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宁县人民政府

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索引号: 发布机构:
生效日期: 2018-08-16 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县长庆桥镇人民政府2017年决算公开

来源: 发布时间:2018-08-16 浏览次数: 【字体:

宁县长庆桥镇人民政府2017

决算公开说明

一、基本情况

(一)单位基本情况

长庆桥镇人民政府为全额拨款行政事业单位,属二类乡镇,内设机构7个,其中有长庆桥镇文化服务中心、长庆桥镇社会事务服务中心、长庆桥镇农业服务中心、长庆桥镇农经财政服务中心、长庆桥镇动植物防控和农产品质量监管服务中心、长庆桥镇农村公路管理所、长庆桥镇水利工作站现有行政编制19名,机关工勤编制 2名,事业编制33名,事业工勤2名,实有行政人员17人,事业人员45人,退休8人,遗属供养2人。

(二)  部门职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

(三)机构设置情况

    我镇属二类乡镇,行政事业单位,现有内设机构7个,其中有长庆桥镇文化服务中心、长庆桥镇社会事务服务中心、长庆桥镇农业服务中心、长庆桥镇农经财政服务中心、长庆桥镇动植物防控和农产品质量监管服务中心、长庆桥镇农村公路管理所、长庆桥镇水利工作站核定行政编制19人,机关工勤编制2人;事业编制33人,事业工勤编制2人;领导职数20人。

(四)机构情况及增减变动原因

 长庆桥镇人民政府现有内设机构7个,其中有长庆桥镇文化服务中心、长庆桥镇社会事务服务中心、长庆桥镇农业服务中心、长庆桥镇农经财政服务中心、长庆桥镇动植物防控和农产品质量监管服务中心、长庆桥镇农村公路管理所、长庆桥镇水利工作站2016年增加长庆桥镇农村公路管理所机构1个,原因按照县编委办机构机构增设文件增加。

(五)人员情况及增减变动原因

长庆桥镇人民政府现有行政编制19名,机关工勤编制 2名,事业编制33名,事业工勤2名 。实有行政人员17人,事业人员45人,退休8人,遗属供养2人。2016年减少3人,原因人员调离3人。

二、预算执行情况分析

1、收入情况分析

2017年度单位实际收到的预算财政拨款收入827.91万元,按功能分类科目:一般公共服务支出 712.47万元,占总收入的86.13%;社会保障和就业支出37.58万元,占总收入的4.54%;农林水支出 57.86万元,占总收入的6.99%;资源勘探信息等支出10万元,占总收入的1.2%;其他支出10万元,占总收入的1.2%2016年度结转51.09万元。

2、支出情况分析

2017年度总支出839.74万元,其中:基本支出804.74万元,项目支出45万元。按功能支出分类科目:一般公共服务支出 714.29万元,占总支出的85.06%;社会保障和就业支出37.59万元,占总支出的4.47%;城乡社区支出10万元,占总支出的1.19%;农林水支出 57.86万元,占总支出的6.89%;资源勘探信息等支出10万元,占总支出的1.19%;其他支出10万元,占总支出的1.19%年末结转39.26万元。

3、与上年度数据对比分析

2016年预算财政拨款总收入增加35.2万元,原因是项目支出增加;总支出减少了23.78万元,原因是专项支出减少。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

(一)2017年综合收支情况

本年度实际总收入827.91万元(其中:财政拨款收入827.91万元),按功能分类科目:一般公共服务支出 712.47万元,社会保障和就业支出37.58万元,农林水支出 57.86万元,资源勘探信息等支出10万元,其他支出10万元。2016年结转收入51.09万元。

本年度总支出839.74万元(其中:基本支出804.74万元,项目支出45万元),按功能分类科目:一般公共服务支出 714.29万元,社会保障和就业支出37.59万元,城乡社区支出10万元,农林水支出 57.86万元,资源勘探信息等支出10万元,其他支出10万元。按经济分类科目:工资和福利支出348.81万元,商品和服务支出160.62万元,对个人和家庭不出支出156.87万元,其他资本性支出128.44万元。20171231日结转39.26万元。

(二)公共预算财政拨款收支情况

 本年度公共财政预算收入817.91万元(其中:财政拨款收入827.91万元,),按功能分类科目:一般公共服务支出712.47万元,社会保障和就业支出37.59万元,城乡社区支出10万元,农林水支出 10万元,资源勘探信息等支出10万元,2016年结转收入51.09万元。

