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生效日期: | 2017-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县瓦斜初中2017年部门预算公开
宁县瓦斜初中2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能 学校负责全乡学生的初中阶段学历教育,促进全体学生全面发展。学校作为县教育行政部门的派出机构,承担着对辖区内初中阶段的教育教学指导管理的职能。就学校工作管理而言,处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置,工作上不仅有其重要性,而且有其独立性。一是发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。二是发挥协调职能。学校的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境,三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。三是发挥监督职能。监督是对学校管理的核心工作,主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督,从而实现学校政务、校务、财务公开,增强工作透明度,通过对学校常规管理进行监督,规范学校教育教学管理,建立健全学校管理制度,达到以制度管人,以制度管事,加强以人为本的管理,通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督,努力创建平安校园、和谐校园,办人民满意的教育。四是发挥审计职能。审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理,实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明,严格执行收支两条线的管理制度,严格执行经费预算保障制度,按“统筹兼顾,保证重点,照顾一般”的原则,配合上级部门对学校财务等工作进行审核,实现学校财务管理的阳光操作,保证学校正常运转。
二、机构设置 宁县瓦斜初中属财政全额拨款的事业单位,隶属宁县教育体育局,机构较上年无变化。
三、人员情况 瓦斜初中编制21名,实有教职工56人,高级3人,中级18人,初级31人,管理2人,工勤1人,临时工1人。学生数238名。
四、国有资产占用使用情况 2016年底固定资产总值7702512.13.其中土地房屋6844923.93,通用设备301412.15,专用设备112732,图书档案115581.85,家具用具327862.2. 学校的用地、用房基本满足工作需要,教学设备比较齐全,办公设备比较完备,各类设施配置合理,分布基本均衡。
五、政府采购情况
本单位本年度无政府采购预算事项。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位本年度无专项转移支付项目。
第二部分部门预算情况说明
一、 部门收支预算总体情况说明
瓦斜初中本年一般公共预算财政拨款收入合计为409.3万元,支出为409.3万元
二、财政拨款收支预算情况说明
2017年人员基本工资201万,津贴补贴153万,对个人和家庭的补助支出47万,商品和服务支出8.3万,合计409.3万。
三、“三公”经费预算说明
“三公”经费预算支出0元,与上年无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称:瓦斜初中 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,093,222.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 3,622,408.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 470,814.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 4,093,222.00 | 本年支出合计 | 4,093,222.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称:瓦斜初中 | 单位:元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 3,622,408.00 | 3,622,408.00 | 3,622,408.00 | |||||||
02 | 普通教育 | 3,622,408.00 | 3,622,408.00 | 3,622,408.00 | |||||||
03 | 初中教育 | 3,622,408.00 | 3,622,408.00 | 3,622,408.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 470,814.00 | 470,814.00 | 470,814.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 470,814.00 | 470,814.00 | 470,814.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 470,814.00 | 470,814.00 | 470,814.00 | |||||||
合 计 | 4,093,222.00 | 4,093,222.00 | 4,093,222.00 |
部门支出总表 | ||||||
单位名称:瓦斜初中 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
款 | 类 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 3,622,408.00 | 3,622,408.00 | |||
02 | 普通教育 | 3,622,408.00 | 3,622,408.00 | |||
03 | 初中教育 | 3,622,408.00 | 3,622,408.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 470,814.00 | 470,814.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 470,814.00 | 470,814.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 470,814.00 | 470,814.00 | |||
合计 | 4,093,222.00 | 4,093,222.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:瓦斜初中 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 4,093,222.00 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 3,622,408.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 470,814.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 4,093,222.00 | 支出总计 | 4,093,222.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称:瓦斜初中 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育 | 3,622,408.00 | 3,622,408.00 | |||
02 | 普通教育 | 3,622,408.00 | 3,622,408.00 | |||
03 | 初中教育 | 3,622,408.00 | 3,622,408.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 470,814.00 | 470,814.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 470,814.00 | 470,814.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 470,814.00 | 470,814.00 | |||
合 计 | 40,936,222.00 | 4,093,222.00 |
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称:瓦斜初中 | 单位:元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 01 | 工资福利支出 | 3,539,178.00 | 3,539,178.00 | |
基本工资 | 2,011,608.00 | ||||
津贴补贴 | 1,527,570.00 | ||||
302 | 01 | 商品和服务支出 | 82,516.00 | 82,516.00 | |
办公费 | 4,240.00 | ||||
公会经费 | 35,284.00 | ||||
福利费 | 39,992.00 | ||||
303 | 01 | 对个人和家庭的补助 | 471,528.00 | 471,528.00 | |
退休费 | 470,814.00 | ||||
奖励金 | 714.00 | ||||
合 计 | 4,093,222.00 | 4,010,706.00 | 82,516.00 |
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称:瓦斜初中 | 单位:元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称:瓦斜初中 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 |
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