务植树活动指导全县林业队伍建设。

、基本情况

宁县林业局是宁县宁县人民政府下属的财政补助开支事业单位。在职人员83,离退休人员40人(离休1人,供养人员15,临时人员4。下设林业技术推广站、种苗管理站、退耕还林工程建设办公室、绿化委员会办公室、森林派出所、亚行项目办公室、和盛林业工作站、早胜林业工作站、湘乐林业工作站、新宁林业工作站、九龙川林场

   三、预算执行情况

   1、收入情况2017年当年财政拨款收入为40537726.06元。

   2、支出情况:2017年总支出38681424.02,其中基本支出8845442.33元,项目支出29835981.69元。结转3986857.3,其中基本支出结转214857.3,项目支出结转3772000元

   3、年末收支结情况分析

   结3986857.3元。其中:基本支出结转214857.3元,项目支出结转3772000元。

   4、资产负债情况分析:

   年初固定资产为2363327.3元,年末固定资产为2621327.3元,变动原因为公务用车改革调拨。

   四、名词解释
   财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
   年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国()费,公务用车购置及运行费和公务接费。

附表2-1






收入支出决算总表






公开01表

部门:



单位:元

收入 支出

项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数

栏 次
1 栏 次
2

一、财政拨款收入 1 40537726.06 一、一般公共服务支出 14 38681424.02

二、上级补助收入 2
二、社会保障和就业 15 2343628.87

三、事业收入 3
三、节能环保支出 16 6929809.40

四、经营收入 4
四、农林水支出 17 29407985.75

五、附属单位上缴收入 5
五、教育支出 18


六、其他收入 6
六、科学技术支出 19



7
…… 20



8

21


本年收入合计 9 40537726.06 本年支出合计 22 38681424.02

用事业基金弥补收支差额 10
结余分配 23


年初结转和结余 11 2134144.15 年末结转和结余 24 3986857.30


12

25


合计 13 42671870.21 合计 26


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


附表2-2









收入决算表









公开02表
部门:







单位:元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 38681424.02 38681424.02





208 社会保障和就业 2343628.87 2343628.87





20805 行政事业单位离退休 2343628.87 2343628.87





2080502 事业单位离退休 2343628.87 2343628.87





211 节能环保支出 6929809.40 6929809.40





21105 天然林保护 6926809.40 6926809.40





2110501 森林管护 5549809.40 5549809.40





2110503 政策性社会性支出 1380000.00 1380000.00





213 农林水支出 29407985.75 29407985.75





21302 林业 28237985.75 28237985.75





2130202 一般行政管理事务 468547.96 468547.96





2130204 林业事业机构 6063265.00 6063265.00





2130205 森林培育 8374082.00 8374082.00





2130209 森林生态效益补偿 1789910.29 1789910.29





2130221 林业产业化 539160.00 539160.00





2130227 林业贴息贷款 800000.00 800000.00





2130234 林业防灾减灾 105000.00 105000.00





2130299 其他林业支出 10098020.00 10098020.00





21305 扶贫 1170000.00 1170000.00





2130505 生产发展 1170000.00 1170000.00





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。























附表2-3







支出决算表







公开03表
部门:





单位:元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6
合计 38681424.02 8845442.33 29835981.69



208 社会保障和就业 2343628.87 2343628.87




20805 行政事业单位离退休 2343628.87 2343628.87




2080502 事业单位离退休 2343628.87 2343628.87




211 节能环保支出 6929809.40
6929809.40



21105 天然林保护 6926809.40
6929809.40



2110501 森林管护 5549809.40
5549809.40



2110503 政策性社会性支出 1380000.00
1380000.00



213 农林水支出 29407985.75 6501813.46




21302 林业 28237985.75 6501813.46




2130202 一般行政管理事务 468547.96 438547.96 30000.00



2130204 林业事业机构 6063265.00 6063265.00




2130205 森林培育 8374082.00
8374082.00



2130209 森林生态效益补偿 1789910.29
1789910.29



2130221 林业产业化 539160.00
539160.00



2130227 林业贴息贷款 800000.00
800000.00



2130234 林业防灾减灾 105000.00
105000.00



2130299 其他林业支出 10098020.00
10098020.00



21305 扶贫 1170000.00
1170000.00



2130505 生产发展 1170000.00
1170000.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。




