本年度公共财政预算支出829.74万元(其中:基本支出804.74万元,项目支出45万元),按功能分类科目:一般公共服务支出 714.29万元,社会保障和就业支出37.59万元,城乡社区支出10万元,农林水支出 10万元,资源勘探信息等支出10万元。按经济分类科目:工资和福利支出348.81万元,商品和服务支出160.62万元,对个人和家庭补助支出156.87万元,其他资本性支出128.44万元,,20171231日结转39.26万元。

政府性基金收入10万元,按功能分类科目:其他支出10万元。

政府性基金支出10万元,按功能分类科目:其他支出10万元。按经济分类科目:其他资本性支出10万元。

(三)与上年决算数据对比情况

    2017年总收入较2016减少22.16万元,其中:按功能分类科目城乡社区支出减少22.16万元,按经济分类科目其他资本性支出减少22.16万元,原因项目支出减少。

2017年总支出较2016减少81.14万元,其中:功能分类科目:城乡社区支出和资源勘探信息等支出减少81.14万元,按经济分类科目:其他资本性支出减少81.14万元,原因项目支出减少。

(四)本年财政拨款与年初预算对比情况

    2017年度单位收到预算财政拨款收入827.91万元,年初预算395.37万元,增加432.54万元。按功能分类科目:一般公共服务支出增加 422.36万元、社会保障和就业支出增加 10.18 万元,原因年初预算未考虑职工工资增长和项目支出因素。按经济分类科目:商品和服务支出增加68万元、工资和福利支出增加10.18万元、其他资本性支出增加354.36万元,原因项目支出、职工工资福利及办公经费增长等因素。

四、“三公”经费支出情况

2017年“三公经费”决算支出为6.55万元。其中:
     1
2017年度未组织出国(境)团组活动,出国(境)活动费支出为零。
     2
2017年度未购置公务用车,购车支出为零;年末公务用车保有量1辆,较2016年无变化。车辆运行维护费支出5.12万元。较2016年车辆运行维护费增加2.35万元,原因新调拨公务车车辆排量大、油耗高、车辆维修成本支出较大。

32017年度公务接待费1.43万元,190批次,960余人。

五、关于机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出160.62万元,比 2016年增加0.67万元,增长0.4%。主要原因是办公经费增长。

六、政府采购支出情况情况

本单位2017年度政府采购支出总额8.52万元,为政府采购办公设备支出8.52万元。

七、国有资产占用情况

截至20171231日,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车1辆,办公用房面积为9950.1平方米。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金33.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对西塬村部广场、西塬村幸福院、办公楼维修等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出33.13万元。项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,西塬村部广场、西塬村幸福院、办公楼维修项目自评得分为良,项目全年预算数为33.13万元,执行数为33.13万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是改善基础设施建设,提高人民群众生活优越感;二是改善了职工办工设施和住宿条件。

九、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

                           宁县长庆桥镇人民政府

                              2018815

 

附表2-1

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

部门:长庆桥镇人民政府

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

827.91

一、一般公共服务支出

14

714.29

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、社会保障和就业支出

18

37.59

六、其他收入

6

 

六、城乡社区支出

19

10.00

 

7

 

七、农林水支出

20

57.86

 

8

 

八、资源勘探信息等支出

21

10.00

 

 

 

九、其他支出

 

10.00

本年收入合计

9

827.91

本年支出合计

22

839.74

           用事业基金弥补收支差额

10

 

                  结余分配

23

 

           年初结转和结余

11

51.09

                  年末结转和结余

24

39.26

 

12

 

 

25

 

合计

13

879.00

合计

26

879.00

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

长庆桥镇人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

827.91

827.91

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

712.47

712.47

 

 

 

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

705.95

705.95

 

 

 

 

 

 

2010301

   行政运行

533.67

533.67

 

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

172.28

172.28

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

0.52

0.52

 

 

 

 

 

 

2010507

  专项普查活动

0.52

0.52

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.58

37.58

 

 

 

 

 

 

2080504

   未归口管理的行政单位离退休

37.58

37.58

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

57.86

57.86

 

 

 

 

 

 

21305

  扶贫

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

2130599

    其他扶贫支出

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

21307

  农村综合改革

57.36

57.36

 

 

 

 

 

 

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

57.36

57.36

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

21505

  工业和信息产业监督

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2150510

    工业和信息产业支持

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

22960

  彩票公益金及专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

 

附表2-3

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

长庆桥镇人民政府

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

839.74

794.74

45.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

714.29

699.29

15.00

 

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

697.77

697.77

 

 

 

 

 

2010301

   行政运行

548.18

548.18

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

155.59

149.59

6.00

 

 

 

 

20105

统计信息事务

0.52

0.52

 

