| 索引号: | 621026hsz000/20210409-00043 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2021-04-09 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县和盛镇昌盛社区2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 单位代码:109007 | ||||||||
| 单位名称:宁县和盛镇昌盛社区居民委员会 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期:2021 年 3 月 31 日 | ||||||||
| 部门领导:曹芳霞 | 财务负责人:曹芳霞 | 制表人:樊宝妮 | ||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| (1)部门收支总体情况表 | |
| (2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| (3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| (4)财政拨款收支总体情况表 | |
| (5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| (6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| (7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| (8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| (9)一般公共预算机关运行经费 | |
| (10)政府性基金预算支出情况表 | |
| 2021年部门预算公开说明 |
| 宁县和盛镇昌盛社区2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| (一)主要职能 |
| 1、组织社区居民开展便民利民的社区服务和为社区特殊群体提供福利性服务,开展以劳动就业保障为重点的社会事务性服务,为社区弱势群体提供保障救助服务。 |
| 2、在有关部门的指导下,组织社区居民进行自治管理,搞好社会保障、卫生、计生、治安、文化等各项管理,完成社区居民代表大会和社区议事委员会确定的目标任务。 |
| 3、教育职责 组织引导社区居民开展法制教育、公德教育和科学文化知识教育,组织社区居民开展健康有益的文化娱乐和体育活动,形成具有本社区特点的文化氛围。增强社区居民的归属感和凝聚力,提高社区文明的文明创建水平。 |
| 4、监督职责对政府有关部门和其他社区特色组织履行其职责的情况进行必要的监督并将监督意见及时向有关部门或上级投诉。 |
| (二)内设机构 |
| 宁县和盛镇昌盛社区属于事业单位,财务隶属关系宁县财政局管辖,资产管理部门为宁县财政局国资办,执行财务会计制度为新事业单位会计制度。岗位设置:支部书记一名,会计一名,业务主办5名。单位共有在职职工7人。 |
| 我单位核定事业编制2人,现共有在职职工7名。超编人员为最近几年分配人员,属于在岗不在编。2020年实有人数7人,较上年无变化。 |
| 二、部门预算情况说明 |
| 2021年预算指标59.39万元,和上年相比减少13.2% 。减少的其主要原因是单位党组织活动场所建设资金专项经费减少。其中:人员支出预算45.87万元(其中工资福利支出45.87万元)。商品服务支出预算7.69万元(同上年预算相比增加主要原因是人员工会和福利费增加),项目支出预算5.82万元(同上年相比单位党组织活动场所建设资金专项经费减少)。 |
| (一)人员支出预算45.87万元,同比增加2.99%,主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算,含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
| (二)商品服务支出(公用经费)预算7.69万元,同比增长0.13%(工会、福利费增加)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。 |
| (三)项目支出预算5.82万元。其中2013299-其他组织事务支出经费5.82万元。(2019年上级下达专项资金结转)。 |
| (四)关于2021年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求,我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目,资金5.82万元,年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。 |
| 三、“三公”经费说明情况 |
| 根据工作需要,年初预算机关“三公”经费总额0万元。 |
| 四、固定资产情况 上年末固定资产金额为9.85万元。其中:通用设备6.85万元,家具用具3.00万元。 |
| 五、财务开展情况及打算 |
| 本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交上级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 六、政府性基金情况说明 |
| 本年度,我单位无政府性基金。 |
| 七、社会保险基金情况说明 |
| 本年度,我单位无社会保险基金。 |
| 八、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。 |
| 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 7、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 宁县和盛镇昌盛社区 |
| 2021-3-31 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(政府预算资金) | 535,656.00 | 一、一般公共服务支出 | 58,194.00 |
| 本级财力安排 | 535,656.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 62,742.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | 472,914.00 | |
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 535,656.00 | 本年支出合计 | 593,850.00 |
| 八、上年结转、结余 | 58,194.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 58,194.00 | ||
| 财政性单位结转 | 58,194.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 593,850.00 | 支出总计 | 593,850.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位:元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(政府预算资金) | 535,656.00 |
| 本级财力安排 | 535,656.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款(结转结余) | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 58,194.00 |
| 财政性单位结转结余 | 58,194.00 |
| 财政性单位结转 | 58,194.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 593,850.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 593,850.00 | 535,656.00 | 58,194.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 472,914.00 | 472,914.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 472,914.00 | 472,914.00 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 472,914.00 | 472,914.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62,742.00 | 62,742.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62,742.00 | 62,742.00 | |
| 2080505 | 对机关事业单位养老保险缴费支出 | 62,742.00 | 62,742.00 | |
| 201 | 一般公共服务 | 58,194.00 | 58,194.00 | |
| 2013232 | 组织事务 | 58,194.00 | 58,194.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 58,194.00 | 58,194.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 535,656.00 | 本年支出 | 535,656.00 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 535,656.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| (二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| (三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 62,742.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | 472,914.00 | ||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 535,656.00 | 支 出 总 计 | 535,656.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 535,656.00 | 535,656.00 | 535,656.00 | ||||||||
| 109007 | 宁县和盛镇昌盛社区 | 535,656.00 | 535,656.00 | 535,656.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 535,656.00 | 535,656.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 472,914.00 | 472,914.00 | |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 472,914.00 | 472,914.00 | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 472,914.00 | 472,914.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62,742.00 | 62,742.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 62,742.00 | 62,742.00 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62,742.00 | 62,742.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 535,656.00 | 458,736.00 | 76,920.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 458,736.00 | 458,736.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 212,928.00 | 212,928.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 183,066.00 | 183,066.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94,113.00 | 62,742.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 76,920.00 | 76,920.00 | |
| 30201 | 办公费 | 23000 | 23000 | |
| 30205 | 水费 | 2000 | 2000 | |
| 30206 | 电费 | 8000 | 8000 | |
| 30207 | 邮电费 | 4000 | 4000 | |
| 30208 | 取暖费 | 20000 | 20000 | |
| 30211 | 差旅费 | 8000 | 8000 | |
| 30226 | 劳务费 | 2000 | 2000 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2000 | 2000 | |
| 30228 | 工会经费 | 3,960.00 | 3,960.00 | |
| 30229 | 福利费 | 3,960.00 | 3,960.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 109007 | 宁县和盛镇昌盛社区居民委员会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位:元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 76,920.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 76,920.00 | |
| 1 | 30201 | 办公费 | 69,000.00 |
| 2 | 30228 | 工会经费 | 3,960.00 |
| 3 | 30229 | 福利费 | 3,960.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位:元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 合计 | ||
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