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生效日期: 2018-08-20 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县米桥镇计生委2017年决算公开

来源: 发布时间:2018-08-20 浏览次数: 【字体:

宁县米桥镇计生委2017年决算公开说明

一、基本情况

(一)单位基本情况

宁县米桥镇计生委是纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算单位,属财政全额拨款的事业单位,现执行事业单位会计制度。

(二)部门职责

1、贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规;

2、对全镇村(居)、企业、事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指导和考核评估,负责全镇的计划生育统计工作;

3、负责全镇范围内的人口与计划生育的宣传教育工作,利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训;

4、计划生育服务站为全镇育龄妇女实行免费的计划生育手术,开展优生优育、避孕节育咨询,进行计划生育药具的发放工作;

5、办理一孩生育登记,发放计划生育手册;到县计生局审核二孩生育证;发放独生子女父母光荣证;为流出育龄人群办理流动人口婚育证明;

6、负责全镇范围内的其他人口计划生育管理工作。

(三)机构设置情况

米桥镇计生委有独立机构数1个。

(四)机构情况及增减变动原因

米桥镇计生委为事业单位,较2016年无变化。

(五)人员情况及增减变动原因

米桥镇计生委现有事业编制11名,实有事业管理人员11人(其中技工3人,专业技术人员1人,事业管理7人),较2016年增加1人。

二、预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

(1)收入情况:本年度财政拨款收入71.45万元,其中人员经费69.21万元,办公经费2.24万元2016年结转收入0万元。

(2)支出情况:本年度总支出71.45万元(基本支出71.45万元),其中工资福利支出69.21万元,占基本支出96%,商品和服务支出2.24万元,占基本支出0.04%)。

2、收入支出与预算对比分析

年初预算58.97万元,支出数58.97万元。

3、年末收支结余情况分析

结余0元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

(一)2017年综合收支情况

本年度实际总收入71.45万元(其中:财政拨款收入71.45万元,事业收入0万元,其他收入0万元),按功能分类科目:医疗卫生与计划生育支出71.45万元。2016年结转收入0万元。

本年度总支出71.45万元(其中:基本支出71.45万元,项目支出0万元),按功能分类科目:医疗卫生与计划生育支出71.45万元。按经济分类科目:工资福利支出69.21万元,商品和服务支出2.24万元,2017年12月31日结转0万元。

(二)公共预算财政拨款收支情况

本年度实际总收入71.45万元(其中:财政拨款收入71.45万元,事业收入0万元,其他收入0万元),按功能分类科目:医疗卫生与计划生育支出71.45万元。2016年结转收入0万元。

本年度总支出71.45万元(其中:基本支出71.45万元,项目支出0万元),按功能分类科目:医疗卫生与计划生育支出71.45万元。按经济分类科目:工资福利支出69.21万元,商品和服务支出2.24万元,2017年12月31日结转0万元。

(三)与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加2.6万元,其中:医疗卫生与计划生育支出增加2.6万元。原因为:人员增加,较2016年工资福利支出增加。

2017年总支出较2016增加2.6万元,其中:医疗卫生与计划生育支出增加2.6万元。原因为:人员增加,较2016年工资福利支出增加。

(四)本年财政拨款与年初预算对比情况

本年度财政拨款收入较年初预算增加12.48万元,其中:医疗卫生与计划生育支出增加12.48万元。原因为:人员工资增加年初未预算。

四、“三公”经费支出情况情况

本单位无“三公”经费支出。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出71.45万元,比 2016年增加2.6万元,增长4%。主要原因是:人员增加,较2016年工资福利支出增加,人员工资增加。

六、政府采购支出情况情况

本部门2017年度无政府采购支出。

七、国有资产占用情况

本部门无固定资产情况。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位年初未预算项目支出,故未开展项目绩效评价。

九、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2-1




收入支出决算总表





公开01表
部门:米桥计生委



单位:万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次
1 栏 次
2
一、财政拨款收入 1 71.45 一、一般公共服务支出 14
二、上级补助收入 2
二、外交支出 15
三、事业收入 3
三、国防支出 16
四、经营收入 4
四、公共安全支出 17
五、附属单位上缴收入 5
五、教育支出 18
六、其他收入 6
六、科学技术支出 19

7
七、医疗卫生和计划生育支出 20 71.45

8

21
本年收入合计 9 71.45 本年支出合计 22 71.45
用事业基金弥补收支差额 10
结余分配 23
年初结转和结余 11
年末结转和结余 24

12

25
合计 13 71.45 合计 26 71.45
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2








收入决算表









公开02表
部门:米桥计生委







单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 71.45 71.45




210 医疗卫生和计划生育支出 71.45 71.45




21007 人口和计划生育支出 71.45 71.45




2100716 计划生育事务 71.45 71.45































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附表2-3







支出决算表








公开03表
部门:米桥计生委






单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 71.45 71.45



210 医疗卫生与计划生育支出 71.45 71.45



21007 计划生育事务 71.45 71.45



2100716 计划生育机构 71.45 71.45



























































注:本表反映部门本年度各项支出情况。
附表2-4






财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:米桥计生委





单位:万元
收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次
1 栏 次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 71.45 一、一般公共服务支出 15


二、政府性基金预算财政拨款 2
二、外交支出 16



3
三、国防支出 17



4
四、公共安全支出 18



5
五、教育支出 19



6
六、科学技术支出 20



7
七、医疗卫生和计划生育支出 21 71.45 71.45 0.00

8

22


本年收入合计 9 71.45 本年支出合计 23 71.45 71.45 0.00
年初财政拨款结转和结余 10
年末结转和结余 24


一般公共预算财政拨款 11

25


政府性基金预算财政拨款 12

26



13

27


合计 14 71.45 合计 28 71.45 71.45 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表
部门:米桥计生委



单位:万元
项  目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 71.45 71.45
210 医疗卫生与计划生育支出 71.45 71.45
21007 计划生育事务 71.45 71.45
2100716 计划生育机构 71.45 71.45























































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
附表2-6







一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:米桥计生委






单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 69.21 302 商品和服务支出 2.24 310 其他资本性支出
30101 基本工资 24.15 30201 办公费
31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 29.46 30202 印刷费
31002 办公设备购置
30103 奖金 15.6 30203 咨询费
31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30106 伙食补助费
30205 水费
31006 大型修缮
30107 绩效工资
30206 电费
31007 信息网络及软件购置更新
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30207 邮电费
31008 物资储备
30109 职业年金缴费
30208 取暖费
31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出
30209 物业管理费
31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助
30211 差旅费
31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费
30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30302 退休费
30213 维修(护)费
31013 公务用车购置
30303 退职(役)费
30214 租赁费
310019 其他交通工具购置
30304 抚恤金
30215 会议费
310020 产权参股
30305 生活补助
30216 培训费
31099 其他资本性支出
30306 救济费
30217 公务接待费
304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费
30218 专用材料费
30401 企业政策性补贴
30308 助学金
30224 被装购置费
30402 事业单位补贴
30309 奖励金
30225 专用燃料费
30403 财政贴息
30310 生产补贴
30226 劳务费 2.24 30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金
30227 委托业务费
307 债务利息支出
30312 提租补贴
30228 工会经费
30701 国内债务付息
30313 购房补贴
30229 福利费
30707 国外债务付息
30314 采暖补贴
30231 公务用车运行维护费
399 其他支出
30315 物业服务补贴
30239 其他交通费用
39906 赠与
30399 其他对个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用






30299 其他商品和服务支出



人员经费总计 69.21
公用经费总计 2.24
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:米桥计生委









单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12












注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:米桥计生委





单位:万元
项  目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

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