附表2-4








财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:





单位:元

收入 支出

项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

栏 次
1 栏 次
2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 40537726.06 一、一般公共服务支出 15 38681424.02



二、政府性基金预算财政拨款 2
二、社会保障和就业支出 16 2343628.87




3
三、节能环保支出 17 6929809.4




4
四、农林水支出 18 29407985.75




5
五、教育支出 19





6
六、科学技术支出 20





7
…… 21





8

22




本年收入合计 9 40537726.06 本年支出合计 23 38681424.02



年初财政拨款结转和结余 10 2134144.15 年末结转和结余 24 3990446.19



一般公共预算财政拨款 11

25




政府性基金预算财政拨款 12

26





13

27




合计 14
合计 28




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。


附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表
部门:



单位:元
项  目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称


栏次 1 2 3
合计 38,681,424.02 8845422.33 29835981.69
208 社会保障和就业 2343628.87


20805 行政事业单位离退休 2343628.87 2343628.87

2080502 事业单位离退休 2343628.87 2343628.87

211 节能环保支出 6929809.4
6929809.40
21105 天然林保护 6929809.4
6929809.40
2110501 森林管护 5549809.4
5549809.40
2110503 政策性社会性支出 1380000
1380000.00
213 农林水支出 29407985.75 6501813.46 22906172.29
21302 林业 28237985.75 6501813.46 21736172.29
2130202 一般行政管理事务 468547.96 438547.96 30000.00
2130204 林业事业机构 6063265 6063265.00

2130205 森林培育 8374082
8374082.00
2130209 森林生态效益补偿 1789910.29
1789910.29
2130221 林业产业化 539160
539160.00
2130227 林业贴息贷款 800000
800000.00
2130234 林业防灾减灾 105000
105000.00
2130299 其他林业支出 10098020
10098020.00
21305 扶贫 1170000
1170000.00
2130505 生产发展 1170000
1170000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





























附表2-6








一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:






单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 5022002.69 302 商品和服务支出 274691.96 310 其他资本性支出

30101 基本工资 2241112.81 30201 办公费 82895.53 31001 房屋建筑物购建

30102 津贴补贴 2510931.38 30202 印刷费 15100 31002 办公设备购置

30103 奖金 246102.5 30203 咨询费
31003 专用设备购置

30104 其他社会保障缴费 23856 30204 手续费 100 31005 基础设施建设

30106 伙食补助费
30205 水费 1660.8 31006 大型修缮

30107 绩效工资
30206 电费 19542.81 31007 信息网络及软件购置更新

30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30207 邮电费 29582 31008 物资储备

30109 职业年金缴费
30208 取暖费 12020.1 31009 土地补偿

30199 其他工资福利支出
30209 物业管理费
31010 安置补助

303 对个人和家庭的补助 1065118.81 30211 差旅费 43167.5 31011 地上附着物和青苗补偿

30301 离休费
30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿

30302 退休费
30213 维修(护)费 600 31013 公务用车购置

30303 退职(役)费
30214 租赁费
310019 其他交通工具购置

30304 抚恤金 47368.81 30215 会议费
310020 产权参股

30305 生活补助
30216 培训费 3308 31099 其他资本性支出

30306 救济费
30217 公务接待费
304 对企事业单位的补贴

30307 医疗费
30218 专用材料费 2800 30401 企业政策性补贴

30308 助学金
30224 被装购置费
30402 事业单位补贴

30309 奖励金 1017750 30225 专用燃料费
30403 财政贴息

30310 生产补贴
30226 劳务费 34658 30499 其他对企事业单位的补贴

30311 住房公积金
30227 委托业务费
307 债务利息支出

30312 提租补贴
30228 工会经费 6882 30701 国内债务付息

30313 购房补贴
30229 福利费
30707 国外债务付息

30314 采暖补贴
30231 公务用车运行维护费 17075.22 399 其他支出

30315 物业服务补贴
30239 其他交通费用
39906 赠与

30399 其他对个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用







30299 其他商品和服务支出 5300



人员经费总计 6087121.5
公用经费总计 274691.96
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。











附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:









单位:元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12






1.707522


1.707522
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:






单位:元
项  目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




































 

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