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生效日期: | 2018-08-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县长庆桥镇文化站2017年决算公开
宁县长庆桥镇文化站2017年决算公开说明
一、基本情况
(一)单位基本情况
长庆桥镇文化站隶属长庆桥镇人民政府,现有临时人员3人。
(二)部门职责
(1)对广大群众进行时政宣传和政策法制教育;
(2)组织开展丰富多彩的文体娱乐活动,组织电影、电视、录相放映活动;
(3)利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培养文艺骨干;
(4)开办图书室,组织群众开展读书活动;
(5)搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化的发展;
(6)指导和辅导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种业务活动;
(7)做好文物的宣传保护工作;
(三)机构设置情况
长庆桥镇文化站现有临时人员3人。
(四)机构情况及增减变动原因
长庆桥镇文化站无内设机构,较2016年机构无变化。
(五)人员情况及增减变动原因
长庆桥镇文化站现有事业编制3名,实有事业临时人员 3人,较2016年人员无变化。
二、预算执行情况分析
2017年我单位收入总额为3.31万元,其中财政拨款收入3.31万元,事业收入0万元,财政拨款收入中专项收入0万元。
2017年我单位支出总额为3.31万元,其中基本支出3.31万元(工资福利支出3.31万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元)。
2017年我单位年初预算收入3.31万元,支出决算数3.31万元;年数预算与支出决算数无变化。
三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况
(一)2017年综合收支情况
本年度实际总收入3.31万元(其中:财政拨款收入3.31万元),按功能分类科目:文化体育与传媒支出3.31万元。
本年度总支出3.31万元(其中:基本支出3.31万元),按经济分类科目:工资和福利支出3.31万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元。2017年12月31日无结转。
(二)公共预算财政拨款收支情况
本年度公共财政预算收入 3.31 万元(其中:财政拨款收入3.31 万元,事业收入0 万元,其他收入0 万元),按功能分类科目:文化体育与传媒支出3.31万元。2016年结转收入 0 万元。
本年度公共财政预算支出3.31万元(其中:基本支出3.31 万元,项目支出 0万元)。按经济分类科目:按经济分类科目:工资和福利支出3.31万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元。2017年12月31日无结转。
(三)与上年决算数据对比情况
2017年总收入、总收入较2016年无变化。
(四)本年财政拨款与年初预算对比情况
本年财政拨款与年初预算对比无变化。
三、“三公”经费支出情况情况
2017年无“三公经费”决算,较上年无变化。
四、关于机关运行经费支出情况
2017年无机关运行经费,较上年无变化。
五、政府采购支出情况
长庆桥镇文化站2017年度无政府采购支出。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门无国有资产占用情况。
七、预算绩效情况说明
我单位 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价无涉及项目。
八、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 |
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部门:长庆桥镇文化站 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
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栏 次 |
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1 |
栏 次 |
|
2 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
3.31 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
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二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
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三、事业收入 |
3 |
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三、国防支出 |
16 |
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四、经营收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
17 |
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五、附属单位上缴收入 |
5 |
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五、教育支出 |
18 |
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六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
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7 |
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七、文化体育与传媒 |
20 |
3.31 |
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8 |
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21 |
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本年收入合计 |
9 |
3.31 |
本年支出合计 |
22 |
3.31 |
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用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
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年初结转和结余 |
11 |
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年末结转和结余 |
24 |
|
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12 |
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25 |
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合计 |
13 |
3.31 |
合计 |
26 |
3.31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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附表2-2 |
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收入决算表 |
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部门: |
长庆桥镇文化站 |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
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|
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
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合计 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
|
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207 |
文化体育与传媒 |
3.31 |
3.31 |
|
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20701 |
文化 |
3.31 |
3.31 |
|
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207109 |
群众文化 |
3.31 |
3.31 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
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附表2-3 |
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支出决算表 |
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部门: |
长庆桥镇文化站 |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化体育与传媒 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
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|
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20701 |
文化 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
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207109 |
群众文化 |
3.31 |
3.31 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:长庆桥镇文化站 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|
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项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3.31 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
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|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
21 |
3.31 |
3.31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
9 |
3.31 |
本年支出合计 |
23 |
3.31 |
3.31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
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一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
14 |
3.31 |
合计 |
28 |
3.31 |
3.31 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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部门: |
长庆桥镇文化站 |
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单位:万元 |
|
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化体育与传媒 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 |
文化 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207109 |
群众文化 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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部门: |
长庆桥镇文化站 |
|
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|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
3.31 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
3.31 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
310019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
310020 |
产权参股 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费总计 |
3.31 |
|
公用经费总计 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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部门: |
长庆桥镇文化站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
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2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门: |
长庆桥镇文化站 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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