索引号: | 621026jyj000/20210331-00031 | 发布机构: | 宁县教育局 |
生效日期: | 2021-03-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县教育局2021年部门预算公开
单位代码: | MB1756889 | ||||||
单位名称: | 宁县教育局 | ||||||
部门预算公开表 | |||||||
编制日期:2021 年3月30日 | |||||||
部门领导: | 王贵和 | 财务负责人: | 马新宁 | 制表人: | 尚凡龙 |
2021年部门预算公开说明
一、部门概况
(一)主要职能
宁县教育局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:
1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规,草拟地方性教育工作法规草案和规章制度。
2、研究提出全县教育改革与发展战略,制定教育事业发展中长期规划和年度计划;组织拟定教育体制改革政策,指导并协调实施。
3、统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育,负责组织高等教育自学考试和教师继续教育工作;负责组织高考、高(初)中毕业生会考工作;负责管理全县中小学生学籍和学历证书核发工作。
4、研究提出全县各级各类学校的教学基本要求;负责审定中小学教学用书的征订工作;指导各类教育教学改革;指导实施教育工作的督导与评估;指导实施校园安全工作。
5、主管全县的教师工作,负责实施教育资格制度,统筹规划全县教育队伍建设工作;会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘,以及工资晋升、各种补助、津贴的报批工作。
6、规划并指导全县各级学校思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育和工作。
7、统筹管理本部门工作经费;会同有关部门拟定经费筹措、教育基础建设投资和教育收费等政策;加强对“义保”经费及其它教育经费的监督与管理,依法在教育内部开展财务审计;按有关规定管理教育援助、教育贷款;指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。
8、负责指导项目学校建设工程的规划、报批、设计、预算、招(议)标和竣工验收工作;配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。
9、指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会文字工作。
10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
(二)内设机构
内设办公室(行政审批股)、人事股、教育股、财务股、基建股、安全监管股、审计股7个内设机构。设立中共宁县纪律检查委员会派驻宁县教育局纪律检查委员会,宁县监察局派驻宁县教育局监察室;代管县政府教育督导室、教学研究室、招生委员会办公室、工农教育委员会办公室、学生资助管理中心、电化教育中心、勤工俭学办公室7个事业单位或科室。
(三)人员编制
核定行政编制17名(行政编制16名,机关工勤编制1名),7个事业单位或科室核定编制39名,共计编制56名。实有在职职工46名(行政13名、事业33名),已移交社保机构的退休人员18名,未移交社保机构的编制外退休人员2名,遗属供养人员7名。
二、部门预算情况说明
财政拨款收支总预算21545.388万元,和上年相比减少548.9216万元,减少2.5%。减少的主要原因一是上级专项资金减少,二是人员减少,工资福利支出减少,三是乡村教师生活补助县级配套资金减少。事业收入81.567万元,上年结转1449.7776万元,全年收支总计23076.7326万元。
(一)人员支出:预算1441.2526万元,其中工资福利支出1422.6058万元,对个人和家庭补助支出18.6468万元。是按照2020年12月份工资表如实测算的职工工资和未移交社保机构的编制外退休人员退休费,遗嘱供养人员生活补助费,以及县级财政按照人均每月200元配套的乡村教师生活补助(乡村教师生活补助按照人均每月不低于400元标准发放,省级财政按照每人每月200元给予补助,县级财政按每人每月200元予以配套)。
(二)商品服务支出:预算26.7189万元。主要为教职工和学生公用经费,工会会费和福利费。
(三)项目支出:预算21527.1941万元。其中包含中省提前下达的义保经费、学生资助、营养改善计划、乡村教师生活补助、校舍建设和设备购置专项资金16913.2165万元;上年结转的校舍建设和设备购置专项资金1449.7776万元;县级财政预算的高中免学费和助学金配套资金21万元,义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助配套资金50万元,大学生村官国家助学贷款代偿金8万元,义务教育阶段学生作业费61万元,《新华每日电讯》征订费11万元,高考补助150万元,教师培训费643万元,班主任津贴1278万元,教师奖励经费200万元,人才引进经费200万元,督导和教研工作经费60万元,学生运动会和艺术节活动经费100万元,营养改善计划食堂从业人员工资补助292.2万元,走教教师交通费90万元,共计县级财政预算项目资金3164.2万元。
(四)政府支出功能分类指标
1.教育支出。教育支出23001.4316万元,其中用上年结转资金支出1449.7776万元,用事业收入支出81.567万元,用2021年财政拨款支出21470.087万元。
2.社会保障和就业支出。社会保障和就业支出75.301万元,其中行政单位离退休费16.3788万元(教育局未移交社保机构的编制外退休人员退休费),对机关事业单位基本养老保险缴费支出58.9222万元。
(五)事业收入
事业收入预算81.567万元。
(六)政府性基金预算支出
无政府性基金预算安排的支出
(七)关于预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及25个项目,资金20077.4165万元。其中县列项目15个。资金3164.2万元,上级专项10个,资金16913.2165万元。年末资金支出率均达到100%,项目达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。
三、“三公”经费说明情况
(一)因公出国(境)情况。未预算因公出国(境)费用。
(二)公务用车改革情况。公车改革后,我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此项预算。
(三)公务接待费情况。预算公务接待费0.3万元,是根据工作计划测算的费用,最终以实际接待数为准。
四、机关运行费
机关运行费26.7189万元,其中机关职工福利费4.7885万元,工会会费3.5304万元,公务员及参公人员车补9万元,机关办公经费等费用9.4万元。
五、固定资产情况
上年末教育局固定资产金额为209.206万元。其中:通用设备167.1843万元,家具用具42.0217万元。
六、财务开展情况及打算
本年度,我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政。严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常规范运行。
七、社会保险基金情况说明
预算对机关事业单位基本养老保险缴费支出58.9222万元。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于学前教育的支出。
5、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指用于高中教育的支出。
6、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指用于中等职业(宁县职专)教育的支出。
8、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出(甘肃省内高职(专科)院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费的支出)。
9、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):指除特殊学校教育、工读学校教育项目以外其他用于职业教育方面的支出。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指开支的教育局未移交社保机构的编制外退休人员的退休经费。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
15、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)(教育局)用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县教育局
2021/3/31
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 215,453,880.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 46,321,715.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 169,132,165.00 | 三、国防支出 | |
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | 230,014,316.00 | |
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 815,670.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
教育专户收入 | 815,670.00 | 八、社会保障和就业支出 | 753,010.00 |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 216,269,550.00 | 本年支出合计 | 230,767,326.00 |
