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生效日期: | 2017-06-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县九岘初中2017年部门预算公开
宁县九岘初中2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,尽可能培养其自学能力!小学6年与初中3年共同组成国家的9年义务教育。初中学校保证学生的接受义务教育的权利,履行受教育的义务。
二、机构设置
宁县九岘初中是全额拨款事业单位,隶属于县教育局领导。内设教导处,政教处,总务处。
三、人员情况
宁县九岘初中核定编制24人,现有在职人员49人(其中专技人员46人,工勤人员2人,临时工1人),退休3人,遗属供养人员3人。
四、国有资产占用使用情况
学校现有固定资产原值3091845.06元,资产全部有效使用,无额外浪费、损害等现象。
五、政府采购情况
九岘初中基本支出无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况
九岘初中无专项转移支付项目及相关预算。
七、预算绩效情况
九岘初中无绩效预算。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年度学校预算总收入3150807.00元,预算总支出3150807.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年度学校财政拨款收入3150807.00元。财政拨款支出3150807.00元,其中工资福利支出2899446.00元,商品和服务支出66024.00元,对个人和家庭的补助支出185337.00元。
三、“三公”经费预算说明
本单位无“三公”经费预算
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称:九岘初中 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,150,807.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 2,966,223.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 184,584.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 3,150,807.00 | 本年支出合计 | 3,150,807.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称:九岘初中 | 单位:元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 2,966,223.00 | 2,966,223.00 | 2,966,223.00 | |||||||
02 | 普通教育支出 | 2,966,223.00 | 2,966,223.00 | 2,966,223.00 | |||||||
03 | 初中教育 | 2,966,223.00 | 2,966,223.00 | 2,966,223.00 | |||||||
208 | 社会保障与就业 | 184,584.00 | 184,584.00 | 184,584.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休费 | 184,584.00 | 184,584.00 | 184,584.00 | |||||||
02 | 事业单位退休费 | 184,584.00 | 184,584.00 | 184,584.00 | |||||||
合 计 | 3,150,807.00 | 3,150,807.00 | 3,150,807.00 |
部门支出总表 | ||||||
单位名称:九岘初中 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 2,966,223.00 | 2,966,223.00 | |||
02 | 普通教育支出 | 2,966,223.00 | 2,966,223.00 | |||
03 | 初中教育 | 2,966,223.00 | 2,966,223.00 | |||
208 | 社会保障与就业 | 184,584.00 | 184,584.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休费 | 184,584.00 | 184,584.00 | |||
02 | 事业单位退休费 | 184,584.00 | 184,584.00 | |||
合计 | 3,150,807.00 | 3,150,807.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:九岘初中 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 3,150,807.00 | 一.本年支出 | 3,150,807.00 |
经费拨款 | 3,150,807.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 2,966,223.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 184,584.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 3,150,807.00 | 支出总计 | 3,150,807.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称:九岘初中 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 2,966,223.00 | 2,966,223.00 | |||
02 | 普通教育支出 | 2,966,223.00 | 2,966,223.00 | |||
03 | 初中教育 | 2,966,223.00 | 2,966,223.00 | |||
208 | 社会保障与就业 | 184,584.00 | 184,584.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休费 | 184,584.00 | 184,584.00 | |||
02 | 事业单位退休费 | 184,584.00 | 184,584.00 | |||
合 计 | 3,150,807.00 | 3,150,807.00 |
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称:九岘初中 | 单位:元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2,899,446.00 | 2,899,446.00 | ||
01 | 基本工资 | 1,608,972.00 | 1,608,972.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 1,290,474.00 | 1,290,474.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 66,024.00 | 66,024.00 | ||
01 | 办公费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
05 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
06 | 电费 | 2,535.00 | 2,535.00 | ||
07 | 邮电费 | ||||
11 | 差旅费 | ||||
28 | 工会经费 | 28,886.00 | 28,886.00 | ||
29 | 福利费 | 30,603.00 | 30,603.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 185,337.00 | 184,584.00 | ||
02 | 退休费 | 171,624.00 | 171,624.00 | ||
05 | 生活补助 | 12,960.00 | 12,960.00 | ||
09 | 奖励金 | 753.00 | 753.00 | ||
合 计 | 3,150,807.00 | 3,084,030.00 | 66,777.00 |
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称:九岘初中 | 单位:元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称:九岘初中 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
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