索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-07-04 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
瓦斜财政所2015年部门决算公开
部门决算收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 41.10 | (一)一般公共服务支出 | 40.70 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | |||
三、国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 | |||
四、教育专户核算 | (四)公共安全支出 | |||
五、事业收入 | (五)教育支出 | |||
六、上级补助收入 | (六)科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | (七)文化体育与传媒支出 | |||
八、经营收入 | (八)社会保障和就业支出 | |||
九、其他收入 | (九)社会保险基金支出 | |||
本年收入合计 | 41.10 | 本年支出合计 | 40.70 | |
十、上年结转 | 结转下年 | 0.40 | ||
一般公共预算收入结转 | 基本支出结转 | 0.40 | ||
政府性基金预算收入结转 | 项目支出结转和结余 | |||
国有资本经营收入结转 | ||||
十一、上年结余 | ||||
一般公共预算收入结余 | ||||
政府性基金预算收入结余 | ||||
国有资本经营收入结余 | ||||
收入总计 | 41.10 | 支出总计 | 41.10 |
部门决算功能分类支出表 | |||
单位:万元 | |||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 40.70 | 40.70 |
|
一般公共服务支出 | 40.70 | 40.70 |
|
财政事务 | 40.70 | 40.70 | |
事业运行 | 40.68 | 40.68 | |
其他财政事务支出 | 0.02 | 0.02 |
一般公共预算基本支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 40.70 | 36.27 | 4.43 | ||
301 | 工资福利支出 | 36.27 | 36.27 |
| ||
30101 | 基本工资 | 8.82 | 8.82 | |||
30102 | 津贴补贴 | 22.06 | 22.06 | |||
30103 | 奖金 | 5.39 | 5.39 | |||
30104 | 社会保障缴费 |
| ||||
302 | 商品和服务支出 | 4.43 |
| 4.43 | ||
30201 | 办公费 | 0.92 | 0.92 | |||
30205 | 水费 | 0.35 | 0.35 | |||
30206 | 电费 | 0.36 | 0.36 | |||
30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | |||
30208 | 取暖费 | 0.95 | 0.95 | |||
30211 | 差旅费 | 0.55 | 0.55 | |||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 培训费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 |
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瓦斜财政所 |
部门决算财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 40.70 | 40.70 | 40.70 |
|
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瓦斜乡财政所 | 40.70 | 40.70 | 40.70 |
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