八、上年结转、结余 | 14,497,776.00 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 14,497,776.00 | ||
财政性单位结转 | 14,497,776.00 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 230,767,326.00 | 支出总计 | 230,767,326.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 215,453,880.00 |
本级财力安排 | 46,321,715.00 |
上级专项资金 | 169,132,165.00 |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | 815,670.00 |
教育专户收入 | 815,670.00 |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 14,497,776.00 |
财政性单位结转结余 | 14,497,776.00 |
财政性单位结转 | 14,497,776.00 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 230,767,326.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 230,767,326.00 | 15,495,385.00 | 215,271,941.00 | |
205 | 教育支出 | 230,014,316.00 | 14,742,375.00 | 215,271,941.00 |
20501 | 行政运行 | 3,820,305.00 | 3,820,305.00 | |
2050101 | 行政运行 | 3,820,305.00 | 3,820,305.00 | |
20502 | 普通教育 | 219,166,311.00 | 10,922,070.00 | 208,244,241.00 |
2050201 | 学前教育 | 25,909,293.00 | 25,909,293.00 | |
2050204 | 高中教育 | 5,775,020.00 | 5,775,020.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 187,481,998.00 | 10,922,070.00 | 176,559,928.00 |
20503 | 职业教育 | 6,897,700.00 | 6,897,700.00 | |
2050302 | 中等职业教育 | 1,813,200.00 | 1,813,200.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 5,084,500.00 | 5,084,500.00 | |
20507 | 特殊教育 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 753,010.00 | 753,010.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 753,010.00 | 753,010.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 163,788.00 | 163,788.00 | |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589,222.00 | 589,222.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 215,453,880.00 | 本年支出 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 215,453,880.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | 214,700,870.00 | ||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 753,010.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 215,453,880.00 | 支 出 总 计 | 215,453,880.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 229,951,656.00 | 229,951,656.00 | 14,679,715.00 | 215,271,941.00 | |||||||
MB1756889 | 宁县教育局 | 229,951,656.00 | 229,951,656.00 | 14,679,715.00 | 215,271,941.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 229,951,656.00 | 14,679,715.00 | 215,271,941.00 | |
205 | 教育支出 | 229,198,646.00 | 13,926,705.00 | 215,271,941.00 |
20501 | 行政运行 | 3,820,305.00 | 3,820,305.00 | |
2050101 | 行政运行 | 3,820,305.00 | 3,820,305.00 | |
20502 | 普通教育 | 218,350,641.00 | 10,106,400.00 | 208,244,241.00 |
2050201 | 学前教育 | 25,909,293.00 | 25,909,293.00 | |
2050204 | 高中教育 | 5,775,020.00 | 5,775,020.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 186,666,328.00 | 10,106,400.00 | 176,559,928.00 |
20503 | 职业教育 | 6,897,700.00 | 6,897,700.00 | |
2050302 | 中等职业教育 | 1,813,200.00 | 1,813,200.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 5,084,500.00 | 5,084,500.00 | |
20507 | 特殊教育 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 753,010.00 | 753,010.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 753,010.00 | 753,010.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 163,788.00 | 163,788.00 | |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589,222.00 | 589,222.00 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 14,679,715.00 | 14,412,526.00 | 267,189.00 | |
301 | 工资福利支出 | 14,226,058.00 | 14,226,058.00 | |
30101 | 基本工资 | 2,289,192.00 | 2,289,192.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 11,347,644.00 | 11,347,644.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 589,222.00 | 589,222.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 267,189.00 | 267,189.00 | |
30201 | 办公费 | 52,000.00 | 52,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 35,304.00 | 35,304.00 | |
30229 | 福利费 | 47,885.00 | 47,885.00 | |
30239 | 其他交通费用(车补) | 90,000.00 | 90,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 186,468.00 | 186,468.00 | |
30302 | 退休费 | 163,788.00 | 163,788.00 | |
30305 | 生活补助 | 22,680.00 | 22,680.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
MB1756889 | 宁县教育局 | 3,000.00 | 3,000.00 |
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
1 | 合计 | 267,189.00 | |
2 | 302 | 商品和服务支出 | 267,189.00 |
3 | 30201 | 办公费 | 52,000.00 |
4 | 30202 | 印刷费 | 12,000.00 |
5 | 30207 | 邮电费 | 12,000.00 |
6 | 30211 | 差旅费 | 15,000.00 |
7 | 30217 | 公务接待费 | 3,000.00 |
8 | 30228 | 工会经费 | 35,304.00 |
9 | 30229 | 福利费 | 47,885.00 |
10 | 30239 | 其他交通费用 | 90,000.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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