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生效日期: | 2018-08-17 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县人民政府法制办公室2017年部门决算
宁县人民政府法制办公室2017年部门决算情况说明
一、宁县法制办基本情况
(一)宁县法制办基本职能
负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务; 审查、修改各部门报送县政府的规范性文件草案,承办县政府规范性文件的制定、审查、解释工作; 负责全县行政执法监督检查和行政违法案件查处工作,协调部门之间在法律、法规、规章执行中的矛盾和争议;研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向县政府提出完善制度和解决问题的意见,拟订有关配套性文件和答复意见;依法办理行政复议、行政投诉事项,受县政府委托依法出庭应诉,并对乡镇人民政府和县政府各部门应诉工作进行指导;开展行政执法监督检查工作,落实行政执法目标责任制度,纠正乡镇人民政府和县政府各部门违法现象;负责全县行政执法人员行政执法证件核发、审验、换证和管理工作。
(二)机构情况及增减变动原因
宁县法制办为科级行政单位,机构较2016年无增减变动。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县法制办现有行政编制5名,年末实有人数5人,其中公务员4名,事业人员1名,较2016年无增减变动情况。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际收到的预算财政拨款收入45.44万元,2016年度结转2.76万元。
2017年支出45.21万元。其中,基本支出45.21万元。2017年12月31日结余3万元。
三、2017“三公经费”决算支出情况
2017年“三公经费”支出总额为0万元(其中:出国(境)活动费0元,车辆运行费支0万元,公务接待费0元)。
四、关于基本支出说明
2017年度基本支出45.21万元,其中人员经费38.71万元,公用经费6.49万元,比2016年增加12.48万元。主要原因是:2016年1名干部去世,发放抚恤金。
五、政府采购支出情况
2017年度政府采购支出总额0万元。
六、固定资产情况
宁县法制办2017年初固定资产为7.82万元,年末固定资产为7.82万元,当年固定资产无变化。
截至2017年12月31日,宁县法制办无公务用车,无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备,其他固定资产7.82万元。
七、2017年度预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求,宁县法制办组织对本部门2017 年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中,涉及一般公共预算基本支出45.21万元,主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性,执行工资调标政策的准确性,政府采购相关手续的合规性以及其他支出条据的完整性;涉及项目支出0万元。从总体评价情况来看,宁县法制办各项支出情况良好,预算信息公开符合要求,机关财务制度健全,会计核算总体规范、准确,基本达到了预期效果。
八、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
附表2-1 |
|||||
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门:法制办 单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
45.44 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
45.21 |
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
7 |
…… |
20 |
|||
8 |
21 |
||||
本年收入合计 |
9 |
本年支出合计 |
22 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
年初结转和结余 |
11 |
27.63 |
年末结转和结余 |
24 |
3.00 |
12 |
25 |
||||
合计 |
13 |
48.21 |
合计 |
26 |
48.21 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-2 |
|||||||||
收入决算表 |
|||||||||
公开02表 |
|||||||||
部门:法制办 单位:万元 |
|||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
45.44 |
45.44 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
43.32 |
43.32 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
43.32 |
43.32 |
||||||
2010307 |
法制建设 |
43.32 |
43.32 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2.12 |
2.12 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.12 |
2.12 |
||||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
2.12 |
2.12 |
||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表2-3 |
||||||||
支出决算表 |
||||||||
公开03表 |
||||||||
部门:法制办 单位:万元 |
||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
45.21 |
45.21 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
43.08 |
43.08 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
43.08 |
43.08 |
|||||
2010307 |
法制建设 |
43.08 |
43.08 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2.12 |
2.12 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.12 |
2.12 |
|||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
2.12 |
2.12 |
|||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表2-4 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
部门:法制办 单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
45.44 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
45.21 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
7 |
…… |
21 |
|||||
8 |
22 |
||||||
本年收入合计 |
9 |
45.44 |
本年支出合计 |
23 |
45.21 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
2.76 |
年末结转和结余 |
24 |
3.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
13 |
27 |
||||||
合计 |
14 |
48.21 |
合计 |
28 |
48.21 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。 |
附表2-6 |
||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 |
||||||||
部门:法制办 单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
30.84 |
302 |
商品和服务支出 |
6.49 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
15.03 |
30201 |
办公费 |
1.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14.11 |
30202 |
印刷费 |
0.73 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
1.7 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
0.23 |
31008 |
物资储备 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.87 |
30211 |
差旅费 |
1.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
310019 |
其他交通工具购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
0.97 |
30215 |
会议费 |
310020 |
产权参股 |
||
30305 |
生活补助 |
1.15 |
30216 |
培训费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
|||
30309 |
奖励金 |
5.75 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
|||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
0.59 |
30701 |
国内债务付息 |
||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
0.59 |
30707 |
国外债务付息 |
||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
0.58 |
39906 |
赠与 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.33 |
||||||
人员经费总计 |
38.71 |
公用经费总计 |
6.49 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附表2-7 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
部门:法制办 单位:万元 |
|||||||||||
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
附表2-8 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
公开08表 |
|||||||
部门:法制办 单位:万元 |
|||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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