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生效日期: | 2018-08-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县县委组织部2017年部门决算公开
宁县县委组织部2017年部门决算公开说明
一、基本情况
(一)单位职能
县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是:
1、根据省、市委的规定制度和县委的决定、指示,研究制定全县组织工作、干部工作的规划,提出具体措施并组织实施;组织实施党的组织制度和干部人事制度的改革;制定或参与制定全县组织、干部人事工作的重要决策和制度。
2、负责全县党的组织建设和党员管理工作。指导和检查、督促全县党组织特别是党的基层组织建设工作。调查研究党组织的设置和管理范围的划分,承办经县委审定的党的组织机构的设立与撤销工作;督促各乡镇党委、县直各党委、党(总)支部按期召开民主生活会和领导成员畚加双重组织生活会;督促领导班子坚持和健全党的民主集中制,指导全县各级党组织召开党的代表大会或党员代表会议,审批各乡镇和有关单位党代会代表和委员会的组成方案;批复科级有关单位和各乡镇党代会、人代会领导班子候选人名单及选举结果;根据县委要求,做好全县党代表大会、党员代表会议筹备等涉及选举事项的有关筹备工作;调查和指导全县基层党组织建设工作,组织实施有关的重大活动,总结推广经验,宣传和表扬先进典型;配合宣传部门研究制订新形势下加强党员教育、提高党员素质的意见和措施,指导基层党组织做好发展党员工作;承办、接转党员组织关系等党员管理方面的手续;检查和指导全县党费的收缴、使用和管理工作;管理县管党费;负责全县党员和党组织的统计、综合分析工作;负责全县党组织组织史资料的收集、编纂工作。
3、按照党的干部“四化”方针和德才兼备的用人原则,具体承担县管干部的培养、考察、选拔、任用和推荐工作;负责县直部、委、办、局和各乡镇领导班子及其他事业单位领导班子的考察、调整、配备工作;承办县管科级干部的调动、任免、工资、待遇、退(离)休审批等事宜;负责全县党政机关推行国家公务员制度的指导和协调工作;管理县管科级干部档案;承办县管干部出国(境)政治审查工作;指导全县各级领导班子的思想作风建设。
4、制定全县后备干部队伍建设工作的规划和制度,指导全县后备干部队伍的建设工作,组织落实全县培养中青年干部选拔工作;协助地委组织部考核了解地管后备干部,呈报有关材料,管理县管后备干部名单。
5、负责指导全县落实干部政策和干部调查审理工作。审查和处理县管科级干部的落实政策和政治历史问题,建国前参加革命工作时间、建国前脱党期间党龄党籍等问题,受理党员、干部关于上述问题的来信来访,做好遗留问题的处理工作。协同纪检监察部门负责对县管干部的违纪情况的检查监督,受理有关的检举、申诉和案件的审理工作,提出处理意见;研究制定有关防范领导干部违纪行为发生的制度和措施,做好对犯严重错误干部的教育和管理工作。
6、负责全县干部教育工作。制定有关规划、年度计划和制度,检查执行情况;协调关系,指导全县干部教育工作,负责办理县管领导干部岗位培训有关事宜,指导各类干部岗位培训工作,办理中央党校函授学院招生中的有关工作,负责办理我县干部到外地挂职学习和培训的有关事宜。
7、主管全县知识分子工作,包括落实知识分子政策和经常性知识分子工作,负责全县县管优秀知识分子和拔尖人才的宏观管理及知识分子统计分析业务等。
8、负责全县党政机关推行国家公务员制度的指导和管理工作,主管全县党群、人大、政协等机关参照国家公务员制度的组织实施和日常管理工作。
9、负责全县退(离)休干部工作的管理。
10、协调指导、宏观管理县委老干部局有关业务工作。
11、承担、完成省、市委组织部和县委交办的其他任务。
(二)机构情况及增减变动原因
县委组织部设2个职能办公室。 办公室和党员电化教育办公室。机构较2016年无增减变动。
(三)人员情况及增减变动原因
县委组织部行政编制10名,事业编制7名。年末实有人数17人,其中行政人员9人,事业8人。部长1名,副部长2名。保留原核定的后勤服务人员编制1名。较2016年无增减变化。
二、部门经费收支情况简要说明
县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款收入569.88 万元,年初结转36.09万元,支出398.69万元(其中:一般公共服务支出381.17万元;社会保障和就业支出17.52万元;),结转207.29万元。
一般公共预算支出381.17万元,其中:基本支出188.07万元,项目支出193.10万元。一般公共预算基本支出381.17万元,其中:1.人员经费:工资福利支出101.14万元,对个人和家庭的补助40.11万元;2.公用经费:商品和服务支出30.15万元,其他资本性支出227.29万元。
三、“三公经费”决算支出情况
1.县委组织部2017年未购置公务用车,购车支出为零;2017年末公务用车保有量1辆,1辆因公车改革公开拍卖,较2016年减少1辆。公务用车运行维护费实际支出0.05万元。年初公务接待费预算支出2万元,实际公务接待费支出2.77万元。
2.县委组织部2017年度未组织出国(境)团组活动,出国(境)活动费用支出为零,较2016年度无变化。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2017 年度机关运行经费支出30.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。
五、政府采购支出情况
2017年无政府采购支出。
六、国有资产占有情况
县委组织部2017年度固定资产年初数108.73万元,年末数129.20万元,当年净增加20.47万元。
七、关于2017年度预算绩效情况的说明
2017年县委组织部无项目资金支出,无预算绩效情况。
八、名词解释:
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
附件:县委组织部2017年部门决算公开表
中共宁县县委组织部
2018年8月15日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:组织部 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 349.88 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 205.59 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 | 220.00 | 六、科学技术支出 | 19 |
|
| 7 |
| 七、项目支出 | 20 | 193.10 |
| 8 |
|
| 21 |
|
本年收入合计 | 9 | 569.88 | 本年支出合计 | 22 | 398.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
|
年初结转和结余 | 11 | 36.10 | 年末结转和结余 | 24 | 207.29 |
| 12 |
|
| 25 |
|
合计 | 13 | 605.98 | 合计 | 26 | 605.98 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 | |
部门: | 组织部 |
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| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 569.88 | 569.88 |
|
|
|
| 220.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 552.36 | 552.36 |
|
|
|
| 220.00 | ||
20132 | 组织事务 | 552.36 | 552.36 |
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|
| 220.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 269.36 | 269.36 |
|
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|
| 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 220.00 |
|
|
|
|
| 220.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 63.00 | 63.00 |
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| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.52 | 17.52 |
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| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.52 | 17.52 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 17.52 | 17.52 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
