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生效日期: | 2018-08-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县调查研究室2017年决算公开
宁县调查研究室2017年决算公开说明
一、基本职能
(一)根据县委、县政府工作部署,进行调查研究和综合分析,及时向县委提供决策参考意见,对县委的重大决策部署进行跟踪调查、总结经验、发现问题、提出对策建议。
(二)指导全县调研工作,组织全县性的有关课题的调研。
(三)承办上级及领导交办的其他工作任务。
二、机构设置因
宁县调查研究室是全额拨款的事业单位,归口县委办管理,挂牌机构为中共宁县县委全面深化改革领导小组办公室。机构与2016年相比无变化。
三、部门经费收支情况简要说明
宁县调查研究室本年度实际总收入7.8万元(其中财政拨款收入7.8万元),2016年结转5.8万元。
本年度总支出12.82万元(其中基本支出12.82万元)。2017年12月31日结转0.52万元)。
四、人员情况及增减变动原因
宁县调查研究室现有事业编制10名,实有事业编制人员6人,与2016年相比无变化。
五、国有资产占用使用情况
宁县调查研究室2017年初国有资产合计35.55万元,其中固定资产35.55万元(车辆价值29.96万元)。本单位没有使用国有资产对外投资及出租出借等情况。
六、2017“三公经费”决算支出情况
(一)公务接待费
2017年“三公经费”支出总额为0.89万元(其中:公务接待费用0.89万元)。与上年度相比,“三公经费”支出增加0.64万元,原因是2017年,上级对县委改革工作督查检查次数增多,支出相应增加。
(二)公务用车购置及运行费
无。
(三)因公出国(境)费
无。
七、政府采购情况
宁县调查研究室2017年度采购办公电脑4台,共支出1.82万元。与上年度相比增加1.82万元,原因是:新借调入人员8名。
八、专项转移支付项目申报情况
无
九、预算绩效情况
无。
十、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
十一、决算公开内容
2017年度部门收支决算公开表(见附件)。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 7.80 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 12.82 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 |
|
| 7 |
| …… | 20 |
|
| 8 |
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| 21 |
|
本年收入合计 | 9 | 7.80 | 本年支出合计 | 22 | 12.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
|
年初结转和结余 | 11 | 5.53 | 年末结转和结余 | 24 | 0.52 |
| 12 |
|
| 25 |
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合计 | 13 | 13.60 | 合计 | 26 | 13.33 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 | |
部门: |
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| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 7.80 | 7.80 |
|
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| |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.80 | 7.80 |
|
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| ||
20131 | 党委办公厅(室) | 7.80 | 7.80 |
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20102 | 一般行政事务管理 | 7.80 | 7.80 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
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附表2-3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | |
部门: |
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| 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 12.82 | 12.82 |
|
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 12.82 | 12.82 |
|
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| ||
20131 | 党委办公厅(室) | 12.82 | 12.82 |
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| ||
20102 | 一般行政管理事务 | 12.82 | 12.82 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
部门: |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7.80 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 12.82 | 12.82 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
|
|
|
| 7 |
| …… | 21 |
|
|
|
| 8 |
|
| 22 |
|
|
|
本年收入合计 | 9 | 7.80 | 本年支出合计 | 23 | 12.82 | 12.82 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 10 |
| 年末结转和结余 | 24 | 0.52 | 0.52 |
|
一般公共预算财政拨款 | 11 | 7.80 |
| 25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
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| 13 |
|
| 27 |
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合计 | 14 | 7.80 | 合计 | 28 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门: |
|
| 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 12.82 | 12.82 |
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 12.82 | 12.82 |
| ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 12.82 | 12.82 |
| ||
20102 | 一般行政管理事务 | 12.82 | 12.82 |
| ||
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| ||
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: |
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| 单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.99 | 310 | 其他资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 |
| 30201 | 办公费 | 4.36 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 |
| 30202 | 印刷费 | 5.03 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 310019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 310020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 1.83 |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.89 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 |
|
|
|
人员经费总计 |
|
| 公用经费总计 | 12.82 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: |
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|
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|
| 单位:万元 | |
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 |
|
|
|
| 0 | 0.82 |
|
|
|
| 0.82 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门: |
|
|
|
| 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
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| ||
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| ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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