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生效日期: | 2018-08-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县春荣镇人民政府2017年决算公开
春荣镇人民政府2017年决算公开说明
一、基本情况
(一)单位基本情况
宁县春荣镇人民政府是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位,属财政全额拨款的行政事业单位,现执行行政单位会计制度。
(二)部门职责
(一)贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;
(二)加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;
(三)根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。
(四)组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。
(五)普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应。
(六)抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。
(三)机构设置情况
春荣镇人民政府属行政事业单位,下设社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、农业服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、农经财政服务中心、水利工作站。
(四)机构情况及增减变动原因
春荣镇人民政府现有内设机构8个,其中:社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、农业服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、农经财政服务中心、水利工作站。内设机构较2016年无增减变动。
(五)人员情况及增减变动原因
春荣镇政府现有行政编制27名,机关工勤事业编制2名,事业编制46名。实有行政人员19人,临时招聘人员2人,长期计划内招聘1人,事业人员70人,退休人员18人,遗嘱供养人员21人。较2016年减少1人,原因为工资关系正常变动。
二、预算执行情况分析
(一)收入支出结构分析
(1)收入情况:本年度实际总收入1595.45万元(其中:财政拨款收入1575.5万元,其他收入19.95万元),按功能分类科目:一般公共服务支出1090.42万元,社会保障和就业支出109.79万元,城乡社区支出120万元,农林水支出275.24万元。2016年结转收入115.63万元。
(2)支出情况:本年度实际总支出1483.95万元(其中:基本支出1364.05万元,项目支出119.9万元),按功能分类科目:一般公共服务支出1141.32万元,社会保障和就业支出109.79万元,城乡社区支出30万元,农林水支出202.84万元。按经济分类科目:工资福利支出465.17万元,对个人和家庭的补助432.96万元,商品和服务支出472.83万元,其他资本性支出112.99万元。2017年12月31日结转227.13万元。
(二)收入支出与预算对比分析
年初预算数703.66万元(一般公共服务支出604.2万元,社会保障与就业支出99.46万元),收入数1575.45万元(一般公共服务支出1090.42万元,社会保障和就业支出109.79万元,城乡社区支出100万元,农林水支出275.24万元)。支出数1463.95万元(一般公共服务支出1141.32万元,社会保障和就业支出109.79万元,城乡社区支出10万元,农林水支出202.84万元)。增加部分按功能科目对比:一般公共服务支出增加486.22万元,社会保障与就业支出增加10.33万元,城乡社区支出增加100万元,农林水支出增加275.24万元。
(三)年未收支结余情况分析
我单位收支本年度财政补助结转207.18万元(其中:基本支出84.94万元,项目支出122.24万元)。
三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况
(一)2017年综合收支情况
本年度实际总收入1595.45万元(其中:财政拨款收入1575.5万元,其他收入19.95万元),按功能分类科目:一般公共服务支出1090.42万元,社会保障和就业支出109.79万元,城乡社区支出120万元,农林水支出275.24万元。2016年结转收入115.63万元。
本年度总支出1483.95万元(其中:基本支出1364.05万元,项目支出119.9万元),按功能分类科目:一般公共服务支出1141.32万元,社会保障和就业支出109.79万元,城乡社区支出30万元,农林水支出202.84万元。按经济分类科目:工资福利支出465.17万元,对个人和家庭的补助432.96万元,商品和服务支出472.83万元,其他资本性支出112.99万元。2017年12月31日结转227.13万元。
(二)公共预算财政拨款收支情况
本年度公共财政预算收入1575.45万元(其中:财政拨款收入1575.45万元),按功能分类科目:一般公共服务支出1090.42万元,社会保障和就业支出109.79万元,城乡社区支出100万元,农林水支出275.24万元。2016年结转收入115.63万元。
本年度公共财政预算支出1463.95万元(其中:基本支出1364.05万元,项目支出99.9万元),按功能分类科目:一般公共服务支出1141.32万元,社会保障和就业支出109.79万元,城乡社区支出10万元,农林水支出202.84万元。按经济分类科目:工资福利支出465.17万元,对个人和家庭的补助432.96万元,商品和服务支出472.83万元,其他资本性支出112.99万元。2017年12月31日结转227.13万元。
(三)与上年决算数据对比情况
2017年总收入较2016增加377.3万元,其中:一般公共服务支出增加436.1,社会保障和就业支出减少110.34万元,城乡社区支出增加100万元,农林水支出减少48.46万元。原因为:人员工资福利支出存在政策性增资和公共服务项目及城乡建设项目支出增加。
2017年总支出较2016增加316.7万元,其中:一般公共服务支出增加517.9万元,社会保障和就业支出减少110.34万元,城乡社区支出增加30万元,农林水支出减少120.86万元。原因为:人员工资福利支出存在政策性增资和公共服务项目及城乡建设项目支出增加。
四、“三公”经费支出情况情况
2017年“三公经费”支出总额为11.5万元(其中:出国(境)活动费0万元,公务用车运行维护费11.11万元,公务接待费0.39万元)。国内公务接待批次18次,接待人次60次。较2016年“三公经费”支出11万元,增加0.11万元。增加原因:工作任务繁重、基础设施建设项目增多,出车指导工作次数增加。我镇现有1辆一般公务用车和1辆一般执法执勤用车正常运行,较2017年“三公经费”年初预算5万元(其中:1、出国(境)活动费0元。2、公务用车运行费0万元。3、公务接待费5万元)增加6.5万元,增加原因:公务用车开展工作指导次数频繁,公务用车运行费增加11.11万元,公务接待各项费用减少4.61万元。
五、关于机关运行经费支出情况
本单位2017 年度机关运行经费支出195.87万,较2016 年机关运行经费支出增加177.12万元,增加为10.58%。主要原因是:机关设备陈旧,维修次数增加。
六、政府采购支出情况情况
本部门2017年度政府采购支出总额36.51万元,其中:政府采购货物支出36.51万元。授予中小企业合同金额29.99万元,占政府采购支出总额的82.14%,其中:授予小微企业合同金额6.52万元,占政府采购支出总额的17.86%
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门办公用房面积为:1991平方米,价值为307.73万元;本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆,价值为25.97万元。
八、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,春荣镇人民政府对本部门2017年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中,涉及一般公共预算基本支出1141.32万元,城乡社区支出30万元,农林水支出202.84万元,社会保障和就业支出109.79万元,主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性,商品和服务类采购相关手续的合规性及条据报销的完整性;涉及一般公共预算项目支出119.9万元,主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看,春荣镇人民政府一般公共预算支出情况良好,预算信息公开符合要求,机关财务制度健全,会计核算总体规范、准确,基本达到了预期效果。
八、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表2-1 单位:万元 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1575.5 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1,141.32 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、城乡社区支出 | 18 | 30.00 | |
六、其他收入 | 6 | 19.95 | 六、农林水支出 | 19 | 202.84 |
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 109.79 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1595.45 | 本年支出合计 | 22 | 1,483.95 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 115.63 | 年末结转和结余 | 24 | 227.13 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1,711.08 | 合计 | 26 | 1,711.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-2 单位:万元 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,595.45 | 1,575.50 | 19.95 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,090.42 | 1,070.47 | 19.95 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,036.78 | 1,016.83 | 19.95 | ||||