附表2-3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | |
部门: | 组织部 |
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| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 398.69 | 205.59 | 193.10 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 381.17 | 188.07 | 193.10 |
|
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| ||
20132 | 组织事务 | 381.17 | 188.07 | 193.10 |
|
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| ||
2013201 | 行政运行 | 188.07 | 188.07 | 0.00 |
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| ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 167.25 | 0.00 | 167.25 |
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2013299 | 其他组织事务支出 | 25.85 | 0.00 | 25.85 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
|
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| ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
部门:组织部 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 349.88 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 381.17 | 381.17 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 |
|
| 0.00 |
三、其他收入 | 3 | 220.00 | 三、国防支出 | 17 |
|
| 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
| 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
| 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
|
| 0.00 |
| 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 21 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
| 8 |
|
| 22 |
|
| 0.00 |
本年收入合计 | 9 | 569.88 | 本年支出合计 | 23 | 398.69 | 398.69 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 36.10 | 年末结转和结余 | 24 | 207.29 | 207.29 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 36.10 |
| 25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
|
|
|
| 13 |
|
| 27 |
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|
合计 | 14 | 605.98 | 合计 | 28 | 605.98 | 605.98 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门: | 组织部 |
|
| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 398.69 | 205.59 | 193.10 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 381.17 | 188.07 | 193.10 | ||
20132 | 组织事务 | 381.17 | 188.07 | 193.10 | ||
2013201 | 行政运行 | 188.07 | 188.07 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 167.25 | 0.00 | 167.25 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 25.85 | 0.00 | 25.85 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | ||
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|
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 组织部 |
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| 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 101.14 | 302 | 商品和服务支出 | 30.15 | 310 | 其他资本性支出 | 227.29 |
30101 | 基本工资 | 47.85 | 30201 | 办公费 | 4.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 167.00 |
30102 | 津贴补贴 | 48.00 | 30202 | 印刷费 | 4.51 | 31002 | 办公设备购置 | 60.29 |
30103 | 奖金 | 4.80 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 6.95 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 40.11 | 30211 | 差旅费 | 4.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 | 0.87 | 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 310019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 16.66 | 30215 | 会议费 | 2.90 | 310020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.77 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 | 22.59 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 0.12 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 0.96 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 | 1.05 | 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.05 | 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.90 | 39906 | 赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费总计 | 141.25 |
| 公用经费总计 | 257.44 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: | 组织部 |
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| 单位:万元 | |
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 |
|
|
|
| 2 | 2.82 |
|
|
| 0.05 | 2.77 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门: | 组织部 |
|
|
|
| 单位:万元 | |||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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