 

 

 

 

2010507

  专项普查活动

0.52

0.52

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

9.00

 

9.00

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

9.00

 

9.00

 

 

 

 

20132

组织事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.59

37.59

 

 

 

 

 

2080504

   未归口管理的行政单位离退休

37.59

37.59

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

21201

  城乡社区事务管理

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2120199

    其他城乡社区事务管理支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

213

农林水支出

57.86

57.86

 

 

 

 

 

21305

  扶贫

0.50

0.5

 

 

 

 

 

2130599

    其他扶贫支出

0.50

0.5

 

 

 

 

 

21307

  农村综合改革

57.36

57.36

 

 

 

 

 

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

57.36

57.36

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

21505

  工业和信息产业监督

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2150510

    工业和信息产业支持

10.00

 

10.00

 

 

 

 

229

其他支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

22960

  彩票公益金及专项债务收入安排的支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

 

附表2-4

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:长庆桥镇人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

817.91

一、一般公共服务支出

15

714.29

714.29

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

10.00

二、外交支出

16

0.00

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

0.00

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00

 

 

 

 

5

 

五、社会保障和就业支出

19

37.59

37.59

 

 

 

6

 

六、城乡社区支出

20

10.00

10.00

 

 

 

 

 

七、农林水支出

 

57.86

57.86

 

 

 

7

 

八、资源勘探信息等支出

21

10.00

10.00

 

 

 

8

 

九、其他支出

22

10.00

 

10.00

 

本年收入合计

9

827.91

本年支出合计

23

839.74

829.74

10.00

 

年初财政拨款结转和结余

10

51.09

年末结转和结余

24

39.26

39.26

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

          政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

 

合计

14

879.00

合计

28

879.00

869.00

10.00

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

附表2-5

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

长庆桥镇人民政府

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

839.74

794.74

45.00

 

201

一般公共服务支出

714.29

699.29

15.00

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

697.77

697.77

 

 

2010301

   行政运行

548.18

548.18

 

 

2010102

  一般行政管理事务

155.59

149.59

6.00

 

20105

统计信息事务

0.52

0.52

 

 

2010507

  专项普查活动

0.52

0.52

 

 

20132

组织事务

1.00

1.00

 

 

2013299

  其他组织事务支出

1.00

1.00

 

 

20199

其他一般公共服务支出

9.00

 

9.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

9.00

 

9.00

 

208

社会保障和就业支出

37.59

37.59

 

 

2080504

   未归口管理的行政单位离退休

37.59

37.59

 

 

212

城乡社区支出

10.00

 

10.00

 

21201

  城乡社区事务管理

10.00

 

10.00

 

2120199

    其他城乡社区事务管理支出

10.00

 

10.00

 

213

农林水支出

57.86

57.86

 

 

21305

  扶贫

0.50

0.5

 

 

2130599

    其他扶贫支出

0.50

0.5

 

 

21307

  农村综合改革

57.36

57.36

 

 

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

57.36

57.36

 

 

215

资源勘探信息等支出

10.00

 

10.00

 

21505

  工业和信息产业监督

10.00

 

10.00

 

2150510

    工业和信息产业支持

10.00

 

10.00

 

229

其他支出

10.00

 

10.00

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

附表2-6

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门:

长庆桥镇人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

348.81

302

商品和服务支出

160.62

310

其他资本性支出

128.44

 

30101

基本工资

145.67

30201

办公费

52.67

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

186.40

30202

印刷费

18.19

31002

办公设备购置

6.78

 

30103

奖金

14.93

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

121.66

 

30104

其他社会保障缴费

1.81

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

5.36

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

11.57

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

2.95

31008

物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

2.40

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

156.87

30211

差旅费

15.00

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30302

退休费

36.97

30213

维修(护)费

18.30

31013

公务用车购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

0.39

310019

其他交通工具购置

 

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

310020

产权参股

 

 

30305

生活补助

43.84

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

1.43

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

奖励金

76.06

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

18.23

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

5.33

30701

国内债务付息

 

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

3.90

30707

国外债务付息

 

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

4.90

399

其他支出

 

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费总计

505.68

 

公用经费总计

289.06

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

附表2-7

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

长庆桥镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

4

 

 

 

 

4

6.55

 

6.55

 

5.12

1.43

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

长庆桥镇人民政府

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

10.00

10.00

 

10.00

 

229

其他支出

 

10.00

10.00

 

10.00

 

22960

  彩票公益金及专项债务收入安排的支出

 

10.00

10.00

 

10.00

 

2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

 

10.00

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

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