2010301 | 行政运行 | 707.73 | 707.73 | 0.00 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 329.05 | 309.10 | 19.95 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 109.79 | 109.79 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 109.79 | 109.79 | 0.00 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 109.79 | 109.79 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 275.24 | 275.24 | 0.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 271.74 | 271.74 | 0.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 271.74 | 271.74 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表2-3 单位:万元 | |||||||
支出决算表 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,483.95 | 1,364.05 | 119.90 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,141.32 | 1,051.42 | 89.90 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,057.42 | 1,051.42 | 6.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 737.32 | 737.32 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 320.10 | 314.10 | 6.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |||
20132 | 组织事务 | 33.99 | 0.00 | 33.99 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 33.99 | 0.00 | 33.99 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 109.79 | 109.79 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 109.79 | 109.79 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 109.79 | 109.79 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
213 | 农林水支出 | 202.84 | 202.84 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 202.84 | 202.84 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 202.84 | 202.84 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表2-4 单位:万元 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1575.45 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,141.32 | 1,141.32 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20.00 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、城乡社区支出 | 19 | 30.00 | 10.00 | 20.00 | ||
6 | 六、农林水支出 | 20 | 202.84 | 202.84 | |||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 109.79 | 109.79 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1595.45 | 本年支出合计 | 23 | 1,483.95 | 1,463.95 | 20.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 115.63 | 年末结转和结余 | 24 | 227.13 | 227.13 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 95.63 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 20.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1711.08 | 合计 | 28 | 1711.08 | 1691.08 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。 |
附表2-5 单位:万元 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,463.95 | 1,364.05 | 99.90 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,141.32 | 1,051.42 | 89.90 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,057.42 | 1,051.42 | 6.00 |
2010301 | 行政运行 | 737.32 | 737.32 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 320.10 | 314.10 | 6.00 |
20105 | 统计信息事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
2010507 | 专项普查活动 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
20132 | 组织事务 | 33.99 | 0.00 | 33.99 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 33.99 | 0.00 | 33.99 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 109.79 | 109.79 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 109.79 | 109.79 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 109.79 | 109.79 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
213 | 农林水支出 | 202.84 | 202.84 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 202.84 | 202.84 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 202.84 | 202.84 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附表2-6 单位:万元 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 465.17 | 302 | 商品和服务支出 | 465.93 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 180.57 | 30201 | 办公费 | 62.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 262.08 | 30202 | 印刷费 | 41.57 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 20.67 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.86 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 7.41 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.25 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 30.41 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 2.94 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 432.96 | 30211 | 差旅费 | 2.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 96.01 | 30213 | 维修(护)费 | 242.76 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 174.10 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 0.09 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 105.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.03 | 30403 | 财政贴息 | |
30310 | 生产补贴 | 57.85 | 30226 | 劳务费 | 41.98 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 1.10 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 5.31 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 4.59 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.11 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 7.21 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.85 | ||||||
人员经费总计 | 898.13 | 公用经费总计 | 465.93 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附表2-7 单位:万元 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 5.00 | 11.50 | 11.11 | 11.11 | 0.39 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
附表2-8 单位:万元 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.00 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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