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生效日期: | 2017-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县瓦斜乡财政所2017年部门预算公开
宁县瓦斜乡财政所2017年部门预算
公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
瓦斜乡财政所为宁县财政局下属的派出机构,承担着对辖区内乡镇财政收支管理,包括乡政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡镇开展农民“一折统”实施工作,通过“一折统” “粮食直补”、“农资综合直补”、退耕还林以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项惠农补贴资金的发放和监管,履行乡镇财务监督管理和服务、统发工资、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理、乡镇,村组财务公开、债权债务清理等各项工作。
(1)负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;
(2)负责村级“一事一议”财政奖补工作;
(3)负责乡镇非税收入的管理;
(4)负责强农惠农资金“一折统”发放、各预算单位账务处理等会计核算工作;
(5)负责乡镇财政专项资金的管理;
(6)负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理;
(7)负责对农民负担进行监督管理;
(8)贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;
(9)认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
二、机构情况:
属宁县财政局下属的全额财政拨款事业单位。
三、人员情况:
事业编制6人,实有人员6人,干部2人,工勤人员2人,其他人员2人。
四、国有资产占用使用情况
1.资产构成分布
截止2016年底,瓦斜乡财政所固定资产总值131475元。其中:房屋建筑物200平方米,价值65832元;电子产品及通讯设备51728元;家具及其他3815元;通用设备及办公软件101100 元。比2016年固定资产总值增加9658元,增长7%。
2.资产配置使用
单位用地、用房基本满足工作需要,办公设备比较齐全,各类设施配置合理,分布基本均衡。
五、政府采购情况
2017年度无政府采购预算事项。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位本年度无专项转移支付申报项目。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年一般公共预算财政拨款收入合计379756元,比2016年财政拨款预算增加49756元,增长13 %,增长原因主要是工资及办公经费增加。全年预算财政支出合计379756,其中人员经费327918元,占86%,公用经费支出51838元,占14%。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年一般公共预算财政拨款收入合计327918元。
全年预算财政支出合计327918。其中:
(一)人员支出327918元。
1、工资福利支出327918元。其中基本工资168444元,津贴补贴159474元。
2、商品和服务支出51838元。其中办公费17800元,印刷费1700,电费4200,邮电费3736元,差旅费8000元, 取暖费5200元,劳务费4800元,工会会经费3201 元,福利费3201元。
三、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算支出0元,与上年无变化。
四、政府性基金预算说明
2017年无政府性基金预算,与上年无变化。
五、国有资本经营预算说明
2017年无国有资本经营收入和支出预算,与上年无变化。
六、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称:瓦斜乡财政所 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 379,756.00 | 一、一般公共服务支出 | 379,756.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 379,756.00 | 本年支出合计 | 379,756.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称:瓦斜乡财政所 | 单位:元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 379,759.00 | 379,759.00 | 379,759.00 | |||||||
06 | 财政事务 | 379,759.00 | 379,759.00 | 379,759.00 | |||||||
01 | 事业运行 | 379,759.00 | 379,759.00 | 379,759.00 | |||||||
合 计 | 379,759.00 | 379,759.00 | 379,759.00 |
部门支出总表 | ||||||
单位名称:瓦斜乡财政所 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
款 | 类 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 379,759.00 | 379,759.00 | |||
06 | 财政事务 | 379,759.00 | 379,759.00 | |||
01 | 事业运行 | 379,759.00 | 379,759.00 | |||
合计 | 379,759.00 | 379,759.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:瓦斜乡财政所 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 379,759.00 | 一.本年支出 | 379,759.00 |
经费拨款 | 379,759.00 | (一)一般公共服务支出 | 379,759.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | |||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 379,759.00 | 支出总计 | 379,759.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称:瓦斜乡财政所 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 379,759.00 | 379,759.00 | |||
06 | 财政事务 | 379,759.00 | 379,759.00 | |||
01 | 事业运行 | 379,759.00 | 379,759.00 | |||
合 计 | 379,759.00 | 379,759.00 |
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称:瓦斜乡财政所 | 单位:元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 379,759.00 | 327,918.00 | 51,838.00 | |
06 | 财政事务 | 379,759.00 | 327,918.00 | 51,838.00 | |
事业运行 | 379,759.00 | 327,918.00 | 51,838.00 | ||
工资福利支出 | 327,918.00 | 327,918.00 | |||
基本工资 | 168,444.00 | 168,444.00 | |||
津贴补贴 | 159,474.00 | 159,474.00 | |||
商品和服务支出 | 51,838.00 | 51,838.00 | |||
办公费 | 17,800.00 | 17,800.00 | |||
印刷费 | 1,700.00 | 1,700.00 | |||
电费 | 4,200.00 | 4,200.00 | |||
邮电费 | 3,736.00 | 3,736.00 | |||
差旅费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
取暖费 | 5,200.00 | 5,200.00 | |||
劳务费 | 4,800.00 | 4,800.00 | |||
公会经费 | 3,201.00 | 3,201.00 | |||
福利费 | 3,201.00 | 3,201.00 | |||
合 计 | 379,759.00 | 327,918.00 | 51,838.00 |
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称:瓦斜乡财政所 | 单位:元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称:瓦斜乡财政所 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 |
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